По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Енисейска Красноярского края от 17.05.2013 N 184-п "О внесении изменений в Постановление администрации г. Енисейска от 01.02.2013 N 24-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2013 г. № 184-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЕНИСЕЙСКА ОТ 01.02.2013 № 24-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА К 400-ЛЕТИЮ
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА В 2019 ГОДУ" НА 2013 - 2018 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 44.1 и 44.3 Устава города Енисейска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города Енисейска от 01.02.2013 № 24-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы" следующие изменения:
в долгосрочной целевой программе "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы":
в разделе "Паспорт программы" "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы":
в строке "Объемы и источники финансирования":
графу 2 изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники Объем финансирования Программы из средств городского
финансирования бюджета составит 12329,36 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 - 1211,66 тыс. руб.
2014 - 1821,10 тыс. руб.
2015 - 2003,20 тыс. руб.
2016 - 2203,48 тыс. руб.
2017 - 2423,82 тыс. руб.
2018 - 2666,20 тыс. руб.
";

в разделе 2.3 "Мероприятия программы":
приложение № 1 к долгосрочной целевой программе "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы изложить согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
А.В.АВДЕЕВ





Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
"Подготовка к 400-летию города Енисейска
в 2019 году" на 2013 - 2018 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА
К 400-ЛЕТИЮ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА В 2019 ГОДУ"
НА 2013 - 2018 ГОДЫ


№ Программные Код статьи Главный Объемы финансирования, тыс. руб. (в ценах соответствующих Ожидаемый
п/п мероприятия, классификации распорядитель лет) результат от
обеспечивающие операций реализованных
выполнение задачи сектора гос. всего: в том числе по годам программных
управления мероприятий (в
натуральном
выражении),
2013 2014 2015 2016 2017 2018 эффект

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 1. Оптимизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вывод транзитного и большегрузного транспорта за пределы исторической
части г. Енисейска, комплексное благоустройство, озеленение, освещение территории города

Задача 1.1. Оптимизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1.1.1 Оптимизация системы 29000,000 29000, из 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Устойчивое
теплоснабжения них теплоснабжение
г. Енисейска - краевой населения более 2
магистральные бюджет: тыс. человек,
тепловые сети 28971,0 улучшение
котельной по качества и
ул. Доры Кваш надежности услуги
теплоснабжения

Софинансирование 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
мероприятия из
городского бюджета

1.1.2 Реконструкция и 128000,0 7000, из 21000, из 35000, из 65000, из 0,000 0,000 Снижение
капитальный ремонт них: них: них: них: показателя
тепловых квартальных 6363,636 19090,909 31818,181 59090,909 аварийности
сетей краевой краевой краевой краевой инженерных сетей
бюджет бюджет бюджет бюджет к 2018 году до
6,3%

Софинансирование 1909,090 3181,818 5909,090 0,000 0,000
мероприятия из
городского бюджета

1.1.3 Разработка схемы 2327,500 2327,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Обеспечение
теплоснабжения краевой надежного
бюджет теплоснабжения
наиболее
экономичным
способом при
минимальном
вредном
воздействии на
окружающую среду,
экономического
стимулирования
развития и
внедрения
энергосберегающих
технологий

Софинансирование 2,327
мероприятия из
городского бюджета

1.1.4 Реконструкция 48000,00 0,000 20000,00 14000,00 14000,00 0,000 0,000 Реконструкция и
тепловых и капитальный
водопроводных сетей ремонт объектов с
в исторической части целью снижения
города уровня износа

Софинансирование из
местного бюджета

1.1.5 Подключение 36200,00 36200,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ликвидация
существующих сетей к дефицита питьевой
водоводу 1-й очереди воды населения
города. Повышение
качества и
надежности
предоставления
услуг холодного
водоснабжения.
Увеличение доли
населения,
пользующегося
централизованной
системой
водоснабжения, на
50%

Софинансирование
мероприятия из
средств городского
бюджета

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1.16 Строительство 390000,0 ПСД 0,000 230000,0 145000,0 0,000 0,000 Увеличение доли
водопроводной сети 2 15000,00 населения города,
- 3 очереди - обеспеченного
13,2 км питьевой водой
надлежащего
качества, до 80%
в 2018 году.
Строительство
системы
центрального
водоснабжения
19,6 км

Софинансирование из
средств городского
бюджета

1.1.7 Капитальный ремонт и 60000,00 0,000 0,000 15000, из 45000, из 0,000 0,000 Снижение
реконструкция них: них: показателя
существующих 13636,363 40909,090 аварийности
водопроводных сетей краевой краевой инженерных сетей
бюджет бюджет к 2018 году до
13%

Софинансирование 1363,636 4090,909
мероприятия из
средств городского
бюджета

1.1.8 Разработка ПСД и 63500,0 0,000 ПСД 0,000 38500, из 0,000 0,000 Увеличение доли
реконструкция 25000, из них: 35000 населения,
наружных них: краевой пользующегося
канализационных 22727,272 бюджет централизованной
сетей с учетом краевой системой
дальнейшего бюджет водоотведения, на
канализирования 40%. Снижение
показателя
аварийности
канализационных
сетей до 5%

Софинансирование 2272,727 3500,0
мероприятия из
средств городского
бюджета

1.1.9 Реконструкция 86500,00 0,000 ПСД 6500, 55000, из 25000, из 0,000 0,000 Позволит улучшить
очистных сооружений из них: них: 50000 них: качество очистки
для очистки и 5909,090 краевой 22727,272 сточных вод,
достижения норм ПДС краевой бюджет краевой сбрасываемых в
сточных вод в водный бюджет бюджет Енисей. Снижение
бассейн р. Енисей затрат на
доочистку сточных
вод до норм ПДС
на 10%

Софинансирование 590,909 5,0 2272,727
мероприятия из
средств краевого
бюджета

Итого по задаче 1.1 843527,500 89528,472 72500,000 349000,000 332500,000

Итого на 31,327 4772,726 4550,454 15772,726
софинансирование из
местного бюджета

Задача 1.2. Вывод транзитного и большегрузного транспорта за пределы исторической части города

1.2.1 Ремонт, капитальный 148950,0 1050,0 10900,0 8050,0 130000,0 0,000 0,000 8,065 км, 42
ремонт автомобильных автобусных
дорог и остановки
искусственных
сооружений на них

1.2.2 Предоставление 150000,0 1050,0 10900,0 8050,0 130000,0 0,000 0,000
субсидии бюджету
муниципального
образования
Красноярского края
г. Енисейск на
проектирование,
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений

Софинансирование из
местного бюджета

1.2.3 Модернизация 10000,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
улично-дорожной сети
города

Софинансирование 1000,0
данного мероприятия
из средств
городского бюджета

Итого по задаче 1.2: 150000,0 12050,0 10900,0 8050,0 78000,0 0,000 0,000

Итого на 1000,0
финансирование из
местного бюджета

Задача 1.3. Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территории города

1.3.1 Реализация проекта 13001,50 1501,5, 2300, из 2300, из 6900, из 0,000 0,000 Создание
по благоустройству из них них них них благоприятных
сквера по ул. Ленина краевой краевой краевой краевой условий
"Детская музыкальная бюджет 2090,91 2090,91 6272,727 комфортного
школа" 1500 пребывания
жителей, детей и
гостей города.
Улучшение
внешнего облика
города

Софинансирование из 1,525 209,09 209,09 627,272
местного бюджета

1.3.2 Реализация работ по 20000,00 0,000 0,000 6200, из 13800, из 0,000 0,000 Повышение уровня
благоустройству них них эстетичности
Фефеловского парка краевой 12545,454 города
5636,36 краевой

Софинансирование из 563,00 1254,55
местного бюджета

1.3.3 Реализация работ по 6000,00 0,000 3700, из 2300, из 0,000 0,000 0,000 Создание
благоустройству краевой них благоприятных
Детского стадиона 3363,64 краевой условий
2090,91 комфортного
пребывания
жителей, детей и
гостей города.
Улучшение
внешнего облика
города

Софинансирование из 336,00 209,09
местного бюджета

Итого по задаче 1.3: 33001,50 1501,50 6000,00 10800,00 20700,00

Итого на 1,53 545,09 981,18 1881,82
финансирование из
местного бюджета

Итого по задаче 1, средства городского бюджета 1032,85 1709,99 1903,09 2102,95 2321,33 2563,27

Задача 2. Сохранение и популяризация культурного наследия города Енисейска

2.1 Организация 222, 226, ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличение
туристического 290, 340 туристского
маршрута "Дорога к потока на 20%
храму"

2.2 Проведение 222, 226, ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличение доли
культурно- 290, 340 участников и
просветительских, посетителей
информационных мероприятий на
мероприятий 15%

2.3 Издание книги, 226 ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Издание по 250
фотоальбома о экземпляров книги
Енисейске и и фотоальбома,
путеводителя по 500 путеводителей
городу по городу

2.4 Создание 222, 226 ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Установка 8 сити-
интерактивной форматов в
экспозиции "История исторической
вокруг нас" (на части города,
улицах города) увеличение
туристского
потока на 30%

2.5 Создание 222, 226, 340 ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличение
интерактивной туристского
экспозиции "Чайная потока на 20%
на Большой" (на
территории музея)

2.6 Создание новых 222, 226, 340 ОКСиМП 11,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Создание 3
музейных экспозиций (софинансирование экспозиций в
2%) краеведческом
музее и 1 в
детской
библиотеке

2.7 Создание Дома 222, 226, 340 ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Создание базы
ремесел (пер. данных мастеров
Партизанский, 11) ДПИ, увеличение
сувенирной
продукции на 80%

2.8 Цикл мероприятий с 222, 226, 340 Отдел образования 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Проведение 6
детьми и молодежью научно-
по гражданско- практических
патриотическому конференций, 6
воспитанию и конкурсов
информированию о социальных
предстоящем юбилее проектов, 6
города Енисейска образовательных
проектов, не
менее 60
литературных
публикаций в
газете "Енисейск
Плюс"

Итого по задаче 2: 11,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 3. Развитие туризма в городе Енисейске

3.1 Создание туристско- 226 ОКСиМП 0,720 0,180 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 Создание 1
информационного (софинансирование туристско-
сайта города 0,1%) информационного
Енисейска сайта
г. Енисейска

3.2 Создание макета 226 ОКСиМП 7,724 2,624 0,000 0,000 0,421 2,380 2,720 Подготовка макета
центральной части (софинансирование центральной части
города, видеоролика 0,1%) города, фильма и
и сборника 500 каталогов, 15
инвестиционных указателей
предложений

3.3 Участие в 222, 226, 340 ОКСиМП 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличение доли
туристической заключенных
выставке-ярмарке договоров с
"Енисей" туристическими
фирмами на 50%,
увеличение
туристского
потока на 30%

3.4 Строительство ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличение
Енисейского острога (софинансирование туристского
1%) потока на 80%,
увеличение
объектов показа и
мест проведения
досуга на 100%

3.5 Строительство 222, 226, 340 ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличение
археологического (софинансирование туристского
павильона 0,1%) потока на 80%,
увеличение
объектов показа
на 100%

3.6 Создание памятника 222, 226 ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличение
первопроходцам (софинансирование объектов показа
0,1%) на 100%

3.7 Создание въездной 222, 226 ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Увеличение
группы "Город (софинансирование объектов показа
Енисейск 1619" 0,1%) на 100%

3.8 Музеефикация 222, 226, 340 ОКСиМП 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Установлено 40
исторического центра (софинансирование информационных
города 0,1%) табличек и
вывесок на
зданиях
учреждений и
организаций в
центре города

3.9 Обучение и повышение 226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
квалификации
специалистов в
области туризма и
реставрации

Итого по задаче 3: 28,444 22,804 0,108 0,108 0,529 2,488 2,828

Итого по задачам 2, 39,857 22,804 11,108 0,108 0,529 2,488 2,828
3, за счет средств
городского бюджета

Задача 4. Создание благоприятных экономических условий для развития малых форм производства

4 Поддержка субъектов 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Привлечение
малого инвестиций - не
предпринимательства, менее
осуществляющих 5,0 млн. руб.,
реализацию на создание новых
территории города рабочих мест - не
Енисейска менее 15,
инвестиционных сохранение старых
проектов в сфере рабочих мест - не
промышленного менее 10
производства, в том
числе по
мероприятиям:

4.1 Субсидия субъектам 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Привлечение
малого инвестиций - не
предпринимательства менее
на приобретение 2,5 млн. руб.,
промышленного создание новых
оборудования в рабочих мест - не
рамках реализации менее 10,
инвестиционного сохранение старых
проекта рабочих мест - не
менее 5

4.2 Субсидия субъектам 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Привлечение
малого инвестиций - не
предпринимательства менее
на модернизацию 2,5 млн. руб.,
промышленного создание новых
оборудования в рабочих мест - не
рамках реализации менее 5,
инвестиционного сохранение старых
проекта рабочих мест - не
менее 5

4.3 Составление сметной 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание новых
документации на: рабочих мест - не
"Ремонт здания менее 7,
"Многофункциональный предоставление 25
центр в г. Енисейске видов гос. услуг
по ул. Ленина, 125" для физических
лиц

Итого по задаче № 4 656,0 156,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по задаче № 4 656,0 156,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
за счет средств
городского бюджета

Итого по программе 12329,356 1211,656 1821,100 2003,200 2203,480 2423,820 2666,100
за счет средств
городского бюджета



------------------------------------------------------------------