По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 26.11.2013 N 330-в "Об утверждении производственной программы для дочернего общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" "



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2013 г. № 330-в

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОЧЕРНЕГО
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
(ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН, Г. ИГАРКА, ИНН 2437004296)

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для дочернего общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Туруханский район, г. Игарка, ИНН 2437004296) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа дочернему обществу с ограниченной ответственностью "Водоканал" (Туруханский район, г. Игарка, ИНН 2437004296).

Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ





Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 26 ноября 2013 г. № 330-в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы с 01.01.2014 по 31.12.2014.


1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой Дочернее общество с ограниченной
организации (ИНН), в ответственностью "Водоканал" (Туруханский район,
отношении которой г. Игарка, ИНН 2437004296)
разрабатывается
производственная программа

Местонахождение регулируемой 663200, Красноярский край, Туруханский район,
организации г. Игарка, 1 микрорайон, д. 26

Наименование уполномоченного Региональная энергетическая комиссия
органа, утвердившего Красноярского края
производственную программу

Местонахождение 660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
уполномоченного органа

2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод

Наименование I квартал, II III квартал, IV квартал, Всего,
услуги тыс. м3 квартал, тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3
тыс. м3

Питьевое 136,77 136,77 139,04 139,04 551,60
водоснабжение

Водоотведение 86,84 86,84 88,28 88,28 350,24

3. Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование мероприятий Источники финансирования, Всего сумма,
тыс. руб. тыс. руб.

Себестоимость Другие
источники

Питьевое водоснабжение

1. Капитальный ремонт водопроводных 17585,54 0,00 17585,54
сетей

Итого: 17585,54 0,00 17585,54

Водоотведение

1. Капитальный ремонт канализационных 2392,02 0,00 2392,02
сетей

Итого: 2392,02 0,00 2392,02

3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

Наименование Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма,
мероприятий тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация Прочие

Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма,
мероприятий тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация Прочие

Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма,
мероприятий тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация Прочие

Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование 2014 год Всего сумма,
мероприятия тыс. руб.
I квартал, II III квартал, IV квартал,
тыс. руб. квартал, тыс. руб. тыс. руб.
тыс.
руб.

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения

Питьевое водоснабжение

1. Капитальный 3896,39 4396,39 4368,82 4923,95 17585,54
ремонт
водопроводных
сетей

Итого: 3896,39 4396,39 4368,82 4923,95 17585,54

Водоотведение

1. Капитальный 526,24 598,01 574,09 693,69 2392,02
ремонт
канализационных
сетей

Итого: 526,24 598,01 574,09 693,69 2392,02

4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества
очистки сточных вод

Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе:

мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке

Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя Единица Величина
измерения показателя,
установленная
на
регулируемый
период

Питьевое водоснабжение

Коэффициент использования установленной мощности % 10,98

Уровень потерь % 13,31

Численность населения, получающего услугу человек 5787
водоснабжения

Количество часов предоставления услуг часов 8760

Удельный расход электроэнергии:

подъем кВт.ч/м3 2,6

очистка воды кВт.ч/м3 0,4

транспортировка воды кВт.ч/м3 0,4

Охват абонентов приборами учета воды % 4,93

Водоотведение

Коэффициент использования установленной мощности % 0

Численность населения, получающего услугу человек 5316
водоотведения

Количество часов предоставления услуг часов 8760

Удельный расход электроэнергии:

очистка сточных вод кВт.ч/м3 0,00

транспортировка сточных вод кВт.ч/м3 0,19

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод

Наименование I квартал, II III квартал, IV квартал, Всего,
услуги тыс. м3 квартал, тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3
тыс. м3

Питьевое 129,48 124,51 109,47 128,48 491,92
водоснабжение

Водоотведение 88,05 87,11 84,68 86,00 345,84

6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения

Наименование Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма,
мероприятий тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация Прочие

Питьевое водоснабжение

1. Капитальный 10198,22 0,00 0,00 0,00 10198,22
ремонт
водопроводной
сети от ТК-5а
(ж/д № 1 1-го
м/р) до
гостиницы, Ф
108 - 133 мм,
600 м

2. Капитальный 6103,66 0,00 0,00 0,00 6103,66
ремонт
водопроводной
сети от ТК-1 до
ТК-5 2-го м/р,
Ф 219 мм, 480 м

Итого: 16301,87 0,00 0,00 0,00 16301,87

Водоотведение

1. Капитальный 2211,86 0,00 0,00 0,00 2211,86
ремонт
канализационной
сети от ж/д № 1
2-го м/р (К-20)
до выпуска № 1
(К-29) ПЭС, Ф
250 - 500 мм,
960 м

Итого: 2211,86 0,00 0,00 0,00 2211,86

6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества
очистки сточных вод

Наименование Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма,
мероприятий тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация Прочие

Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Наименование Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма,
мероприятий тыс. руб.
Себестоимость Другие источники

Прибыль Амортизация Прочие

Питьевое водоснабжение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водоотведение

1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Наименование показателя Единица Фактическая
измерения величина
показателя

Питьевое водоснабжение

Коэффициент использования установленной мощности % 9,99

Уровень потерь % 14,63

Численность населения, получающего услугу человек 6127
водоснабжения

Количество часов предоставления услуг часов 8760

Удельный расход электроэнергии:

подъем кВт.ч/м3 3,1

очистка воды кВт.ч/м3 0,3

транспортировка воды кВт.ч/м3 0,8

Охват абонентов приборами учета воды % 6,85

Водоотведение

Коэффициент использования установленной мощности % 0

Численность населения, получающего услугу человек 5466
водоотведения

Количество часов предоставления услуг часов 8760

Удельный расход электроэнергии:

очистка сточных вод кВт.ч/м3 0,00

транспортировка сточных вод кВт.ч/м3 0,15

6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период (без НДС)

Питьевое водоснабжение тыс. руб. 54939,50

Водоотведение тыс. руб. 12138,30

Итого: тыс. руб. 67077,80

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы (без НДС)

Наименование услуги С 01.01.2014 С Всего сумма,
по 01.07.2014 тыс. руб.
30.06.2014, по
тыс. руб. 31.12.2014,
тыс. руб.

Питьевое водоснабжение 35674,19 37179,16 72853,35

Водоотведение 8357,51 9432,06 17789,57

Итого: 44031,70 46611,22 90642,92



------------------------------------------------------------------