По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Минусинского района Красноярского края от 15.11.2013 N 922-п "О внесении изменений в Постановление администрации Минусинского района от 27.12.2012 N 919-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район на 2013 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 922-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2012 № 919-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением администрации Красноярского края от 18.10.1999 № 664-п "О концепции энергосберегающей политики на территории Красноярского края" (в ред. Постановления администрации Красноярского края от 17.07.2000 № 536-п), в рамках решения вопроса местного значения по организации обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов на территории Минусинского района, руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район на 2013 - 2015 годы" (в ред. Постановления № 526-п от 17.07.2013), изложив программу в редакции приложения к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Минусинского района по оперативным вопросам Абросимова А.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете "Власть труда", и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Минусинского района в сети Internet.

Глава администрации
А.В.ПЕРЕСУНЬКО





Приложение
к Постановлению
администрации Минусинского района
от 15 ноября 2013 г. № 922-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Минусинский район на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
Постановление администрации Минусинского района от 24.01.2013 № 20-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"
Заказчик муниципальной Программы
администрация Минусинского района
Исполнители мероприятий Программы
организации жилищно-коммунального комплекса, ТСЖ, управление образования, управление здравоохранения, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, казенные и бюджетные учреждения района
Разработчики Программы
управление образования, управление здравоохранения, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района
Распорядители бюджетных средств
администрация Минусинского района, администрации сельсоветов Минусинского района, управление образования, управление здравоохранения, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, отдел имущественных отношений, муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района
Цели и задачи Программы
цель Программы - создание экономических и финансовых предпосылок для обеспечения энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования Минусинский район.
Задачи Программы:
1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере.
3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде
Целевые индикаторы
целевые индикаторы:
доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на МО,
в том числе:
электрической энергии:
2013 год - 99,75%;
2014 год - 100%;
2015 год - 100%;
тепловой энергии:
2013 год - 40,0%;
2014 год - 41,83%;
2015 год - 44,75%;
воды:
2013 год - 70,0%;
2014 год - 75,31%;
2015 год - 77,14%.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы:
2013 год - 6,27%;
2014 год - 3,34%;
2015 год - 8,29%.
Показатели результативности:
экономия электрической энергии в натуральном выражении:
2013 год - 0,88 млн. кВтч;
2014 год - 0,7 млн. кВтч;
2015 год - 0,65 млн. кВтч;
экономия электрической энергии в стоимостном выражении:
2013 год - 1990 тыс. руб.;
2014 год - 1832 тыс. руб.;
2015 год - 1861 тыс. руб.;
экономия тепловой энергии в натуральном выражении:
2013 год - 0,576 тыс. Гкал;
2014 год - 0,568 тыс. Гкал;
2015 год - 0,577 тыс. Гкал;
экономия тепловой энергии в стоимостном выражении:
2013 год - 1257,3 тыс. руб.;
2014 год - 1352,5 тыс. руб.;
2015 год - 1539 тыс. руб.;
экономия воды в натуральном выражении:
2013 год - 13,708 тыс. куб. м;
2014 год - 10,13 тыс. куб. м;
2015 год - 9,94 тыс. куб. м;
экономия воды в стоимостном выражении:
2013 год - 589,44 тыс. руб.;
2014 год - 475,1 тыс. руб.;
2015 год - 522,2 тыс. руб.
Сроки реализации Программы
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования
общий объем финансирования 238539,13 тыс. рублей:
- за счет местного бюджета:
2013 год - 462,34 тыс. рублей;
2014 год - 5802,94 тыс. рублей;
2015 год - 999,52 тыс. рублей;
- за счет краевого бюджета:
2013 год - 95489,00 тыс. рублей;
2014 год - 84362,73 тыс. рублей;
2015 год - 38521,00 тыс. рублей;
- средства предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса:
2013 год - 5761,61 тыс. рублей;
2014 год - 3092,27 тыс. рублей;
2015 год - 3547,72 тыс. рублей;
- средства собственников:
2013 год - 450,0 тыс. рублей;
2014 год - 25,0 тыс. рублей;
2015 год - 25,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
повышение заинтересованности в энергосбережении.
В муниципальных учреждениях, объектах жилищно-коммунального комплекса сокращение расходов тепловой энергии с 2013 до 2015 года на 41,5%, экономия электрической энергии с 2013 до 2015 года на 38,8%.
Экономия потребления воды на объектах бюджетной сферы с 2013 до 2015 года - на 41%.
Широкая пропаганда энергосбережения.
Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса
Контроль за исполнением Программы
1) муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района;
2) администрация Минусинского района;
3) финансовое управление администрации Минусинского района

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ

1. Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
2. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.
3. Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта.
4. Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявлении возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
5. Система учета тепловой энергии - комплекс приборов, оборудования и мероприятий, предназначенных для учета тепловой энергии.
6. Экономический эффект энергосбережения - стоимостные показатели, отражающие эффективность проведенных мероприятий по энергосбережению.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В основу настоящей Программы положен Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
При формировании энергосберегающих мероприятий учтено отсутствие в настоящий период механизма инвестиций и механизма, стимулирующего проведение энергосберегающих мероприятий при производстве и транспорте тепловой и электрической энергии. Из-за отсутствия механизмов экономического стимулирования энергосбережения в настоящее время могут быть использованы лишь принципы административного управления и организационные методы реализации мероприятий.
Деятельность муниципального образования Минусинский район обеспечивается:
- образовательная система района - 41 объектом, в том числе: 20 дошкольными и 21 школьным образовательным учреждениями.
- отдел культуры - 35 объектами, в том числе: 33 клубными учреждениями и 2 библиотеками.
- управление здравоохранения - 32 объектами, в том числе: 3 участковыми больницами, 7 амбулаториями и 22 ФАПами;
- сельские поселения - 13 объектами.
Уровень благоустройства бюджетных учреждений остается низким. Большинство зданий нуждаются в текущем и капитальном ремонте. Здания многих объектов, которые подключены к центральным системам отопления, находятся в ветхом состоянии (износ составляет от 50 до 100%). Поэтому существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам энергосбережения.
Расходы бюджета муниципального образования Минусинский район на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений в 2011 году составляют в сумме 69943,0 тыс. рублей, что соответствует 8,9%. В общих расходах по оплате за коммунальные услуги затраты на тепло - 63,9%, электроэнергию - 26,5%, водоснабжение - 9,6%.
В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов организациями бюджетной сферы становится экономически актуальным.
При отсутствии приборов учета оплата за коммунальные услуги бюджетными учреждениями осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями. В настоящее время снабжены приборами учета:
- тепловой энергии - 15 единиц;
- электрической энергии - 128 единиц;
- холодного водоснабжения - 80 единиц.
Система лимитирования энергоресурсопотребления бюджетной сферы позволила упорядочить платежи за коммунальные ресурсы, но не создала основы для снижения уровней энергопотребления. Поэтому установка приборов учета за счет реализации программы создает реальную основу для снижения расходов и повышения эффективности потребления энергоресурсов.
На территории Минусинского района оказывает коммунальные услуги предприятие ООО "ЖКХ".
ООО "ЖКХ" осуществляет выработку и производство тепловой энергии для потребителей 20 сел Минусинского района. В составе предприятия 20 угольных и 6 электрокотельных, на которых установлено 74 котла, из них 27 ед. - котлы кустарного производства, имеющие производительность не более 40 - 45% при расчетной 60%. Износ котлов достигает 80% и с каждым годом возрастает. При нормативном удельном расходе топлива на выработку 1 Гкал тепла 200 - 250 кг, на этих котлах фактический расход составляет 430 - 450 кг, что выше нормы в 2 раза.
Замена котлов кустарного производства на котлы заводского изготовления позволит уменьшить удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии.
Системы централизованного теплоснабжения сел обеспечивают производство и распределение 52 - 53 тыс. Гкал тепла в год. Сеть трубопроводов, транспортирующая тепловую энергию, в двухтрубном исчислении составляет 30,1 км. Низкое качество строительства, неэффективная тепловая изоляция, бесканальная прокладка, а также ветхость трубопроводов, составляющая на сегодня от 60 до 100%, приводят к потерям в сетях до 20% тепла.
Замена ветхих тепловых сетей сократит потери сетевой воды, снизит расход топлива и электроэнергии.
На 24 котельных отсутствует водоподготовка. Образующаяся накипь, как на котельном оборудовании, так и на трубопроводах тепловой сети, приводит к следующим последствиям:
- пережогу топлива из-за снижения теплопроводности;
- перерасходу электроэнергии сетевыми насосами из-за повышения гидравлического сопротивления в трубопроводах;
- утечкам сетевой воды из-за интенсивной коррозии труб;
- снижению сроков службы котлового оборудования и сетей;
- тепловым потерям.
Оснащение котельных системой водоподготовки позволит сократить пережог угля, уменьшить тепловые потери.
Водоснабжение в 28 селах Минусинского района осуществляется из 72 водозаборных скважин, оборудованных глубинными насосами марки ЭЦВ. Вода из скважин подается в водонапорные башни, а в ряде случаев - непосредственно в трубопровод сети водоснабжения. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 221,3 км, сети эксплуатируются 25 - 40 лет, износ составляет 80 - 100%.
Сравнительный анализ расхода электроэнергии на подачу воды показывает, что ее фактический удельный расход в большинстве случаев значительно превышает нормативный, установленный в тарифах на водоснабжение на уровне 1,88 кВт.ч/м3.
Серьезной технической проблемой является обслуживание погружных насосов артезианских скважин. Особенностью работы погружного насоса ЭЦВ является отсутствие возможности использования погружных датчиков и визуального осмотра оборудования с целью проведения его диагностики, а подъем насоса для его диагностирования отличается сложностью и дороговизной. Ресурс погружного насоса, работающего в предельном режиме, невысок, трудоемкий и дорогостоящий ремонт насосов производится каждый год.
Установка станций управления насосами и защиты электродвигателей позволит продлить срок эксплуатации насосов до 3 - 5 лет. Износ опор двигателя и насоса уменьшается в 3 - 5 раз, что в свою очередь снижает эксплуатационные затраты на 50%, а экономия электроэнергии составит от 20 до 25%.
Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на непроизводительные затраты электроэнергии и расходование питьевой воды, является ветхость трубопроводов сетей водоснабжения и установленного на них оборудования, а также изношенность металлических резервуаров водонапорных башен. Постоянно возникающие аварийные ситуации на сетях водопровода приводят к значительным утечкам воды и перерасходу электроэнергии, затрачиваемой на ее подъем. Так, за 2011 год произошло 26 аварийных ситуаций продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток, что повлекло за собой в среднем перерасход эл. энергии около 65,7 тыс. кВт, воды - 18,5 тыс. м3. Утечки из водонапорных емкостей, возникающие из-за коррозионной изношенности металла, ведут к перерасходу электроэнергии в среднем на 5 - 6%.
Замена ветхих участков сетей водоснабжения, ремонт емкостей водонапорных башен, установка новых позволят достичь экономии энергетических ресурсов около 6%.
Сверхнормативные затраты электроэнергии возникают при работе на водозаборных скважинах погружных насосов с исчерпанным резервом наработки часов, когда их фактическая производительность ниже паспортной на 40 - 50%.
Замена насосного оборудования позволит снизить затраты эл. энергии на подачу необходимого объема воды в среднем на 6%.
Водоснабжение отличается неравномерностью в течение суток. Продолжительность максимального уровня водоразбора приходится на утренние и вечерние часы и составляет около 5 - 6 часов. Ручное отключение глубинных насосов не позволяет полностью контролировать их работу и приводит к переливам воды в накопительных емкостях, неоправданным потерям электроэнергии, преждевременному износу оборудования.
Сложившаяся система контроля за потреблением услуг не стимулирует работников к обеспечению режима энергосбережения. Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным предприятиям.
Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Главная цель Программы - создание экономических и финансовых предпосылок для обеспечения энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципального образования Минусинский район.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере.
3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа включает реализацию следующих мероприятий, представленных в приложении № 1:
3.1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Данное мероприятие реализовывается через опубликование в средствах массовой информации, организацию распространения в средствах массовой информации программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств.
3.2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе включает ряд подпрограммных мероприятий:
- проведение обязательных энергетических обследований зданий муниципальных образований.
Данное мероприятие предусматривает детальное обследование объектов с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации. В 2011 году проведено энергетическое обследование зданий управления образования администрации района за счет краевого бюджета в сумме 475,0 тыс. рублей, 5 единиц. В 2012 году проведено энергетическое обследование в 26 муниципальных учреждениях на общую сумму 1548,35 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 1546,8 тыс. рублей. Планируется провести поэтапную паспортизацию объектов муниципальных учреждений в 2013 году в 31 муниципальном учреждении на общую сумму 1829,6 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 1827,7 тыс. рублей.
- Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Данными мероприятиями предусматривается проектирование, доставка, монтаж и пусконаладка приборов учета на тепловую энергию в МБУК "Межпоселенческая централизованная клубная система "Факел" Минусинского района. При условии выполнения мероприятий ожидается экономия теплоносителя до 10,0 процента. Техническое обслуживание приборов учета приводит к качественному регулированию расхода тепловой энергии.
- Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения.
Мероприятие предусматривает установку светодиодных ламп на территории муниципальных поселений Минусинского района. При условии выполнения данного мероприятия ожидается экономия электроэнергии свыше 30,0 процента.
- Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сформированные по результатам проведенных энергетических обследований.
Данными мероприятиями предусматривается замена оконных блоков здания Большеничкинской школы. При условии выполнения данного мероприятия ожидается снижение потерь тепловой энергии на 20,0 процента. Также мероприятие предусматривает замену ламп накаливания на энергосберегающие в здании Большеничкинской школы Минусинского района. При условии выполнения данного мероприятия ожидается экономия электроэнергии до 60,0 процента.
Кроме того, мероприятиями предусматривается автоматизация потребления тепловой энергии зданиями муниципального учреждения МКОУ Лугавская СОШ № 19 на общую сумму 1873,7 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 1855 тыс. рублей. Данное мероприятие предусматривает как разработку проектно-сметной документации, так и установку системы автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения для здания МКОУ Лугавская СОШ № 19. При условии выполнения данного мероприятия ожидается ежегодное уменьшение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат не менее 20,0 процента.
3.3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
Для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной инфраструктуре разработан ряд мероприятий. Одним из важных моментов является модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.
Выполнение мероприятий по эффективному использованию энергетических ресурсов позволит:
- снижение затрат на твердое топливо на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов потерь сетевой воды при ее транспортировке - до 10,0%;
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения на 6,0%;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при производстве и транспортировке тепловой энергии, до 150,0 тыс. кВт. час.
Выполнение мероприятий по эффективному использованию энергетических ресурсов по предприятиям коммунальной инфраструктуры предусматривает на 2013 год в сумме 91148,82 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 358,99 тыс. рублей, за счет средств предприятия 5756,61 тыс. рублей.
3.4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.
Мероприятием предусматривается установить приборы учета на холодное водоснабжение в количестве 13 единиц, на электрическую энергию - 20 единиц. Установка приборов учета способствует определению фактического количества потребляемой электрической энергии и холодного водоснабжения.

4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Целевые показатели Программы в области энергосбережения и их значения по годам представлены в приложениях № 2, № 3:
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Минусинского района;
Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
1. Бюджетные учреждения:
- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;
- повышение заинтересованности в энергосбережении;
- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях на 3,0%;
- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях на 3,0%.
2. Предприятия коммунального комплекса:
- снижение затрат на твердое топливо на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов потерь сетевой воды при ее транспортировке до 10,0%;
- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения на 6,0%;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при производстве и транспортировке тепловой энергии, до 150,0 тыс. кВт. час;
- снижение расхода электроэнергии, затрачиваемой на подъем и транспортировку воды, на 9,0%.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусмотрена на период с 2013 по 2015 год и осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов, средств предприятий, средств собственников в общем объеме 238539,13 тыс. рублей.

№ п/п
Программные мероприятия
Объемы финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам:
всего
2013
2014
2015
1
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего
15
5
5
5

в том числе:





- средства предприятия
15
5
5
5
2
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе, всего
13019,36
10558,73
1201,53
1259,10

в том числе:





- местный бюджет
402,55
102,92
149,53
150,10

- краевой бюджет
12616,78
10455,78
1052,00
1109,00
3
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, всего
225003,77
91148,82
92051,11
41803,84

в том числе:





- краевой бюджет
205755,95
85033,22
83310,73
37412,00

- местный бюджет
6861,22
358,99
5653,11
849,12

- средства предприятия
12386,6
5756,61
3087,27
3542,72
4
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, всего
501,00
450,40
25,30
25,30

в том числе:





- средства собственников
500,00
450,00
25,00
25,00

- местный бюджет
1,00
0,40
0,30
0,30

всего по Программе:
238539,13
102162,95
93282,94
43093,24

в том числе:





- местный бюджет
7264,80
462,34
5802,94
999,52

- краевой бюджет
218372,73
95489,00
84362,73
38521,00

- средства предприятий
12401,60
5761,61
3092,27
3547,72

- средства собственников
500,00
450,00
25,00
25,00

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Мероприятия Программы также подлежат уточнению:
- по результатам проведенного энергетического обследования;
- на основании проектно-сметной документации;
- при получении экономии средств за счет реализации Программы.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района.
Главными ответственными лицами за ежемесячный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются руководители бюджетных (казенных) учреждений и организаций жилищно-коммунального комплекса, которые ежемесячно отчитываются перед администрацией района за потребленные энергоресурсы.

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется:
администрациями сельсоветов Минусинского района;
муниципальными казенными учреждениями, подведомственными управлению образования;
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению здравоохранения;
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района;
отделом имущественных отношений Минусинского района;
МКУ "Служба заказчика" Минусинского района;
энергоснабжающими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Средства районного бюджета на реализацию Программы предоставляются в форме:
оплаты товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам (договорам) для нужд администраций сельсоветов Минусинского района, казенных учреждений, подведомственных управлению образования, муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, на реализацию пункта 2.1 приложения № 1 к Программе.
При выполнении мероприятий Программы муниципальные учреждения самостоятельно осуществляют функции заказчика, иного заказчика.
Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 2 приложения № 4 к Программе, являются управление образования, управление здравоохранения, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
По мероприятиям 2.1.1 приложения № 4 Программы администрации сельсоветов района являются получателями средств в 2013 году в сумме 770506,29 рубля:

№ п/п
Наименование юридического лица
Сумма средств краевого бюджета, руб.
Сумма средств районного бюджета, руб.
1
2
3
4
1
Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
2
Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
3
Администрация Шошинского сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
4
Администрация Новотроицкого сельсовета Минусинского района
61190,77
65,00
5
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
6
Администрация Городокского сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
7
Администрация Знаменского сельсовета Минусинского района
60060,35
62,00
8
Администрация Кавказского сельсовета Минусинского района
60060,35
62,00
9
Администрация Тигрицкого сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
10
Администрация Маломинусинского сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
11
Администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
12
Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района
58703,83
61,00
13
Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района
60060,35
62,00
Итого:
769706,29
800,00

По мероприятиям 2.1.1 приложения № 4 Программы по управлению образования получателями средств в 2013 году в сумме 940237,28 рубля являются:

№ п/п
Наименование юридического лица
Сумма средств краевого бюджета, руб.
Сумма средств районного бюджета, руб.
1
2
3
4
1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнекойская основная общеобразовательная школа № 17
58703,83
61,00
2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Колмаковская основная общеобразовательная школа № 18
58703,83
61,00
3
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Притубинский детский сад
58703,83
61,00
4
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Верхнекойский детский сад
58703,83
61,00
5
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Кавказский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей
58703,83
61,00
6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тополькинский детский сад
58703,83
61,00
7
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Николопетровский детский сад
58703,83
61,00
8
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Пригородный детский сад
58703,83
61,00
9
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сухоозерский детский сад
58703,83
61,00
10
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Маломинусинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей
58703,83
61,00
11
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Кутужековский детский сад
58703,83
61,00
12
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тагарский детский сад
58703,83
61,00
13
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шошинский детский сад
58703,83
61,00
14
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Большеинский детский сад
58703,83
61,00
15
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новотроицкий детский сад
58703,83
61,00
16
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад п. Опытное Поле
58703,83
61,00
Итого:
939261,28
976,00

По мероприятиям 2.1.1 приложения № 4 Программы получателем средств в 2013 году в сумме 58764,83 рубля является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тесинский художественный музей".

N
п/п
Наименование юридического лица
Сумма средств краевого бюджета, руб.
Сумма средств районного бюджета, руб.
1
2
3
4
1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тесинский художественный музей"
58703,83
61,00

По мероприятиям 2.1.1 приложения № 4 Программы получателем средств в 2013 году в сумме 60091,60 рубля является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система" Минусинского района.

№ п/п
Наименование юридического лица
Сумма средств краевого бюджета, руб.
Сумма средств районного бюджета, руб.
1
2
3
4
1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система" Минусинского района
60028,60
63,0

Распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 2.5.1, 2.5.2 приложения № 4 к Программе, является управление образования администрации Минусинского района в размере 6010700,00 рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета 5950580,00 рубля, за счет средств районного бюджета 60120,00 рубля.
Получателем бюджетных средств на реализацию данных мероприятий является МКОУ Большеничкинская СОШ № 5.
Распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 2.5.3 приложения № 4 к Программе, является управление образования администрации Минусинского района в размере 1873700,00 рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета 1855000,00 рубля, за счет средств районного бюджета 18700 рублей.
Получателем бюджетных средств на реализацию данных мероприятий является МКОУ Лугавская СОШ № 19.
Получателем бюджетных средств и исполнителями мероприятий 3.2.2 приложения № 4 Программы является МКУ "Служба заказчика" Минусинского района в размере 2219920,00 рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета 2194420,00 рубля, за счет средств районного бюджета 25500 рублей.
В рамках реализации данного мероприятия запланировано выполнить работы по модернизации котлов и оборудования котельной с. Новотроицкое.
8.1. Механизм реализации Программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов, корректировку Программы;
- ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
8.2. Корректировка Программы включает:
- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из всех источников;
- перераспределение средств из одного источника в другой.
8.3. Корректировка Программы осуществляется:
- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;
- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению муниципального образования Минусинский район.
8.4. Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района обеспечивает.
- разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы;
- мониторинг реализации Программы;
- анализ и корректировку целевых показателей и хода выполнения мероприятий Программы, внесение предложений по совершенствованию реализации Программы;
- проведение контроля целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы.
8.5. Энергоснабжающие организации:
- на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах представляют лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, или собственникам помещений многоквартирного дома, осуществляющим непосредственное управление таким домом, проект договора, регулирующий условия установки общедомовых приборов учета;
- предоставляют рассрочку по договору установки общедомовых приборов учета при условии оплаты цены, определенной таким договором, равными долями в течение трех лет с даты его заключения, за исключением случая, если собственники помещений многоквартирных домов выразили намерение оплатить цену, определенную таким договором, единовременно или с меньшим периодом рассрочки;
- на основании договора осуществляют установку и прием в эксплуатацию общедомовых приборов учета.
Перераспределение средств в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий осуществляет администрация Минусинского района.

9. МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В качестве основы для мониторинга используются показатели, предусмотренные для цели, задач, мероприятий Программы, а также, при поступлении необходимых данных и формировании требований на краевом уровне, следующие показатели:
- доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) Минусинским районом,
в том числе:
- электрической энергии;
- тепловой энергии;
- воды;
- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;
- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых Минусинским районом;
- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы;
- экономия электрической энергии в натуральном выражении;
- экономия электрической энергии в стоимостном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении;
- экономия тепловой энергии в стоимостном выражении;
- экономия воды в натуральном выражении;
- экономия воды в стоимостном выражении;
- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Минусинского района;
- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Минусинского района;
- доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Минусинского района;
- доля расходов бюджета Минусинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий);
- доля расходов бюджета Минусинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий);
- динамика расходов бюджета Минусинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий);
- динамика расходов бюджета Минусинского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий);
- доля расходов бюджета Минусинского района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;
- динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;
- доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Минусинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;
- число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками;
- доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);
- удельные расходы бюджета Минусинского района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя);
- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Минусинского района;
- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Минусинского района;
- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Минусинского района;
- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Минусинского района (за исключением многоквартирных домов);
- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах;
- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Минусинского района;
- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Минусинского района;
- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Минусинского района;
- число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;
- доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов;
- динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
- динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
- динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;
- динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Минусинского района;
- динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Минусинского района, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
Мониторинг реализации Программы приобретает особую значимость в свете положений ст. 23 Закона № 261-ФЗ, регулирующей отношения по формированию государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика" Минусинского района представляет информацию для формирования государственной информационной системы в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 20 "Об утверждении Правил предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Оператору государственной информационной системы предоставляются следующие сведения:
- муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информация о ходе их реализации;
- данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда Минусинского района;
- данные о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для муниципальных нужд и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов);
- данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде Минусинского района;
- муниципальные нормативные акты Минусинского района об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
- данные об объеме и структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории Минусинского района;
- данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций в осуществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оказываемой администрацией Минусинского района;
- установленные органами местного самоуправления в области регулирования тарифов требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- данные о количестве зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, средние показатели энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, данные о выполнении требований об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов, количество многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, относимых к разным классам.
В случае необходимости методики расчета показателей реализации целей, задач и мероприятий Программы будут корректироваться с учетом требований механизмов расчета, устанавливаемых на краевом уровне, и особенностей работы государственной информационной системы.
Кроме того, необходимость предоставления информации об эффективности органов самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" потребует скоординировать мониторинг Программы с мониторингом выполнения показателей, предусмотренных данным указом и иными принятыми в соответствии с ним правовыми актами федерального уровня.
В соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" в Минусинском районе на основе результатов мониторинга ежегодно проводится корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменениями социально-экономической ситуации в Минусинском районе. При корректировке ранее запланированных значений используются процедуры, предусмотренные Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным Постановлением администрации Минусинского района от 24.01.2013 № 20-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации".

Директор
МКУ "Служба заказчика"
Минусинского района
И.И.СЕРЕДЮК





Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории муниципального образования
Минусинский район на 2013 - 2015 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

№ п/п
Программные мероприятия
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий, эффект
всего
в том числе по годам
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1
Опубликование в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
-
-
-
-
-
Формирование энергосберегающего стереотипа поведения физических и юридических лиц
1.2
Организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
-
-
-
-
-
1.3
Информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, связанных с процессами использования энергетических ресурсов
-
-
-
-
-
1.4
Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности
средства предприятия
15,0
5,0
5,0
5,0
Формирование энергосберегающего стереотипа поведения физических и юридических лиц
Итого по п. 1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
средства предприятия
15,0
5,0
5,0
5,0

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе
2.1
Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений
краевой бюджет
1827,70
1827,70
0,00
0,00
Объективная оценка энергетических потерь для выполнения энергосберегающих мероприятий
местный бюджет
1,9
1,9
0,00
0,00
2.2
Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов
местный бюджет
292,00
14,00
139,00
139,00
Экономия теплоносителя до 10,0 процента при условии выполнения мероприятий
2.3
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями муниципальных учреждений
краевой бюджет
1500,00
500,00
500,00
500,00
Ежегодное уменьшение потребления энергетических ресурсов и связанных с этим затрат не менее 25,0 процента, качественное регулирование расхода тепловой энергии
местный бюджет
15,00
5,00
5,00
5,00
2.4
Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения
краевой бюджет
1483,50
322,50
552,00
609,00
Увеличение КПД и срока эксплуатации, экономия электроэнергии свыше 30,0 процента
местный бюджет
14,86
3,23
5,53
6,10
2.5
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сформированные по результатам проведенных энергетических обследований
краевой бюджет
7805,58
7805,58
0,00
0,00
Снижение потерь тепловой энергии на 20,0 процента
местный бюджет
78,82
78,82
0,00
0,00
Итого по п. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе
Итого:
13019,36
10558,73
1201,53
1259,10

краевой бюджет
12616,78
10455,78
1052,00
1109,00

местный бюджет
402,58
102,95
149,53
150,10

3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
3.1
Проведение энергетических обследований объектов коммунального значения, находящихся в муниципальной собственности
местный бюджет
765,00
250,00
200,00
315,00
Объективная оценка энергетических потерь для выполнения энергосберегающих мероприятий
3.2
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
краевой бюджет
7244,42
6044,42
1200,00
0,00
Снижение потерь тепловой энергии в системе до 30,0 процента, снижение затрат на эл. энергию на циркуляцию теплоносителя
местный бюджет
76,00
64,00
12,00
0,00
средства предприятия
5085,50
2535,50
1050,00
1500,00
3.3
Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
краевой бюджет
72884,00
0,00
36442,00
36442,00
Экономия энергетических ресурсов, снижение себестоимости услуг
местный бюджет
728,84
0,00
364,42
364,42
3.4
Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий
краевой бюджет
118489,00
74489,00
44000,00
0,00
Снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя. Повышение срока эксплуатации
местный бюджет
440,00
0,00
440,00
0,00
3.5
Замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции
краевой бюджет
4138,53
1499,80
1668,73
970,00
местный бюджет
41,38
14,99
16,69
9,70
средства предприятия
3265,00
1080,00
1120,00
1065,00
3.6
Сокращение потерь воды
краевой бюджет
3000,00
3000,00
0,00
0,00
Снижение себестоимости услуг, улучшение качества обслуживания


местный бюджет
310,00
30,00
120,00
160,00
средства предприятия
4036,10
2141,11
917,27
977,72
3.7
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс
местный бюджет
4500,00
0,00
4500,00
0,00
Снижение себестоимости коммунальных услуг
Итого п. 3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
итого:
225003,77
91148,82
92051,11
41803,84

краевой бюджет
205755,95
85033,22
83310,73
37412,00

местный бюджет
6861,22
358,99
5653,11
849,12

средства предприятия
12386,6
5756,61
3087,27
3542,72

4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде
4.1
Установка общедомовых приборов учета в жилищном фонде
средства собственников
450,00
450,00
0,00
0,00
Определение фактического количества потребляемой электрической энергии, холодной воды
4.2
Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности
местный бюджет
1,00
0,40
0,30
0,30
Формирование энергосберегающего стереотипа поведения физических и юридических лиц
4.3
Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
средства собственников
50,00
0,00
25,00
25,00
Снижение потерь тепловой энергии
Итого по п. 4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде
итого:
501,00
450,40
25,30
25,30

средства собственников
500,00
450,00
25,00
25,00

местный бюджет
1,00
0,40
0,30
0,30

Всего по Программе:
всего:
238539,13
102162,95
93282,94
43093,24

краевой бюджет
218372,73
95489,00
84362,73
38521,00

местный бюджет
7264,80
462,34
5802,94
999,52

средства предприятия
12401,60
5761,61
3092,27
3547,72

средства собственников
500,00
450,00
25,00
25,00






Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории муниципального образования
Минусинский район на 2013 - 2015 годы"

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - целевого индикатора
Ед. изм.
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на МО, в том числе:










электрической энергии
%
99,32
99,41
99,52
99,62
99,75
100,0
100,0
100,0

тепловой энергии
%
6,37
7,91
12,76
21,51
40,0
41,83
44,75
55,11

воды
%
19,65
26,29
30,11
41,0
70,0
75,31
77,14
86,68
2
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т.у.т
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на МО
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы
%
0,0
0,20
11,19
3,13
6,08
3,34
8,29
0,00
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Минусинского района
5
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
млн. кВтч
0,533
1,99
2,93
2,31
0,88
0,7
0,65
0,35
6
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
697,7
2892
4928
5822
1990
1832
1861
1105
7
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
0,102
0,5
2,0
0,4
0,576
0,568
0,577
0,146
8
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
158,1
829,4
3516,6
863,97
1257,3
1352,5
1539
565,3
9
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
4,199
3,807
0,408
44,25
13,708
10,13
9,94
9,0
10
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
110,26
111,74
13,415
1770
589,44
475,1
522,2
694,0
Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
11
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
12
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО
%
0,00
0,00
6,45
25,07
38,78
38,08
37,85
36,69
13
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО
%
9,26
17,18
40,64
67,6
78,7
78,2
77,7
76,82
14
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)
%
6,8
10,32
11,15
11,31
11,71
12,59
13,55
13,55
15
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий)
%
9,48
10,17
11,22
11,26
11,66
12,04
12,48
10,69
16
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий)
млн. руб.
16,67
5,295
5,149
0,979
2,488
5,502
5,973
0,00
17
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)
млн. руб.
16,67
5,295
10,44
11,42
13,91
19,41
25,38
25,38
18
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн. руб.
1,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
0
0
8,93
55,36
100,00
100,00
100,0
100,0
21
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
22
Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
тыс. руб./чел.
3,52
5,60
6,71
7,17
7,53
7,89
8,17
10,44
Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
24
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
25
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
61,52
66,44
73,94
79,66
98,00
100
100
100
26
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
38,48
33,56
26,06
20,34
13,41
0,00
0,00
0,00
27
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)
%
14,0
14,25
16,75
20,24
42,1
55,72
62,34
75,0
28
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
14,75
18,31
21,82
21,7
22,78
22,88
22,93
23,10
29
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
%
10,07
11,73
14,59
19,67
67,8
70,0
80,36
86,27
30
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
15,8
27,04
28,97
36,03
80,00
90,93
92,0
92,0
31
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
%
32,21
37,23
40,5
43,93
49,27
0,00
0,00
0,00
32
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
34
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
Гкал
-205
-278
-241
-217
-315
-390
-371
-318
36
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
м3
-58
-390
-389
-350
-760
-980
-1120
-1870
37
Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
-659
-4116,0
-4115,0
-4115,0
-4116,0
-4115,0
-4115,0
-2057,0
Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
38
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
шт.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории муниципального образования
Минусинский район на 2013 - 2015 годы"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНУСИНСКИЙ РАЙОН НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

МО - муниципальное образование
ЭЭ - электроэнергия
ТЭ - тепловая энергия
МУ - муниципальные учреждения
МКД - многоквартирный жилой дом
ТЭР - топливно-энергетический баланс

№ п/п
Общие сведения
Единица измерения
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
п1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
млрд. руб.
3027,36
1348,00
1585,29
1951,54
2070,73
2192,16
2357,29
2534,09
2686,14
2874,17
5029,79
5281,28
п2
Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)
тыс. ту.т.
22380,00
22818,00
22583,00
22542,00
22299,00
22096,00
21853,00
21650,00
21407,00
21205,00
21002,00
20799,00
п3
Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО
тыс. кВтч
63485,0
61493,0
58565,0
56250,0
55370,0
54670,0
54020,0
53485,0
52980,0
52500,0
52050,0
51700,0
п4
Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО
тыс. Гкал
62,3
61,8
59,8
59,4
58,9
58,3
57,7
57,6
57,4
57,4
57,2
57,0
п5
Объем потребления воды МО
тыс. куб. м
579,02
575,21
574,80
530,55
516,84
506,71
496,77
487,03
477,48
468,12
458,94
449,94

п7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВтч
63053,3
61127,4
58286,7
56039,2
55231,2
54670,0
54020,0
53485,0
52980,0
52500,0
52050,0
51700,0
п8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал
3,97
4,89
7,63
12,78
23,54
24,38
25,82
26,70
27,62
28,33
28,90
31,41
п9
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
113,8
151,2
173,1
217,5
361,8
381,6
383,2
390
390
390
390
390
п11
Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО
руб./кВтч
1,453
1,683
2,515
2,261
2,617
2,863
3,158
3,464
3,812
4,197
4,613
5,075
п12
Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО
руб./Гкал
1658,71
1758,32
2159,92
2182,87
2381,17
2666,91
2986,94
3196,03
3387,79
3577,50
3863,70
4056,89
п13
Средневзвешенный тариф на воду по МО
руб./куб. м
29,35
32,88
40,01
43,00
46,90
52,53
58,83
62,95
67,35
72,07
77,11
82,51
п15
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
ту.т.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
ту.т.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
1,7
7545,0
6249,5
40078,2
102177,0
93282,9
43093,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
0,0
15,0
699,5
1272,5
6211,6
3117,3
3572,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п19
Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее - МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
0,0
0,0
1234,0
4842,0
7451,6
7234,6
7162,9
7092,1
7021,8
6952,3
6883,5
6815,3
п20
Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета
кв. м
0,0
0,0
6706,5
19573,8
40461,2
40461,2
40461,2
40461,2
40461,2
40461,2
40461,2
40461,2
п21
Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
19753,8
19731,9
17890,0
14474,0
11762,4
11762,4
11762,4
11762,4
11762,4
11762,4
11762,4
11762,4
п22
Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов
кв. м
73987,3
73987,3
67280,8
54413,5
33526,5
33526,5
33526,5
33526,5
33526,5
33526,5
33526,5
33526,5
п23
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
3087,00
5736,00
14541,00
23229,00
26357,00
25589,00
24844,00
24598,00
24354,00
24113,00
23875,00
23638,00
п24
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в котором расход воды осуществляется с использованием приборов учета
чел.
515
1147
2751
4231
4816
4816
4816
4816
4816
4816
4816
4816
п25
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
куб. м
30241,00
27642,00
21241,00
11132,00
7132,00
7132,00
7132,00
7132,00
7132,00
7132,00
7132,00
7132,00
п26
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расход воды осуществляется с применением расчетных способов
чел.
5346
4714
3110
1630
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
п27
Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВтч
9673,2
8956,67
8733,36
8731,05
8235,67
7995,8
7762,9
7686,05
7609,95
7534,6
7460
7386,14
п28
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета
чел.
5870
5873
5869
5872
5872
5872
5872
5872
5872
5872
5872
5872
п29
Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВтч
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п30
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п33
Расходы МО
тыс. руб.
623562,0
632755,0
619636,0
626120,0
626120,0
652154,0
676864,0
704113,0
727025,0
742635,0
765105,0
790038,0
п34
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
тыс. руб.
59087,0
64382,0
69530,7
70510,0
72998,0
78500,0
84473,0
84473,0
84473,0
84473,0
84473,0
84473,0
п35
Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс. руб.
1640,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п36
Общее количество муниципальных учреждений
ед.
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
п37
Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
ед.
0
0
5
31
56
56
56
56
56
56
56
56
п38
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п39
Общее количество муниципальных заказчиков
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п40
Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
ед.
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
п41
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд
тыс. руб.
221334,0
241103,0
266399,0
288440,0
295000,0
300000,0
310000,0
320000,0
330000,0
330000,0
330000,0
330000,0
п43
Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс. руб.
26840,0
39678,0
48586,0
51987,0
54586,0
57316,0
60181,0
63191,0
66982,0
70331,0
74551,0
78278,0
п44
Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
чел.
7626
7090
7240
7250
7250
7260
7370
7370
7385
7410
7450
7500
п45
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
тыс. кВтч
26453,2
26383,7
26018,5
25879,28
25585,13
25223,7
24910,95
24552,5
24129,5
24023,8
23869,3
23634,1
п46
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВтч
26453,2
26383,7
26018,5
25879,28
25585,13
25223,7
24910,95
24552,5
24129,5
24023,8
23869,3
23634,1
п47
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
тыс. кВтч
1121,85
1089,18
1067,82
1036,72
1035,21
1034,89
1033,45
1032,85
1032,25
1031,85
1031,67
1031,45
п48
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс. кВтч
690,14
723,6
789,5
825,9
896,4
1034,89
1033,45
1032,85
1032,25
1031,85
1031,67
1031,45
п49
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс. кВтч
431,71
365,58
278,32
210,82
138,81
0
0
0
0
0
0
0
п50
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО
Гкал
21315,4
21203,5
21013,7
20815,0
20786,5
20703,1
20685,6
20564,9
20501,2
20456,9
20315,9
20265,3
п51
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
2985,1
3021,7
3518,9
4213,0
8751,1
11536,1
12896,2
12917,3
14117,2
14325,9
14429,7
15198,0
п52
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
Гкал
6682,1
6618,3
6561,2
6551,0
6239,7
6210,2
6200,5
6190,9
6181,4
6172,0
6162,6
6153,4
п53
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
Гкал
985,3
1211,5
1431,8
1421,6
1421,6
1421,1
1421,5
1421,5
1421,5
1421,5
1421,5
1421,5
п54
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
куб. м
349857,0
351325,0
351023,0
331058,0
263238,0
258040,0
252993,0
251327,0
246475,0
241765,0
237192,0
235683,0
п55
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
35218,0
41215,0
51203,0
65122,0
178478,0
180628,0
203315,0
203315,0
203315,0
203315,0
203315,0
203315,0
п56
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
куб. м
42917,0
42619,0
42513,0
39412,0
38999,0
37863,0
37863,0
37863,0
37863,0
37863,0
37863,0
37863,0
п57
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
куб. м
6780,0
11523,0
12315,0
14201,0
31199,0
34427,0
34834,0
34834,0
34834,0
34834,0
34834,0
34834,0
п58
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
куб. м
13825,0
15869,0
17216,0
17315,0
19215,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п63
Число жилых домов на территории МО
ед.
7533
7548
7592
7592
7592
7592
7592
7592
7592
7592
7592
7592
п64
Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п65
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
28944,0
30162,0
32841,0
35321,0
48871,0
56919,0
60774,0
61194,0
64731,0
65460,0
66166,0
68466,0
п66
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)
кв. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п67
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
77236,0
85011,0
101215,0
121015,0
246211,0
251367,0
273678,0
273678,0
273678,0
273678,0
273678,0
273678,0
п68
Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)
кв. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п69
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
503800
522000
527100
527100
527100
527100
527100
527100
527100
527100
527100
527100
п70
Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)
кв. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п73
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
ту.т./кВтч
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
п74
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
ту.т./Гкал
0,226
0,225
0,224
0,223
0,222
0,221
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
0,220
п75
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВтч
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п76
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
19127
18849
18608
18391
18076
17686
17315
17003
16845
16515
16318
16000
п77
Объем потерь воды при ее передаче
куб. м
90343
89953,0
89564,0
89214,0
88454,0
87474,0
86354,0
85054,0
83704,0
82224,0
80185,0
78315,0
п78
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
2057686,0
2053570,0
2049455,0
2045340,0
2041224,0
2037109,0
2032994,0
2028878,0
2024763,0
2020648,0
2016532,0
2014475,0
п79
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
п80
Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0





Приложение № 4
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории муниципального образования
Минусинский район на 2013 - 2015 годы"

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Программные мероприятия
Единица измерения
Объем, кол-во
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2013 год
2014 год
2015 год

1
2
3
4
5
6

7
8
1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1
Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности


средства предприятия
15,00
5,00
5,00
5,00

итого раздел 1


средства предприятия
15,00
5,00
5,00
5,00
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе
2.1. Проведение энергетического обследования зданий муниципальных учреждений
2.1.1
Проведение энергетических обследований зданий муниципальных учреждений
единиц
31
краевой бюджет
1827,70
1827,70
0,00
0,00
местный бюджет
1,90
1,90
0,00
0,00

из них:








Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Шошинского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Новотроицкого сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
61,19077
61,19077
0,00
0,00
местный бюджет
0,06500
0,06500
0,00
0,00

Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Знаменского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
60,06035
60,06035
0,00
0,00
местный бюджет
0,06200
0,06200
0,00
0,00

Администрация Кавказского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
60,06035
60,06035
0,00
0,00
местный бюджет
0,06200
0,06200
0,00
0,00

Администрация Тигрицкого сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Маломинусинского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

Администрация Лугавского сельсовета Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
60,06035
60,06035
0,00
0,00
местный бюджет
0,06200
0,06200
0,00
0,00

МКОУ Верхнекойская основная общеобразовательная школа № 17
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКОУ Колмаковская основная общеобразовательная школа № 18
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Притубинский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Верхнекойский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Кавказский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Тополькинский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Николо-Петровский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Пригородный детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Сухоозерский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Маломинусинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Кутужековский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Тагарский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Шошинский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Большеинский детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ Новотроицкий детский сад
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МКДОУ детский сад п. Опытное Поле
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МБУК "Тесинский художественный музей"
единиц
1
краевой бюджет
58,70383
58,70383
0,00
0,00
местный бюджет
0,06100
0,06100
0,00
0,00

МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" Минусинского района
единиц
1
краевой бюджет
60,02860
60,02860
0,00
0,00
местный бюджет
0,06300
0,06300
0,00
0,00
2.2. Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов
2.2.1
Проектирование, доставка, монтаж и пусконаладка приборов учета на тепловую энергию в МБУК "Межпоселенческая централизованная клубная система "Факел" Минусинского района
единиц
1
местный бюджет
250,00
0,00
125,00
125,00
2.2.2
Техническое обслуживание приборов учета
единиц
14
местный бюджет
42,00
14,00
14,00
14,00
2.3. Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями муниципальных учреждений
2.3.1
Проектирование, доставка, монтаж и пусконаладка систем терморегулирования в управлении образования
единиц
3
краевой бюджет
1500,00
500,00
500,00
500,00
местный бюджет
15,00
5,00
5,00
5,00
2.4. Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения
2.4.1
Установка светодиодных ламп на территории муниципальных поселений Минусинского района
единиц
138
краевой бюджет
1483,50
322,50
552,00
609,00
местный бюджет
14,86
3,23
5,53
6,10
2.5. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сформированные по результатам проведенных энергетических обследований
2.5.1
Замена оконных блоков в МКОУ Большеничкинская СОШ № 5
единиц
114
краевой бюджет
5840,00
5840,00
0,00
0,00
местный бюджет
59,00
59,00
0,00
0,00
2.5.2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в МКОУ Большеничкинская СОШ № 5
единиц
231
краевой бюджет
110,58
110,58
0,00
0,00
местный бюджет
1,12
1,12
0,00
0,00
2.5.3
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями муниципального учреждения МКОУ Лугавская СОШ № 19
единиц
1
краевой бюджет
1855,00
1855,00
0,00
0,00
местный бюджет
18,70
18,70
0,00
0,00

из них:







2.5.3.1
Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по установке системы автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения для здания МКОУ Лугавская СОШ № 19
единиц
1
краевой бюджет
34,90
34,90
0,00
0,00
местный бюджет
0,40
0,40
0,00
0,00
2.5.3.2
Установка системы автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения для здания МКОУ Лугавская СОШ № 19
единиц
1
краевой бюджет
1820,10
1820,10
0,00
0,00
местный бюджет
18,30
18,30
0,00
0,00

итого раздел 2.


итого:
13019,36
10558,73
1201,53
1259,10




краевой бюджет
12616,78
10455,78
1052,00
1109,00




местный бюджет
402,58
102,95
149,53
150,10
3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
3.1
Проведение энергетических обследований объектов коммунального значения, находящихся в муниципальной собственности
единиц
3
местный бюджет
765,00
250,00
200,00
315,00
3.2
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия


краевой бюджет
7244,42
6044,42
1200,00
0,00
местный бюджет
76,00
64,00
12,00
0,00
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
5085,50
2535,50
1050,00
1500,00

из них:







3.2.1
- замена оборудования, выработавшего ресурс в котельной с. Лугавское (2,5 Гкал/час)
единиц
1
краевой бюджет
3850,00
3850,00
0,00
0,00
местный бюджет
38,50
38,50
0,00
0,00
3.2.2
- модернизация котлов и оборудования котельной с. Новотроицкое
единиц
1
краевой бюджет
2194,42
2194,42
0,00
0,00
местный бюджет
25,50
25,50
0,00
0,00
3.2.3
- модернизация оборудования дымоудаления котельной с. Кавказское
единиц
1
краевой бюджет
1200,00
0,00
1200,00
0,00
местный бюджет
12,00
0,00
12,00
0,00
3.2.4
- замена котлов кустарного производства на малых угольных котельных на котлы заводского изготовления
котел
3
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
1550,00
400,00
550,00
600,00
3.2.5
- модернизация оборудования котельных
котел
7
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
1985,50
1985,50
0,00
0,00
3.2.6
- снижение энергопотребления сетевыми насосами (замена энергоемких сетевых насосов на насосы меньшей мощности)
насос
6
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
300,00
150,00
0,00
150,00
3.2.7
- установка приборов учета тепловой энергии на котельных
единиц
3
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
750,00
0,00
250,00
500,00
3.2.8
- установка оборудования водоподготовки на малых угольных котельных
единиц
2
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
500,00
0,00
250,00
250,00
3.3
Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
единиц
1
краевой бюджет
72884,00
0,00
36442,00
36442,00
местный бюджет
728,84
0,00
364,42
364,42

из них:








- строительство блочно-модульной котельной в с. Селиваниха
единиц
1
краевой бюджет
72884,00
0,00
36442,00
36442,00
местный бюджет
728,84
0,00
364,42
364,42
3.4
Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий
км
4,404
краевой бюджет
118489,00
74489,00
44000,00
0,00
местный бюджет
440,00
0,00
440,00
0,00

из них:








- строительство тепловых сетей в с. Городок от ТК1 котельной АРЗ до школы и детского сада ул. Ленина 1г
км
2,724
краевой бюджет
74489,00
74489,00
0,00
0,00

- строительство магистральных тепловых сетей от г. Минусинска, ул. Тимирязева 19а, 19б до котельной п. Опытное Поле
км
1,68
краевой бюджет
44000,00
0,00
44000,00
0,00
местный бюджет
440,00
0,00
440,00
0,00
3.5
Замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции
км
1,589
краевой бюджет
4138,53
1499,80
1668,73
970,00
местный бюджет
41,38
14,99
16,69
9,70
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
3265,00
1080,00
1120,00
1065,00

из них:








- замена тепловых сетей в с. Новотроицкое от ТК1 котельной до клуба, школы и детского сада
км
0,237
краевой бюджет
1499,80
1499,80
0,00
0,00
местный бюджет
14,99
14,99
0,00
0,00

- замена тепловых сетей по ул. Ленина в с. Лугавское от Лн5 до Лн2а и от Лн12 до Лн16
км
0,292
краевой бюджет
1668,73
0,00
1668,73
0,00
местный бюджет
16,69
0,00
16,69
0,00

- замена тепловых сетей по ул. Зеленая с. Прихолмье
км
0,21
краевой бюджет
970,00
0,00
0,00
970,00
местный бюджет
9,70
0,00
0,00
9,70

- замена тепловых сетей объектов теплоснабжения
км
0,85
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
3265,00
1080,00
1120,00
1065,00
3.6
Сокращение потерь воды


краевой бюджет
3000,00
3000,00
0,00
0,00
местный бюджет
310,00
30,00
120,00
160,00
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
4036,10
2141,11
917,27
977,72

из них:








- установка приборов учета холодной воды на водозаборных скважинах
штук
7
местный бюджет
280,00
0,00
120,00
160,00

- замена водонапорной башни (д. Быстрая, с. Николо-Петровка)
штук
2
краевой бюджет
3000,00
3000,00
0,00
0,00
местный бюджет
30,00
30,00
0,00
0,00

- замена глубинных насосов на водозаборных скважинах
штук
16
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
1100,00
640,00
230,00
230,00

- установка оборудования автоматики на водозаборных сооружениях
штук
20
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
350,00
350,00
0,00
0,00

- замена водонапорной башни (с. Верхняя Коя, с. Новотроицкое, д. Солдатово)
объект
3
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
337,67
337,67
0,00
0,00

- замена сетей водоснабжения (с. Знаменка, с. Кавказское, с. Николо-Петровка)
км
1
средства предприятия (тариф на услуги теплоснабжения)
2248,43
813,44
687,27
747,72
3.7
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс
км
1,8
местный бюджет
4500,00
0,00
4500,00
0,00

из них:








- разработка проектно-сметной документации на строительство магистральных тепловых и водопроводных сетей от ул. Тимирязева г. Минусинска до котельной п. Опытное Поле Минусинского района
км
1,8
местный бюджет
4500,00
0,00
4500,00
0,00

итого раздел 3


итого:
225003,77
91148,82
92051,11
41803,84

краевой бюджет
205755,95
85033,22
83310,73
37412,00

местный бюджет
6861,22
358,99
5653,11
849,12

средства предприятия
12386,60
5756,61
3087,27
3542,72
4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде
4.1
Установка общедомовых приборов учета в жилищном фонде
единиц
33
средства собственников
450,00
450,00
0,00
0,00

из них:








- на холодное водоснабжение
единиц
13
средства собственников
130,00
130,00
0,00
0,00

- на электрическую энергию
единиц
20
средства собственников
320,00
320,00
0,00
0,00
4.2
Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности


местный бюджет
1,00
0,40
0,30
0,30
4.3
Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
дом
2
средства собственников
50,00
0,00
25,00
25,00

итого раздел 4


средства собственников
500,00
450,00
25,00
25,00
местный бюджет
1,00
0,40
0,30
0,30




всего
238539,13
102162,95
93282,94
43093,24




краевой бюджет
218372,73
95489,00
84362,73
38521,00




местный бюджет
7264,80
462,34
5802,94
999,52




средства предприятий
12401,60
5761,61
3092,27
3547,72




средства собственников
500,00
450,00
25,00
25,00


------------------------------------------------------------------