По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Краснотуранского района Красноярского края от 30.10.2013 N 690-п "Об утверждении муниципальной программы "Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2013 г. № 690-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 599-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы".
2. Контроль за исполнением программы возложить на зам. главы администрации района по социальным вопросам В.М. Вшивкову.
3. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы
администрации района
О.Р.ПЕРМЯКОВА





Приложение
к Постановлению
администрации района
от 30 октября 2013 г. № 690-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
"СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
"Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы" (далее - муниципальная программа)
Основания для разработки муниципальной программы
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; нормативно-правовой акт об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации; Постановление администрации района от 28.08.2013 № 511-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района
Соисполнители муниципальной программы

Перечень подпрограмм муниципальной программы
1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности.
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Цели муниципальной программы
полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;
повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Задачи муниципальной программы
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района
Этапы и срок реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы
удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право, 41,3% к 2016 году;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, 100% к 2016 году;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения.
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 555216,60 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 178388,1 тыс. руб.;
в 2015 году - 190083,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 186744,7 тыс. руб.,
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 39305,8 тыс. рублей:
в 2014 году - 12724,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 13225,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 13356,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 505769,1 тыс. руб.:
в 2014 году - 162303,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 173481,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 169984,2 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 10141,6 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 3359,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 3377,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 3404,5 тыс. руб.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ
"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ" И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан - получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, в том числе о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, нормативно-правовыми актами Краснотуранского района.
Основные направления муниципальной программы на 2014 - 2016 годы сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах", параметров социально-экономического развития района и предусматривают:
повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки;
оценку эффективности достижения конечных результатов;
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг.
Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения в районе являются:
граждане и семьи - получатели мер социальной поддержки;
управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района (далее - УСЗН), выполняющее отдельные государственные полномочия по предоставлению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и социальной помощи, по организации социального обслуживания населения района;
муниципальное казенное учреждение социального обслуживания Центр социальной помощи семье и детям "Краснотуранский", муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района", осуществляющие деятельность, направленную на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
общественные организации, участвующие в предоставлении социальной помощи гражданам в соответствии со своими учредительными документами.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется с учетом действия ряда объективных факторов, носящих:
локальный характер, связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.
Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:
добровольность предоставления мер социальной поддержки;
безусловная гарантированность исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип.
Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей контингентов получателей, в том числе:
профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются, например, муниципальным служащим в связи с особыми условиями осуществления профессиональной деятельности;
категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются:
а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда);
б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица и лица, признанные жертвами политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию радиации);
в) в связи с трудной жизненной ситуацией - инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими причинами;
г) в связи с необходимостью решения приоритетных задач - стимулирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т.ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие и работающие в сельской местности);
д) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), например ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
На учете в управлении социальной защиты населения района состоит 8706 человек, получающих различные виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей государственных услуг в отрасли - более 73%, занимают граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями.
Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 22% (с 27 до 21 человека).
Также в силу естественных причин в последние годы отмечается тенденция незначительного снижения отдельных категорий льготников. К примеру, ежегодно уменьшается количество тружеников тыла, в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 17,3% (с 555 до 459 человек), репрессированных - на 6% (с 343 до 322 человек). При этом численность ветеранов труда сохраняется на прежнем уровне.
В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 909 жителям Краснотуранского района, имеющим статус "ветеран труда Красноярского края", что на 7% больше, чем в 2011 году.
В силу благоприятной демографической политики в крае увеличивается количество многодетных семей, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличение числа многодетных семей составило 6,5%. В настоящее время меры социальной поддержки в районе предоставляются 245 многодетным семьям, в том числе: 193 имеют 3 детей, 35 - 4 детей, 17 - 5 и более детей.
По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в органах социальной защиты населения состоит 4377 человек с доходами ниже величины прожиточного минимума.
В целом анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2014 - 2016 годах будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения.
С учетом действующего законодательства социальная поддержка в районе предоставляется:
1593 льготополучателям, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном уровне (федеральные льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф);
4038 льготополучателям, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края и отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной сферы в сельской местности и отдельные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке);
1438 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, меры социальной поддержки которым установлены законами края инициативно (в дополнение к федеральным).
Различные виды социальной поддержки получают:
1836 семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых проживает 3028 детей;
1019 малообеспеченных семей - на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов.
С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в самых разнообразных формах:
в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского (семейного) капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме;
в натуральной форме - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте;
в форме льгот - внеочередной прием в учреждения социального обслуживания;
в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, лиц без определенного места жительства и занятий, безнадзорных и беспризорных детей.
С учетом требований административной реформы, программы по электронному правительству, концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг с ноября 2012 года управление социальной защиты населения перешло на предоставление государственных услуг по принципу "одного окна".
Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, - гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющим детей, лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Одной из форм оказания социальной помощи пожилым людям и инвалидам на территории района является возможность организации приемных семей для граждан пожилого возраста в соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2010 № 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае".
Социальные услуги населению района предоставляют МБУ КЦСОН и МКУ СО ЦСПСиД.
Ежегодно услугами данных учреждений пользуется более 9 тыс. граждан.
В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания проводится системная работа, направленная на:
совершенствование действующей в районе сети учреждений социального обслуживания, ее модернизацию и развитие, адаптацию к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям;
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и сокращение очередности на получение услуг социального обслуживания населения;
решение кадровых проблем отрасли.
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит управлению и муниципальным учреждениям социальной защиты населения района своевременно и в полном объеме выполнить все переданные государственные полномочия, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.
При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
Финансирование ее мероприятий в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ"

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического развития Красноярского края и района приоритетными направлениями социальной политики Краснотуранского района являются:
1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:
гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки населения района;
3. Открытость деятельности управления, взаимодействие с общественностью.
В рамках данных направлений проводится комплекс мероприятий, направленных на:
повышение качества исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения;
использование современных информационных технологий при предоставлении государственных услуг, в том числе за счет перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде;
формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности труда работников учреждений социального обслуживания.
С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы являются:
повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи;
повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения района.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:
своевременное и в полном объеме исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке - снижению социальной напряженности в районе;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки - более эффективному использованию средств краевого бюджета;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей - улучшению демографической ситуации в районе;
совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания - повышению качества жизни граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ
ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:
выполнить переданные государственные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством и нормативно-правовыми актами района;
создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;
создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;
обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении;
создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания населения;
проводить системную работу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения;
внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг;
создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в районе.
Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к настоящей государственной программе.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию переданных государственных полномочий.
Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач:
1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности.

3. Социальная поддержка семей, имеющих детей.
4. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
5. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014 - 2016 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана с последовательной реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации государственной программы не предусмотрено.
В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны, края и района.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые расходы программных мероприятий направлены на:
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной либо натуральной формах;
предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию в соответствии с муниципальными заданиями.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации приведена в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

7. ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ

Объем финансирования отражается в соответствии с паспортом МП, в т.ч. по источникам:
из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов за период с из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. 555216,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 178388,1 тыс. руб.;
в 2015 году - 190083,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 186744,7 тыс. руб.,
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 39305,8 тыс. рублей:
в 2014 году - 12724,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 13225,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 13356,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 505769,1 тыс. руб.:
в 2014 году - 162303,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 173481,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 169984,2 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 10141,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 3359,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 3377,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 3404,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ (ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ (СОИСПОЛНИТЕЛЬ) ПРОГРАММЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ)

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы направлено на оказание социальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, в том числе на:

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы направлено на оказание социальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, в том числе на:
социальное обслуживание в стационарных отделениях муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района";
полустационарное социальное обслуживание в отделении дневного пребывания, в социальной гостинице муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района";
полустационарное социальное обслуживание в отделении дневного пребывания, в социальной гостинице муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района";
социальное обслуживание на дому в муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района";
срочное социальное обслуживание в муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района";
предоставление социально-реабилитационных социальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района";
социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания в муниципальном казенном учреждении "Центр социальной помощи семье и детям Краснотуранского района";
социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания в муниципальном казенном учреждении "Центр социальной помощи семье и детям Краснотуранского района".
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе приведен в приложении № 3 к муниципальной программе "Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы".





Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
"СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Первый год планового периода (2015 год)
Второй год планового периода (2016 год)
Цель: полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению
Целевой показатель 1
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право
%
X
информационный банк данных "Адресная социальная помощь"
39,4
41,3
41,3
41,3
41,3
Задача 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам
Подпрограмма 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности
1.1
Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
%
0,25
Отчет - 65
99,8
98,7
98
98
98
1.2
Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе/городе
%
0,1
ведомственная отчетность
30
33
34
35
35,5
Подпрограмма 3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0,1
3.1
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории района и имеющих право на их получение
%
0,15
информационный банк данных "Адресная социальная помощь"
98,9
99,0
99,1
99,2
99,3
Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
Подпрограмма 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей
2.1
Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право
%
0,1
ведомственная отчетность
76
78
78
78
78
Цель 2: повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Целевой показатель 2
Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением
%
X
ведомственная отчетность
98,2
99,2
99,5
100
100
Целевой показатель 3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения
руб.
X
данные Росстата
11477,02
14464,27
15555,56
16332,73
16332,73
Задача 3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании
Подпрограмма 4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению
4.1
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального района/города
%
0,1
отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей"
98,7
98,8
98,9
99,0
99,2
4.2
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)
ед.
0,1
социальный паспорт муниципального образования, отчетные формы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
68
69
70
70
70
4.3
Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году
%
0,1
ведомственная отчетность
0
Не более 0,1
Не более 0,1
Не более 0,1
Не более 0,1
4.4
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения
%
0,05
результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках "Декады качества"
96
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района/города
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
5.1
Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края
%
0,05
годовой отчет об исполнении бюджета
97
97
97
97
97
5.2
Уровень удовлетворенности жителей муниципального района/города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения
%
0,05
результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках "Декады качества"
99,3
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
5.3
Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году
%
0,05
ведомственная отчетность
0
Не более 0,1
Не более 0,1
Не более 0,1
Не более 0,1





Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цель, целевые показатели
Ед. изм.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
первый год планового периода
второй год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Цель: полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению
1.1
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право
%
39,4
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
41,3
Цель: повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
2.1
Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением
%
98,2
99,2
99,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения
Руб.
11477,02
14464,27
15555,56
16332,73
16332,73
16332,73
16332,73
16332,73
16332,73
16332,73
16332,73
16332,73
16332,73





Приложение № 3
к паспорту
муниципальной программы
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДА
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
Остаток стоимости строительства в ценах контракта на 01.01.2014 <**>
Объем капитальных вложений, тыс. рублей
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
по годам до ввода объекта
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Главный распорядитель:
1
__________ наименование объекта, ____ год ввода







в том числе:







краевой бюджет







бюджет муниципального района/города







внебюджетные источники








ИТОГО:







в том числе:







краевой бюджет







бюджет муниципального района/города







внебюджетные источники








--------------------------------
<*> Указывается подпрограмма и (или) программа развития муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта.
<**> По вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта.

Руководитель ОУСЗН





Приложение № 4.1
к муниципальной программе
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 1
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
В Т.Ч. ИНВАЛИДОВ, СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы"
Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района
Цель подпрограммы муниципальной программы
выполнение обязательств по переданным полномочиям государства, края и муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
Задачи подпрограммы муниципальной программы
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
Целевые индикаторы муниципальной программы
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, 98%;
удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе, не менее 33%
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. составляет 39864,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 12906,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 13456,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 13501,1 тыс. руб.
Из них:
средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 643,6 тыс. рублей:
в 2014 году - 204,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 214,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 224,6 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 33269,4 тыс. рублей:
в 2014 году - 10717,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 11258,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 11292,5 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 5952,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1984,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1984,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1984,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района;
контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края;
контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляется ревизионной комиссией муниципального образования Краснотуранского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, является одной из функций государства, направленной на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации, Красноярского края и нормативно-правовыми актами Краснотуранского района, предоставляются:
в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.;
в натуральной форме, в том числе: льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, оплата услуг сурдопереводчиков, обеспечение техническими средствами реабилитации (не входящими в федеральный перечень); приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид.
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер.
К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из федерального бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов и участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией; граждан при возникновении поствакцинальных осложнений; граждан, награжденных знаком "Почетный донор России", инвалидов, иных категорий граждан, определенных федеральным законодательством.
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета предоставляются категориям граждан, определенным как федеральным законодательством (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
С целью дополнительной социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудном положении в силу объективных причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возможности улучшить его собственными силами, на протяжении ряда лет в крае действует долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края".
Только за последние три года в рамках программы была оказана материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, на ремонт жилого помещения, на ремонт печного отопления и электропроводки 498 гражданам района.
В основном обращения граждан касались выделения денежных средств на:
приобретение дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов или нуждаемости в дорогостоящем лечении (проведение дорогостоящих операций), которое невозможно осуществить в рамках программы государственных гарантий оказания жителям района бесплатной медицинской помощи;
восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара;
восстановление документов лицам из числа не имеющих определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы;
на подготовку детей к школе (приобретение вещей, обуви).
Кроме того, на территории Красноярского края действует долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы, направленная на улучшение социально-экономических условий жизни пожилых граждан.
Согласно данной программе 44 одиноким пенсионерам, одиноко проживающим супружеским парам старше 65 лет - материальная помощь на ремонт жилья, 56 гражданам выплачены различные виды компенсаций.
Выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой лиц пожилого возраста, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость реализации подпрограммных мероприятий в течение 2014 - 2016 годов.
Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, снизит риск негативных последствий (утрата постоянного места жительства, потеря работы, разрыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных нарушителей закона).
В настоящее время 49 граждан являются получателями пенсий за выслугу лет, число лиц, имеющих право на получение пенсий, в среднем за год увеличивается на 3 человека.
Порядок выплаты пенсии за выслугу лет определен Решением сессии районного Совета депутатов от 27.02.2009 № 29-348р "Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании Краснотуранский район".
Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется согласно административному регламенту предоставления муниципальной услуги.
Для назначения выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в управление предоставляется пакет документов, содержащий:
заявление о назначении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим выборную должность в органах местного самоуправления, по форме, утвержденной Решением Краснотуранского районного Совета депутатов № 29-348р от 27.02.2009;
копию распоряжения об освобождении от муниципальной службы, заверенную соответствующим органом местного самоуправления, муниципальным органом, архивом;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, и его копию;
военный билет (копию);
справку, подтверждающую размер месячного денежного содержания по должности муниципальной службы;
справку о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, заверенную руководителем органа по последнему месту замещения должности муниципальной службы;
копию трудовой книжки, иных документов, подтверждающих специальный стаж службы, заверенные нотариально либо кадровой службой органа по последнему месту замещения должности муниципальной службы;
справку о размере трудовой пенсии, получаемой на момент подачи заявления;
документы, подтверждающие факт назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим выборную должность в органах местного самоуправления, с указанием процентного отношения к месячному содержанию, даты, с которой устанавливается пенсия (распоряжение органа местного самоуправления).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями подпрограммы являются:
1. Выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
2. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан;
оказание содействия ветеранскому движению в Краснотуранском районе.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на исполнении переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
К компетенции управления как муниципального заказчика - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Положением об управлении, утвержденном Постановлением администрации Краснотуранского района от 08.06.2010 № 287-п "Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения администрации Краснотуранского района" относится осуществление реализации целевых муниципальных программ в случаях, установленных нормативными правовыми актами администрации Краснотуранского района.
При реализации подпрограммы управление осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам;
доля льготников, в т.ч. инвалидов, не реализовавших право на меры социальной поддержки, - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.
Механизм предоставления адресной социальной помощи утверждается государственной программой.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Управление социальной защиты населения осуществляет предоставление социальных гарантий гражданам и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством.
Решение задачи "Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" настоящей подпрограммы осуществляется в денежной или натуральной формах.
Мероприятия 1.1 - 1.12 перечня мероприятий предусматривают о предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан, в денежной форме осуществляются в соответствии:
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг "Об утверждении Порядка выдачи удостоверения ветерана труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца", Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2005 № 346-п "О предоставлении гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", ежегодной денежной выплаты", Постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п "Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, Постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п "О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан", Постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 50-п "О Порядке, размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан".
Мероприятие 1.13 перечня мероприятий предусматривает предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется управлением социальной защиты района в соответствии с механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края на 2014 - 2016 годы".
Мероприятие 1.14 перечня мероприятий предусматривает предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи, с учетом расходов на доставку осуществляется управлением социальной защиты района в соответствии с механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края на 2014 - 2016 годы".
Мероприятие 1.15 перечня мероприятий предусматривает выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4383 "О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Мероприятие 1.16 перечня мероприятий предусматривает предоставление выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Решением районного Совета депутатов от 27.02.2009 № 29-348р "Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании Краснотуранский район".
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края и службой финансово-экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляется ревизионной комиссией муниципального образования Краснотуранский район.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района.
Управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации Краснотуранского района и ревизионной комиссией муниципального образования Краснотуранского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в общем объеме расходов на финансирование мер социальной поддержки - не менее 97,2% в 2014 году, 97,3% в 2015 году, 97,3% в 2016 году;
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, - не менее 98%.
В итоге будут исполнены обязательства государства по социальной поддержке свыше 3708 граждан пожилого возраста, нуждающихся в поддержке.
Будут предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда и труженикам тыла - 1754 человека ежегодно;
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, - 903 человека ежегодно;
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 326 человек ежегодно.
Социальное пособие на погребение будет выплачено на 40 человек ежегодно.
Предоставление единовременной адресной материальной помощи 135 обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, ежегодно.
Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи, - до 30 человек ежегодно.
Своевременная и адресная социальная поддержка за счет средств краевого бюджета 111 инвалидов, включая: ежемесячные денежные выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства; ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому; выплаты инвалидам компенсаций расходов на проезд (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
своевременному и в полном объеме выполнению обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на нее право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за ее получением;
созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности;
экономичному распределению денежных средств краевого бюджета с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае;
снижению социальной напряженности в районе.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется по формуле:



где:
Ei - эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы (процентов);
Tfi - фактический индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;
TNi - целевой индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия, предусмотренный подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:



где:
E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
n - количество целевых индикаторов подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 39864,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 12906,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 13456,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 13501,1 тыс. руб.
Из них:
средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 643,6 тыс. рублей:
в 2014 году - 204,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 214,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 224,6 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 33269,4 тыс. рублей:
в 2014 году - 10717,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 11258,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 11292,5 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 5952,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1984,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1984,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1984,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению", Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения".





Приложение № 1
к подпрограмме 4.1
"Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан,
в т.ч. инвалидов,
степени их социальной защищенности",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ"

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Первый год планового периода (2015 год)
Второй год планового периода (2016 год)
Цель 1: выполнение обязательств государства, края, муниципального района/города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
1
Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право
%
форма 3-соцподдержка
78,3
78,3
78,3
78,3
78,3
1
Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе/городе

ведомственная отчетность
30
33
(338 + 84) / (1210 + 76) x 100%
34
35
35





Приложение № 2
к подпрограмме 4.1
"Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан,
в т.ч. инвалидов,
степени их социальной защищенности",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, В Т.Ч. ИНВАЛИДОВ,
СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
УСЗН









Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
УСЗН









1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
УСЗН
149
1003
0210211
321
3998,0
4200,6
4200,6
12399,2
937 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
УСЗН
149
1003
0210212
321
3977,7
4179,9
4179,9
12337,5
1818 чел. - ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")
УСЗН
149
1003
0210181
321
1204,4
1265,5
1265,5
3735,4
276 чел. - ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)")
УСЗН
149
1003
0210221
321
46,4
48,8
48,8
144,0
5 чел. - ежегодно
1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
УСЗН
149
1003
0210391
321
143,4
150,6
150,6
444,6
34 чел. - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
УСЗН
149
1003
0210431
321




4 чел. - ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
УСЗН
149
1003
0210432
321





1.8. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
УСЗН
149
1003
0215220
321
190,4
200,2
210,4
601
16 чел. - ежегодно
1.9. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
УСЗН
149
1003
0210285
321





1.10. Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
УСЗН
149
1003
0210286
321
571,4
599,9
599,9
1771,2
97 чел. - ежегодно
1.11. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
УСЗН
149
1003
0210288
321
200,9
211,0
211,0
622,9
14 чел. - ежегодно
1.12. Предоставление, доставка и пересылка компенсационных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
УСЗН
149
1003


24,4
25,6
25,6
75,6
3 чел.
1.13. Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
УСЗН
149
1003
0212696
321
347,2
347,2
347,2
1041,6
172 чел. - ежегодно
1.14. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи, с учетом расходов на доставку
УСЗН
149
1003
0212699
321
203,9
229,4
263,4
696,7
20 чел. - ежегодно
1.15. Предоставление, доставка и пересылка компенсационных денежных выплат страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
УСЗН
149
1003
0210392
321
14,2
14,2
14,2
42,6
5 человек
1.16. Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (в соответствии с Решением сессии районного Совета Решением сессии районного Совета депутатов от 27.02.2009 № 29-348р "Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании Краснотуранский район"
УСЗН
149
1001
0218400

1984,0
1984,0
1984,0
5952,0
45 чел. - ежегодно
В том числе
УСЗН
149








УСЗН администрации Краснотуранского района
УСЗН
149



12906,30
13456,90
13501,1
39864,30






Приложение № 4.2
к муниципальной программе
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 2
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Социальная поддержка семей, имеющих детей"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы"
Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района
Цель подпрограммы муниципальной программы
выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке и помощи семей с детьми, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
Задачи подпрограммы муниципальной программы
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством;
укрепление социального института семьи и семейных ценностей, повышение качества жизни семей с детьми, профилактика безнадзорности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право, 100%;
доля семей с детьми, несовершеннолетних, отдельных граждан, получивших социальные услуги, в общей численности семей с детьми, несовершеннолетних, отдельных граждан, обратившихся за их получением, не менее 90%
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 42834,40 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 15954,5 тыс. руб.;
в 2015 году - 15201,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 11678,6 тыс. руб.;
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 42300,00 тыс. рублей:
в 2014 году - 15779,10 тыс. руб.;
в 2015 году - 15025,90 тыс. руб.;
в 2016 году - 11495,00 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 534,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 175,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 175,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 183,6 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
контроль за ходом реализации программы осуществляет управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района.
Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета осуществляют служба финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетная палата Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляется ревизионной комиссией муниципального образования Краснотуранского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики и представляет собой ее самостоятельное направление, реализуемое посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер.
В настоящее время меры социальной помощи и поддержки семьи с детьми предоставляются:
в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат;
в натуральной форме - путем организации отдыха и оздоровления детей;
в форме социальных услуг.
При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров производимых выплат, является денежная форма социальной поддержки семьи и детей.
В целях поддержки семей, имеющих детей, в районе ведется системная работа по предоставлению мер социальной поддержки.
Управлением социальной защиты населения предоставляется более 25 различных мер социальной поддержки для семей с детьми в виде федеральных и краевых пособий и компенсаций, организации отдыха и круглогодичного оздоровления детей, мероприятий по повышению социального престижа материнства.
В результате проводимых мероприятий отмечен естественный прирост населения. В 2012 году в районе родилось 228 детей. С июля 2011 года по 01.07.2013 выдано 103 сертификата на краевой материнский (семейный) капитал.
Социальные услуги семьям с детьми, несовершеннолетним и отдельным гражданам на территории Краснотуранского района предоставляются МКУ СО ЦСПСиД "Краснотуранский". Ежегодно специалистами Центра оказывается более 20000 социальных услуг, с каждым годом растет количество обратившихся. В результате проводимых мероприятий Центром ежегодно обслуживается 90% семей от общего числа семей с детьми, проживающих на территории Краснотуранского района.
На территории района проживает 2121 семья с детьми (в них детей 3328). Количество многодетных семей - 235, количество семей одиноких матерей - 309. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2966, что составляет 89% от общего количества детей в районе. Общее количество семей с детьми до 18 лет, имеющих доход ниже прожиточного минимума (малообеспеченных), - 1148, что составляет 54% всех семей района.
Из-за низкого дохода 1148 семей (в них 1080 учащихся) не могут приобрести все необходимое, для того чтобы дети пошли в школу.
В течение последних лет "помолодел" алкоголизм. Так, все чаще выявляются молодые семьи с детьми, где один или оба родителя в возрасте до 30 лет имеют алкогольную зависимость, в том числе и несовершеннолетние. В 2010 году выявлено и поставлено на учет группы социального риска 11 семей, в 2011 году - 17 семей, в 2012 году - 23 семьи.
Актуальным остаются семейные проблемы: рост напряженности в межличностных отношениях между супругами, жестокое обращение, психофизическое насилие, отсутствие жилья и документов и др. В период с 2011 по 2013 гг. 75 женщинам предоставлена возможность временного проживания, питания, психологическая помощь и поддержка, юридическая помощь в защите прав и интересов (в рамках РЦДП "Социальный фарватер на 2011 - 2013 гг.").
Своевременное выявление семейного неблагополучия, нахождение несовершеннолетних в ситуации, опасной для жизни и здоровья, является одной из самых социально значимых задач, стоящих перед учреждением.
Перспективным является развитие семейных традиций и ценностей. Важным условием жизнеспособности любого народа является крепкая и здоровая семья. Семьи с детьми, проживающие на территории Краснотуранского района, нуждаются не только в экономической помощи и поддержке со стороны государства, но во внимании и поддержке развития семейного творчества и традиций, направленных на укрепление и повышение статуса семьи.
Основными приоритетами в отношении социальной поддержки и помощи семье с детьми являются:
повышение уровня и качества жизни семей с детьми;
повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;
развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей;
помощь и поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей.
Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности семей с детьми и создание условий для ее роста, повышение уровня и качества жизни семей с детьми.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями подпрограммы являются:
выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке и помощи семьям с детьми, несовершеннолетним и отдельным гражданам;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей;
своевременное и качественное предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, несовершеннолетним и отдельным гражданам;
повышение уровня и качества жизни малообеспеченных семей;
укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, возрождение и сохранение семейных ценностей.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, определить взаимодействие между субъектами профилактики безнадзорности, органами местного самоуправления и общественными организациями, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
К компетенции управления как государственного заказчика - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Положением об управлении, утвержденном Постановлением администрации Краснотуранского района от 08.06.2010 № 287-п "Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения администрации Краснотуранского района".
При реализации подпрограммы управление осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения переданных полномочий по социальной поддержке и помощи семьям, имеющим детей, адресной материальной помощи нуждающимся семьям, имеющим детей;
доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной поддержки, - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Управление социальной защиты населения осуществляет предоставление социальных гарантий в виде мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, адресной материальной помощи многодетным семьям, получившим материальную помощь на развитие личного подсобного хозяйства, в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством.
Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме.
МКУ СО ЦСПСиД "Краснотуранский" осуществляет предоставление помощи семьям с детьми, несовершеннолетним и отдельным гражданам в виде гарантированных социальных услуг.
Механизм предоставления:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, осуществляется в порядках, определяемых:
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения".
2. Укрепление социального института семьи и семейных ценностей, повышение качества жизни семей с детьми, профилактика безнадзорности осуществляется в порядках, определяемых:
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения";
Постановлением администрации Краснотуранского района от 07.12.2010 № 704-п "Об утверждении долгосрочной районной целевой программы "Социальный фарватер на 2011 - 2013 годы".
Мероприятие 2.1. Своевременное и качественное предоставление социальных услуг семьям с детьми, несовершеннолетним и отдельным гражданам, направленных на укрепление института семьи, повышение качества жизни, профилактику безнадзорности, социокультурную реабилитацию за счет средств местного бюджета на основании предварительной заявки в финансовое управление администрации Краснотуранского района с приложением сметы расходов, утвержденного календарного плана работы учреждения.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения, являющимся получателем средств краевого и муниципального бюджетов.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения путем проведения проверок, запросов, отчетов, документов и информации об осуществлении переданных государственных полномочий.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств муниципального бюджета осуществляет ревизионная комиссия муниципального образования Краснотуранский район.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме выполнять переданные государственные полномочия по социальной поддержке семей, имеющих детей, имеющих на нее право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за ее получением;
своевременно и качественно предоставлять социальные услуги семьям с детьми, несовершеннолетним и отдельным гражданам;
создать условия для повышения уровня и качества жизни семей, имеющих детей, с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности;
экономично распределять денежные средства краевого бюджета с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что, в свою очередь, обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан;
содействовать профилактике социальной напряженности в районе;
360 первоклассников из малообеспеченных семей будут обеспечены школьно-письменными принадлежностями;
75 женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, получат возможность проживания в социальной квартире с предоставлением продуктов питания и средств личной гигиены, помощь психолога, социального педагога в преодолении конфликтных и стрессовых ситуациях и повышения педагогической компетенции родителей;
из выявленных и поставленных на учет в МКУ СО ЦСПСиД "Краснотуранский" 76 семей, страдающих алкогольной зависимостью, 30 человек пройдут лечение и в результате профилактической работы стабилизируется ситуация в 30 семьях;
выявленные 60 семей с детьми, сохраняющих традиции семейного воспитания, примут участие в районном фестивале семейного творчества "Радуга семейных талантов", у 150 семей с детьми повысится престиж современной семьи как важнейшего социального института;
провести развлекательно-познавательные мероприятия в рамках социокультурной реабилитации, в которых примут участие 1200 несовершеннолетних из 20 сел района. Данные мероприятия позволят настроиться ребятам на учебу, получить положительные эмоции в первые школьные дни;
провести 15 акций: "Помоги ветерану", "Чистое село", "Твори добро", "Зеленый свет", "Реакция СТОП!", направленных на профилактику безнадзорности;
организовать досуг и привлечь к труду 1200 несовершеннолетних. Участие несовершеннолетних в данных мероприятиях будет способствовать тому, что: из 42 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, будет снято с учета 12 человек по реабилитации, из 44 несовершеннолетних, находящихся в группе социального риска, будет снято с учета 25 человек по реабилитации. 300 активных несовершеннолетних посетят зоопарк, кинотеатр, музей, театр в г. Абакане.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы за период с 2014 по 2016 гг. - 42834,50 руб., в том числе:
в 2014 году - 15954,60 тыс. руб.;
в 2015 году - 15201,30 тыс. руб.;
в 2016 году - 11678,60 тыс. руб.,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 42300,00 тыс. рублей:
в 2014 году - 15779,20 тыс. руб.;
в 2015 году - 15025,90 тыс. руб.;
в 2016 году - 11495,00 тыс. руб.,
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 534,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 175,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 175,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 183,6 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности управления, осуществляющего реализацию мероприятий программы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения". Дополнительных средств краевого и муниципального бюджетов на реализацию подпрограммы не требуется.





Приложение № 1
к подпрограмме 4.2
"Социальная поддержка
семей, имеющих детей",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 2
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Первый год планового периода (2015 год)
Второй год планового периода (2016 год)
Цель: выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
1
Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
2
Доля семей с детьми, несовершеннолетних, отдельных граждан, получивших социальные услуги, в общей численности семей с детьми, несовершеннолетних, отдельных граждан, обратившихся за их получением
%
Ведомственная отчетность
100%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%





Приложение № 2
к подпрограмме 4.2
"Социальная поддержка
семей, имеющих детей",
реализуемой в рамках
муниципальной программ
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной помощи и поддержке семей с детьми, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
УСЗН









1. Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством
УСЗН









1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")
УСЗН
149
1003
0220171
321
9601,1
10074,3
10074,3
29749,7
2035 детей - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
УСЗН
149
1003
0220272
321
872,4
916,0
916,0
2704,4
471 детей - ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие, - инвалиды) (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
УСЗН
149
1003
0220273
321
277,8
291,7
291,7
861,2
18 семей - ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
УСЗН
149
1003
0220274
321





1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") с учетом расходов на доставку и пересылку
УСЗН
149
1003
0220275
321
151,1
151,1
151,1
453,3
89 детей - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
УСЗН
149
1003
0220276
321
22,8
23,9
23,9
70,6
13 детей - ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом государственной программы "Развитие образования Красноярского края на 2014 - 2016 годы")
УСЗН
149
1003
0227403
321
4818,8
3530,9
0,00
8349,70
187 детей - ежегодно
2. Задача. Укрепление социального института семьи и семейных ценностей, повышение качества жизни семей с детьми, профилактика безнадзорности










2.1. Своевременное и качественное предоставление социальных услуг семьям с детьми, несовершеннолетним и отдельным гражданам, направленных на укрепление института семьи, повышение качества жизни, профилактику безнадзорности и социокультурную реабилитацию
УСЗН
149
1003
0228431
244
175,4
175,4
183,6
534,4
Экономическая поддержка 360 детей из малообеспеченных семей; выявление 60 семей, сохраняющих традиции семейного воспитания; повышение у 150 семей престижа современной семьи как важнейшего социального института; предоставление условий временного проживания 75 женщинам, попавшим в ТЖС; 30 человек получат возможность пройти курс лечения от алкогольной зависимости и наладить благополучие в своих семьях. Охват социокультурной реабилитацией не менее 1200 несовершеннолетних
2.2. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")
УСЗН
149
1003
0220461
321
35,1
38,0
38,0
111,10
15 чел. - ежегодно
В том числе










УСЗН
УСЗН
149
1003


15779,1
15025,9
11495,0
42300,0

МКУ СО ЦСПСиД
УСЗН
149
1003
0228431
244
175,4
175,4
183,6
534,4






Приложение № 4.3
к муниципальной программе
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
муниципального района/города
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы"
Исполнитель подпрограммы
Управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района
Цель подпрограммы муниципальной программы
социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Задачи подпрограммы муниципальной программы
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального района и имеющих право на их получение, 99,3% к 2016 году
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
из средств краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 2014 по 2016 гг. - 235946,6 тыс. рублей:
в 2014 году - 73304,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 81260,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 81381,5 тыс. руб.,
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 38662,2 тыс. рублей:
в 2014 году - 12520,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 13010,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 13131,4 тыс. руб.,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 197284,4 тыс. рублей:
в 2014 году - 60784,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 68250,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 68250,1 тыс. руб.; из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - _____ тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - _________ тыс. руб.;
в 2015 году - _________ тыс. руб.;
в 2016 году - _________ тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
контроль за ходом реализации программы осуществляет управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района;
контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляют служба финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетная палата Красноярского края;
осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетная палата Красноярского края

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одной из функций государства, направленной на поддержание и повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченностью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, включают:
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по льготному статусу;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан.
Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению своевременного предоставления социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов является одним из приоритетных направлений социальной политики в Краснотуранском районе.
Система мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной форме.
В Краснотуранском районе проживает 14,9 тыс. человек. Получателями мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Краснотуранского района в настоящее время являются 6172 льготника, что составляет 42% от общей численности населения жителей района.
Ежегодно количество получателей мер социальной поддержки увеличивается за счет появления новых льготных категорий, увеличения численности многодетных семей, а также в связи с увеличением численности граждан, которым присваивается звание "ветеран труда Красноярского края". Так, за 2011 год звание "ветеран труда Красноярского края" получило 12 граждан района, за аналогичный период 2012 г. количество получивших звание увеличилось на 47 человек. Многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, в 2011 г. составило 208 семей, в 2012 г. количество многодетных семей увеличилось на 25, что составило 233 семьи. Также увеличение получателей мер социальной поддержки происходит за счет увеличения иных категорий льготников, но не в значительном количестве, общее количество получателей мер социальной поддержки в 2012 г. по отношению к 2011 г. (2622 получателя МПС) увеличилось на 17,9%.
В целом анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Краснотуранского района, в последующие годы также будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией незначительного увеличения.
Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан на территории Краснотуранского района являются 750 семей, доля получателей субсидий составляет 13% в общей численности семей, проживающих в районе. С 2010 г. в связи с изменением механизма предоставления субсидий по доходам численность получателей субсидий значительно сократилась, что позволило усилить адресность предоставления субсидий гражданам. В результате доля семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Краснотуранском районе за 2011 год составила 16%, тогда как в 2010 году она составила 20%. В 2012 году доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, снизилась до 13%. Кроме того, динамика численности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан зависит от изменений доходов населения, величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Таким образом, с 2010 года в Краснотуранском районе наметилась положительная динамика снижения численности получателей субсидий. К примеру, численность получателей за 2012 год в сравнении с 2011 годом снизилась на 156 семей.
Одной из основных задач при осуществлении переданных полномочий по предоставлению субсидий является определение нуждающихся и обеспечение их прав на получение субсидий.
В целом социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одним из наиболее востребованных и финансово емких видов социальной помощи населению, направленных на повышение уровня их жизни. На предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов за счет средств краевого бюджета в 2013 году предусмотрено 66265,9 тыс. руб.
Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан закреплена значительным количеством федеральных и региональных нормативных актов, определяющих полномочия государства и органов местного самоуправления по социальной поддержке населения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Своевременное и качественное обеспечение полномочий управлением социальной защиты населения администрации Краснотуранского района в сфере предоставления социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг возможно при разработке и целенаправленной реализации социальной политики, основой которой является районная программа. Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в рамках муниципальной программы Краснотуранского района "Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 гг." будет способствовать формированию благоприятного социального климата в районе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем своевременного и адресного предоставления мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
степень выполнения поставленной задачи, заключающейся в своевременности и полноте предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан;
доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации;
эффективность проводимых мероприятий, направленных на усиление адресности предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Управление социальной защиты населения осуществляет предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством.
Предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме.
Механизм предоставления:
при реализации подпрограммы управление осуществляет предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставление субсидий по доходу в соответствии с:
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения";
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п "О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов";
Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг";
Законом Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)".

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование бюджетных средств, предоставляемых для исполнения подпрограммы, посредством:
составления и предоставления отчетности, утвержденной Постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п "О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов", в том числе:
отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, указанным в статье 11 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг";
отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, указанным в статьях 2 - 6, 8 - 10.1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг".
Вышеуказанные отчеты представляются ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
Кроме этого управлением социальной защиты населения направляются в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики отчеты по формам:
№ 22-ЖКХ (субсидии) "Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (форма утверждена Приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством") - ежеквартально (на 16-й день после отчетного периода);
№ 26-ЖКХ "Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" (форма утверждена Приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством") - ежеквартально (на 17-й день после отчетного периода).
Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ направляются управлением социальной защиты населения в министерство для осуществления мониторинга и анализа хода исполнения основных мероприятий подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме предоставить меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6172 гражданам, имеющим право на их получение;
повысить уровень жизни граждан - получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
обеспечить поддержку 750 семьям из наиболее социально незащищенных категорий семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 235946,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 73304,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 81260,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 81381,5 тыс. руб.,
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 38662,2 тыс. рублей:
в 2014 году - 12520,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 13010,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 13131,4 тыс. руб.,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 197284,4 тыс. рублей:
в 2014 году - 60784,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 68250,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 68250,1 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - _____ тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - _________ тыс. руб.;
в 2015 году - _________ тыс. руб.;
в 2016 году - _________ тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края, осуществляющих реализацию мероприятий программы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения". Дополнительных средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы не требуется.





Приложение № 1
к подпрограмме 4.3
"Обеспечение социальной
поддержки граждан на оплату
жилого помещения
и коммунальных услуг",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН НА ОПЛАТ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Первый год планового периода (2015 год)
Второй год планового периода (2016 год)
Цель: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального района/города и имеющих право на их получение
%
информационный банк данных "Адресная социальная помощь"
98,9
99,0
99,1
99,2
99,3





Приложение № 2
к подпрограмме 4.3
"Обеспечение социальной
поддержки граждан на оплату
жилого помещения
и коммунальных услуг",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
УСЗН
149
1003







Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат










1.1. Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
УСЗН
149
1003
0340191
321
28712,7
32330,2
32330,2
93373,10
4038 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)")
УСЗН
149
1003
0340231
321
20006,8
22407,5
22407,5
64821,8
656 чел. - ежегодно
1.3. Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
УСЗН
149
1003
0340192
321
12064,7
13512,4
13512,4
39089,5
До 1000 семей - ежегодно
1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
УСЗН
149
1003
0345250
321
12520,0
13010,8
13131,4
38662,2
1419 чел. - ежегодно
В том числе
УСЗН
149








УСЗН администрации Краснотуранского района
УСЗН
149



73304,2
81260,9
81381,5
235946,6
Более 7000 чел. - ежегодно получат МСП на оплату ЖКУ





Приложение № 4.4
к муниципальной программе
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 4
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению Краснотуранского района" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы" (далее - программа)
Исполнитель подпрограммы
Управление социальной защиты администрации Краснотуранского района
Цель подпрограммы муниципальной программы
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;
2. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг;
3. Обеспечение комплекса социально-экономических мер, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепление их социальной защищенности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории, 99,2% к 2016 году;
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги, 100% к 2016 году;
охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) - 70 человек к 2016 г.;
удельный вес несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями и социокультурной реабилитацией, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории Краснотуранского района, 90%;
охват граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших дополнительные услуги, к общему числу граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории района, 70 человек к 2016 г.;
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг к общему количеству получателей данных услуг в календарном году - не более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг - не менее 90% к 2016 г.
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 215686,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 69405,1 тыс. руб.;
в 2015 году - 73131,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 73150,3 тыс. руб.,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 214581,70 тыс. рублей:
в 2014 году - 69054,9 тыс. руб.;
в 2015 году - 72763,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 72763,4 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 1105,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 350,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 368,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 386,9 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
контроль за ходом реализации программы осуществляет управление социальной защиты Краснотуранского района Красноярского края (далее - УСЗН);
контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Краснотуранского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы

В плане социально-экономического развития Краснотуранского района до 2017 года одним из приоритетных направлений в среднесрочной и краткосрочной перспективе является повышение качества жизни граждан Краснотуранского района.
Одной из особенностей современной демографической ситуации в Краснотуранском районе является высокая численность лиц пожилого возраста, которая в настоящее время превышает общероссийский показатель и составляет более 29% от общей численности населения района. По прогнозам, высокая доля лиц пожилого возраста в структуре населения района в долгосрочной перспективе сохранится.
Согласно социальному паспорту в Краснотуранском районе на 01.01.2013 проживает 4804 пенсионера, из них 3676 человек - пенсионеры по возрасту. Одиноко проживающие пенсионеры составляют 1039 человек, одиноко проживающие супружеские пары - 1181. 450 тружеников тыла, 15 участников Великой Отечественной войны, 15 - инвалидов Великой Отечественной войны, 20 вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 1285 ветеранов труда, 887 ветеранов труда Красноярского края, 42 инвалида и участника Великой Отечественной войны; 320 граждан категории "реабилитированные".
Численность инвалидов старше 18 лет - 1209 человек, детей-инвалидов - 76 человек, что составляет 8% от общей численности населения района.
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда являются характерными чертами жизни значительной части пожилых людей и инвалидов. Ситуацию усугубляет географическая отдаленность сел от районного центра, что делает затруднительной или невозможной реабилитацию инвалидов или интеграцию их в общество. В силу указанных особенностей многие пожилые люди и инвалиды с трудом адаптируются в изменяющихся социально-экономических условиях, чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Уровень и качество их жизни значительно ниже, чем у трудоспособной части населения, также у них ограничены возможности для полноценного участия в общественной жизни, в связи с чем им требуется помощь, учитывающая значительную дифференциацию, многообразие потребностей и запросов граждан.
В условиях сложившейся ситуации, характеризующейся продолжающимся процессом старения населения и сокращением в обществе доли трудоспособного населения, одним из приоритетов государственной политики является социальная защита пожилых людей, инвалидов, направленная на помощь людям старшего поколения и инвалидам и обеспечивающая им условия, необходимые для поддержания удовлетворительного качества жизни и возможности участия в общественной жизни общества.
Помимо социально-экономических трудностей, испытываемых многими в современном обществе, они испытывают также проблемы психологического характера, типичные для старшего поколения и инвалидов в целом. В целях поддержания заинтересованности в социально-экономическом и культурном развитии требуется дальнейшее решение проблем их социальной адаптации и творческой реализации.
В данном направлении программно-целевым методом могут быть сформулированы условия сохранения достойного образа жизни, предусматривающие реализацию мероприятий, в ходе которых должны поддерживаться физическое и духовное здоровье, достигаться удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаться гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.
В связи с этим важным направлением деятельности по формированию социальной активности граждан является осуществление мер, направленных на совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей и инвалидов.
Кроме того, в рамках программы запланированы мероприятия по развитию социального туризма, обеспечивающего реализацию конституционных прав пожилых людей и инвалидов в оздоровлении, рекреации, реабилитации, благоприятной окружающей среде, в повышении культурного уровня, в посещении значимых историко-культурных и природных местностей.
Таким образом, острота проблем, возникающих при изменении социального статуса человека в старости или при наступлении инвалидности, возникновение различных затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации пожилых граждан и инвалидов диктует необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм и методов, особых технологий социальной работы, требует их решения с учетом всех сторон жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов.
В целом существующая в районе система социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, детей-инвалидов позволяет гибко и быстро реагировать на все изменения и тенденции, происходящие в обществе, а также оперативно и адресно решать конкретные социальные вопросы.
Одной из закономерностей последствий старения и инвалидизации населения как социально-демографического процесса является рост потребностей в социальных услугах. Именно поэтому необходимо развитие системы социального обслуживания, укрепление системы социальных служб, совершенствование технологий решения экономических, семейно-бытовых, психологических и многих других проблем, имеющих жизненно важное значение для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также поиск источников и ресурсов для обеспечения эффективной деятельности этой сферы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы - повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения Краснотуранского района.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1. Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;
2. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг;
3. Обеспечение комплекса социально-экономических мер, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепление их социальной защищенности.
Целевые показатели:
- удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе/городе;
- удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Краснотуранского района;
- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров);
- удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения;
- охват граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших дополнительные услуги, к общему числу граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории района (на 10000 человек), к 2016 г. - 950 чел.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы - 2014 - 2016 гг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимо наличие определенных механизмов и условий. Реализация программы будет осуществляться на основе Закона Красноярского края от 20 декабря 2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения" (с изм. от 27.06.2013), Устава Краснотуранского района, а также:
- действующих нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения;
- разработки и утверждения планов мероприятий по реализации программных мероприятий на соответствующие годы.
Условием реализации подпрограммы является наличие ресурсного обеспечения, включающего:
- финансовые ресурсы, соответствующие объемам средств по долгосрочной районной целевой программе из местного бюджета, на реализацию мероприятий на основании Постановления администрации Краснотуранского района Красноярского края от 07.12.2010 № 703-п "Об утверждении долгосрочной районной целевой программы "Старшее поколение", Постановления администрации Краснотуранского района Красноярского края от 07.12.2010 № 702-п "Социальная поддержка и социальная реабилитация инвалидов");
- кадровые ресурсы МБУ КЦСОН.
Решение задачи 2 "Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг" осуществляется в соответствии с:
Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 "О социальном обслуживании населения";
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений";
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края";
Постановлением администрации Краснотуранского района Красноярского края № 342-п от 28.05.2012 "Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципального учреждений социального обслуживания Краснотуранского района".
Решение задачи 3 "Обеспечение комплекса социально-экономических мер, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепление их социальной защищенности" будет осуществляться Муниципальным бюджетным учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района" в соответствии с:
Федеральными законами от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации";
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения".
Мероприятие 3.1 "Социальная адаптация, социальная и социокультурная реабилитация, социализация и интеграция в социум граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе - детей-инвалидов)" осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района" за счет средств местного бюджета на основании предварительной заявки в финансовое управление администрации Краснотуранского района с приложением сметы расходов, утвержденного календарного плана работы учреждения.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Главным распорядителем бюджетных средств является управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района.
Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого и муниципального бюджетов осуществляется УСЗН в форме ежеквартального мониторинга качества предоставления социальных услуг.
Механизм реализации и контроля за выполнением мероприятий подпрограммы будет осуществляться при совместной организации деятельности администрации Краснотуранского района, УСЗН, учреждений социального обслуживания.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем - МБУ КЦСОН. Учреждение несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Для проведения текущего мониторинга реализации подпрограммы МБУ КЦСОН осуществляет сбор информации об исполнении подпрограммы, осуществляет сверку финансовых показателей с финансовым управлением и направляет в УСЗН и отдел планирования администрации Краснотуранского района сводный отчет об исполнении подпрограммы в срок:
- по итогам полугодия - в срок до 25 июля отчетного года;
- по итогам 9 месяцев - в срок до 20 октября отчетного года;
- по итогам года - в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
2.4.3. Пакет документов предоставляется в электронном и печатном виде и должен содержать:
- подробную пояснительную записку с анализом исполнения (невыполнения) физических и стоимостных показателей;
- отчет (полугодовой, по итогам 9 месяцев или годовой) об исполнении подпрограммы по утвержденным администрацией Краснотуранского района формам;
- сводную оценку эффективности реализации подпрограммы (по итогам года) по утвержденной администрацией Краснотуранского района форме.
2.4.4. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, досрочном прекращении или продлении срока реализации подпрограммы принимается бюджетной комиссией.
После принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований социальные учреждения осуществляют подготовку проекта постановления администрации Краснотуранского района о внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района, утверждающее муниципальную программу.
При продлении срока реализации подпрограммы социальные учреждения осуществляют подготовку необходимых документов.
Для осуществления корректировки подпрограммы социальные учреждения к проекту подпрограммы предоставляют пакет материалов, содержащий:
- пояснительную записку с обоснованием сущности и необходимости осуществления изменения подпрограммы;
- расчетные документы, подтверждающие объем вносимых корректировок;
- сравнительный анализ технико-экономического обоснования мероприятий подпрограммы.
2.4.5. В случае исключения неэффективных мероприятий подпрограммы на основании принятого бюджетной комиссией решения финансовое управление осуществляет подготовку проекта решения о внесении изменений в бюджет Краснотуранского района.
2.4.6. Финансовое управление имеет право запросить дополнительную информацию от социальных учреждений при осуществлении проверки представленной отчетности о ходе реализации программы.
2.4.7. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы подлежит размещению на официальном сайте Краснотуранского района.
2.4.8. Финансирование мероприятий программы осуществляется по заявке социальных учреждений в соответствии с бюджетной росписью.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений целевых показателей.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
- удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе достигнет 34% в 2014 году, 35% в 2015 году, 35,5% в 2016 году;
- удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории, достигнет 98,9% в 2014 году, 99% в 2015 году, 99,2% в 2016 году;
- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) составит 70 человек в 2014 году и сохранится до 2016 года включительно;
- удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг МБУ КЦСОН к общему количеству получателей данных услуг в календарном году не превысит 0,1% до 2016 года включительно;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения составит в каждом календарном году, включая 2016 год, не менее 90%;
- охват граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, к общему числу граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории района (на 10000 человек), в 2014 году составит 826 человек, в 2015 году - 846 человек, в 2016 г. - 950 человек.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит провести социокультурные реабилитационные и рекреационные мероприятия для 26 ветеранов Великой Отечественной войны, 40 ветеранов труда, 950 граждан пожилого возраста, 70 ветеранов боевых действий, 200 граждан категории "пострадавшие от политических репрессий", 1286 инвалидов (в том числе - 76 детей-инвалидов).
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных социально значимым датам - Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню Победы, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню памяти политических репрессий;
- социальной адаптации, оздоровлению и обеспечению отдыха на базе отделения дневного пребывания 10 ветеранов труда и инвалидов, проживающих в селах района;
- интеграции в социум более 200 инвалидов;
- социально-педагогической и социально-психологической реабилитации 30 инвалидов, проживающих в селах района (программа "Полоса препятствий");
- участию более 100 инвалидов, проживающих в отдаленных селах района, в районном фестивале художественного творчества;
- реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта: 50 инвалидов старшего возраста, 20 детей-инвалидов (проведение зимних и летних паралимпийских игр в районе);
- обеспечению слепых и слабовидящих инвалидов средствами коммуникационной поддержки и техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, - "говорящие часы", карманные радиоприемники, иглы с широкими ушками, нитковдеватели, флеш-плеер "говорящая книга" с радиоприемником, ЭРВУ (ручной видеоувеличитель), "говорящие" термометры и тонометры;
- обеспечению 10 инвалидам района, находящимся в сложной жизненной ситуации, участия в краевых конкурсах;
- проведению туристического слета 10 семей, воспитывающих инвалидов;
- организации поездки 12 детей-инвалидов с детским церебральным параличом и инвалидов по слуху и зрению на новогодний бал-маскарад "В гости к Деду Морозу" в драматический/кукольный театр г. Абакана;
- переподготовке и повышению квалификации кадров - субъектов реабилитации инвалидов - реабилитолога, специального психолога;
- проведению совместно с отделом молодежи обучающих семинаров для волонтеров по оказанию социальной помощи на дому одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- созданию в средствах массовой информации постоянной рубрики, посвященной проблемам инвалидов, ветеранов войны и труда;
- социальной адаптации 20 инвалидов с сенсорными нарушениями и нарушением опорно-двигательного аппарата, впервые получивших инвалидность, проживающих в селах района, через участие их в фестивале "Планета творчества";
- интеграции в социум, социальной реабилитация 50 инвалидов, в том числе 10 детей-инвалидов, и инвалидов - граждан пожилого возраста через участие в чемпионате по компьютерному многоборью среди инвалидов и инвалидов - граждан пожилого возраста;
- интеграции в социум 20 инвалидов старшего возраста, 10 детей-инвалидов через проведение мероприятия "Руками трогать обязательно".
Реализация подпрограммы позволит организовать в 2014 г. движение волонтеров среди молодежи по предоставлению пожилым гражданам и инвалидам социальных услуг, осуществить поддержку ветеранского движения, а также деятельности Общественного совета, попечительского совета, а также внедрить в практику работы эффективные технологии и методы социальной работы с гражданами.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
- 180 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, получить материальную помощь в виде дополнительного питания;
- 300 гражданам пожилого возраста, труженикам тыла, ветеранам труда, проживающим в отдаленных селах района, получить реабилитационные услуги через передвижной центр реабилитации ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда "Надежда";
- 20 гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, получить экономическую поддержку;
- 20 гражданам категории БОМЖ, гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, будут предоставлены санитарно-гигиенические наборы.
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы выражается в обеспечении повышения качества и уровня жизни 5600 граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, 1307 несовершеннолетних детей и граждан, имеющих несовершеннолетних детей, других социально уязвимых категорий граждан за счет своевременного и качественного предоставления услуг по социальному обслуживанию, расширения спектра и качества оказываемых гражданам социальных услуг. Реализация подпрограммы позволит обеспечить проведение комплекса реабилитационных мероприятий для 1210 инвалидов, в том числе 10 инвалидов-колясочников и 76 детей-инвалидов.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 215686,90 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 69405,10 тыс. руб.;
в 2015 году - 73131,50 тыс. руб.;
в 2016 году - 73150,30 тыс. руб.,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 214581,7 тыс. рублей:
в 2014 году - 69054,90 тыс. руб.;
в 2015 году - 72763,40 тыс. руб.;
в 2016 году - 72763,40 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 1105,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 350,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 368,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 386,9 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации уполномоченными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями социального обслуживания населения мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения".





Приложение № 1
к подпрограмме 4.4
"Повышение качества и доступности
социальных услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского муниципального района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского муниципального района
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 4
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ"

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Первый год планового периода (2015 год)
Второй год планового периода (2016 год)
Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
1
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории района
%
отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей"
98,7
98,8
98,9
99,0
99,2
2
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)
ед.
Социальный паспорт муниципального образования, отчетные формы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
68
69
70
70
70
3
Удельный вес несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями и социокультурной реабилитацией, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории Краснотуранского района
%
ведомственная отчетность
100
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
4
Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году
%
ведомственная отчетность
0
не более 0,1
не более 0,1
не более 0,1
не более 0,1
5
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения
%
Результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках "Декады качества"
96
98,9
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
6
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, к общему числу граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории района (на 10000 пенсионеров и инвалидов)
ед.
ведомственная отчетность
700
816
826
846
950
7
Создание комфортных условий и обеспечение физической безопасности клиентов при получении социальных услуг
%
ведомственная отчетность
-
-
30
30
40





Приложение № 2
к подпрограмме 4.4
"Повышение качества и доступности
социальных услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского муниципального района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского муниципального района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
1. Задача. Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием
УСЗН
149
1002
0240151
000
7279,27
7650,53
7650,53
22580,33
обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых населению
1.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
УСЗН








Расходы по задаче № 1 равны объему субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения", за исключением расходов на оплату труда, отнесенных к задаче № 2 данной подпрограммы
Всего

149
1002
0240151
000
7279,27
7650,53
7650,53
22580,33
В том числе

149
1002
0240151
244
611
612
3426,77
3567,1
285,4
3601,53
3749,0
300,00
3601,53
3749,0
300,00
10629,83
11950,5
885,4
2. Задача. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг
УСЗН
149
1002
0240151
000
61775,62
65112,87
65112,87
192001,37
Обеспечение повышения мотивации работников (235 шт. ед.) учреждений к качественному предоставлению услуг
2.1. Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
УСЗН








Расходы на оплату труда работников учреждений из общего объема субвенций на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
Всего

149
1002
0240151
000
61775,62
65112,87
65112,87
192001,37
В том числе




110
611
18270,83
43504,79
19261,37
45851,5
19261,37
45851,5
56793,58
135207,79
3. Задача. Обеспечение комплекса социально-экономических мер, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепление их социальной защищенности, по Закону края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
УСЗН
149
1003
0248421
000
350,2
368,1
386,9
1105,2

3.1. Социальная адаптация, социальная и социокультурная реабилитация, социализация и интеграция в социум граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов)
УСЗН








Охват социокультурной реабилитацией и рекреацией граждан пожилого возраста и инвалидов к 2016 году - 950 человек. Социальная адаптация, реабилитация, социализация и интеграция в социум инвалидов - 1210 инвалидов (в том числе 76 детей-инвалидов)
Всего

149
1003
0248421
000
350,2
368,1
386,9
1105,2
В том числе




612
350,2
368,1
386,9
1105,2
Всего
В том числе по учреждениям
УСЗН
149
0000
0000000
000
69405,10
73131,50
73150,30
215686,90

МБУ КЦСОН

149
0000
0000000
000
48688,22
52116,17
52134,97
152939,36
МКУ СО ЦСПСиД

149
0000
0000000
000
20716,88
21015,33
21015,33
62747,54





Приложение № 4.5
к муниципальной программе
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 5
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Система социальной защиты населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы"
Исполнитель подпрограммы
УСЗН администрации Краснотуранского района
Цель подпрограммы муниципальной программы
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию
Задачи подпрограммы муниципальной программы
обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории муниципального района/города
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, не менее 97%;
уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее 90%;
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году, не более 0,1%
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
из средств краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 20884,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 6818,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 7033,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 7033,2 тыс. руб.,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 18334,4 тыс. рублей:
в 2014 году - 5968,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 6183,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 6183,2 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 2550 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 850,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 850,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 850,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
контроль за ходом реализации программы осуществляет УСЗН администрации Краснотуранского района;
контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края;
контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляется ревизионной комиссией муниципального образования Краснотуранского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
К приоритетным направлениям социальной политики Краснотуранского района отнесены в том числе:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.
Муниципальная программа является основным управленческим документом развития социальной политики в Краснотуранском районе
Исходя из системы целей администрации Краснотуранского района определены цели муниципальной программы "Развитие системы социальной поддержки населения Краснотуранского района на 2014 - 2016 годы":
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки через выполнение переданных государственных полномочий;
повышение качества и доступности социального обслуживания населения.
Управление социальной защиты населения, согласно утвержденным министерством социальной политики края регламентам предоставления государственных услуг, принимает документы от граждан, принимает решения о предоставлении мер социальной поддержки и производит перечисление на счета граждан в кредитные организации или на почтовые отделения связи для доставки получателю.
В соответствии с законами края государственные полномочия исполняются непосредственно министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края, которые наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения с передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов.
На сегодняшний день управлением социальной защиты Краснотуранского района предоставляется 67 государственных и 4 муниципальных услуги.
Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения предоставление каждой государственной услуги имеет свои особенности:
- предоставление 61 государственной услуги полностью осуществляется управлением социальной защиты муниципального района - от приема граждан, получения документов, определения права назначения и до выплаты мер социальной поддержки в денежной форме;
- по 6 государственным услугам управление социальной защиты муниципального района только назначает меры социальной поддержки, выплата осуществляется министерством.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках исполнения переданных государственных полномочий.
Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач:
обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории района;
совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан через службу "одного окна".
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:
расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст основу для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и в то же время для более эффективного использования средств краевого и муниципального бюджетов;
совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Управление реализует мероприятия подпрограммы в соответствии с компетенцией, установленной Положением об управлении, утвержденном Постановлением администрации Краснотуранского района от 08.06.2010 № 287-п "Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения администрации Краснотуранского района".
Осуществляется переход на электронное межведомственное взаимодействие.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Получателем средств является управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района, являющееся главным распорядителем бюджетных средств.
В рамках реализации подпрограммы запланирована реализация следующих мероприятий.
Мероприятие 1.1 "Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения" реализуется в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения".
Мероприятие 1.2 "Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения" реализуется в соответствии с Постановлением администрации Краснотуранского района от 25.12.2007 № 860-п "О создании отдела социальных выплат".
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края и службой финансово-экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляется ревизионной комиссией муниципального образования Краснотуранского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения администрации Краснотуранского района.
Управление социальной защиты населения несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения администрации Краснотуранского района, являющимся главным распорядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения Краснотуранского района путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляется ревизионной комиссией муниципального образования Краснотуранский район.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы требует поэтапного повышения аналитичности финансовой структуры ее подпрограмм и возможного перераспределения финансовых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на достижение показателей муниципальной программы.
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
достичь уровня исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, не менее 97%;
уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения составит не менее 90%;
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году, составит не более 0,1%.
Предоставление государственных и муниципальных услуг по социальной поддержке будет производиться по принципу "одного окна".
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению реализации государственной социальной политики на всей территории района;
совершенствованию организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и муниципального бюджетов.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет: из средств краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 20884,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 6818,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 7033,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 7033,2 тыс. руб.,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 18334,4 тыс. рублей:
в 2014 году - 5968,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 6183,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 6183,2 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 2550 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 850,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 850,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 850,0 тыс. руб.
Дополнительных средств краевого и муниципального бюджетов на реализацию подпрограммы не требуется.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности управления социальной защиты населения Краснотуранского района, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения".





Приложение № 1
к подпрограмме 4.5
"Обеспечение реализации
муниципальной программы",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 5
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Первый год планового периода (2015 год)
Второй год планового периода (2016 год)
Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию
1
Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края
%
годовой отчет об исполнении бюджета
97
97
97
97
97
2
Уровень удовлетворенности жителей Краснотуранского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения
%
Результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках "Декады качества"
99,39
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
3
Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году
%
ведомственная отчетность
0
Не более 0,1
Не более 0,1
Не более 0,1
Не более 0,1





Приложение № 2
к подпрограмме 4.5
"Обеспечение реализации
муниципальной программы",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Краснотуранского района
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию
УСЗН
149
1006







1. Задача. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Краснотуранского района
УСЗН
149
1006

000
6818,0
7033,2
7033,2
20884,4

1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов управления социальной защиты населения Краснотуранского района по выполнению переданных государственных полномочий (аппарат УСЗН)
УСЗН
149
1006
0257513
120
240
4865,0
1103,0
4925,7
1257,5
4925,7
1257,5
14716,01
3618,0
Исполнение переданных полномочий по социальной поддержке более 8000 граждан
Итого по 1.1





5968,0
6183,2
6183,2
18334,4

1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов управления социальной защиты населения Краснотуранского района по предоставлению муниципальных услуг (отдел социальных выплат)
УСЗН
149
1006
0250021
120
240
726,3
123,7
735,3
114,7
735,3
114,7
2196,9
353,1
Предоставление населению 4 муниципальных услуг
итого по 1.2





850,0
850,0
850,0
2550,0






Приложение № 1
к муниципальной программе
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА/ГОРОДА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Статус муниципальная программа, подпрограмма
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Муниципальная программа
Система социальной защиты населения муниципального района/города на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
178388,10
190083,80
186744,70
555216,60
в том числе по ГРБС








УСЗН
149
X
X
X
178388,10
190083,80
186744,70
555216,60
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
12906,30
13456,90
13501,10
39864,30
в том числе по ГРБС








УСЗН
149
X
X
X
12906,30
13456,90
13501,10
39864,30
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
15954,50
15201,30
11678,60
42834,40
в том числе по ГРБС








УСЗН
149
X
X
X
15954,50
15201,30
11678,60
42834,40
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
73304,2
81260,9
81381,5
235946,6
в том числе по ГРБС








УСЗН
149
X
X
X
73304,2
81260,9
81381,5
235946,6
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
69405,1
73131,5
73150,3
215686,9
в том числе по ГРБС








УСЗН
149
X
X
X
69405,1
73131,5
73150,3
215686,9
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
X

X
X
6818,0
7033,2
7033,2
20884,4
в том числе по ГРБС








УСЗН
149
X
X
X
6818,0
7033,2
7033,2
20884,4





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СИСТЕМА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Муниципальная программа
Система социальной защиты населения муниципального района/города на 2014 - 2016 годы
Всего
178388,10
190083,80
186744,70
555216,60
в том числе:




федеральный бюджет
12724,6
13225,2
13356,0
39305,8
краевой бюджет
162303,80
173481,10
169984,20
505769,10
внебюджетные источники <*>




бюджет муниципального района/города <**>
3359,6
3377,5
3404,5
10141,6
юридические лица




Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего
12906,30
13456,90
13501,10
39864,30
в том числе:




федеральный бюджет
204,6
214,4
224,6
643,6
краевой бюджет
10717,70
11258,50
11292,50
33268,70
внебюджетные источники <*>




бюджет муниципального района/города <**>
1984,0
1984,0
1984,0
5952,0
юридические лица




Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего
15954,50
15201,30
11678,60
42834,40
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
15779,10
15025,90
11495,00
42300,00
внебюджетные источники <*>




бюджет муниципального района/города <**>
175,4
175,4
183,6
534,4
юридические лица




Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
73304,2
81260,9
81381,5
235946,6
в том числе:




федеральный бюджет
12520,0
13010,8
13131,4
38662,2
краевой бюджет
60784,2
68250,1
68250,1
197284,4
внебюджетные источники <*>




бюджет муниципального района/города <**>




юридические лица




Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего
69405,10
73131,50
73150,30
215686,9
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
69054,9
72763,4
72763,4
214581,7
внебюджетные источники <*>




бюджет муниципального района/города <**>
350,2
368,1
386,9
1105,2
юридические лица




Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
6818,0
7033,2
7033,2
20884,4
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
5968,0
6183,2
6183,2
18334,4
внебюджетные источники <*>




бюджет муниципального района/города <**>
850,0
850,0
850,0
2550,0
юридические лица









Приложение № 3
к муниципальной программе
"Система социальной
защиты населения
Краснотуранского района
на 2014 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание в стационарных отделениях муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района"
Показатель объема услуги (работы):
койко/дни
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
14300
13800
13140
13140
13140
4574,02
5909,68
5909,68
5909,68
5909,68
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
14300
13800
13140
13140
13140
4574,02
5909,68
5909,68
5909,68
5909,68
Наименование услуги и ее содержание:
Полустационарное социальное обслуживание в отделении дневного пребывания, в социальной гостинице муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района"
Показатель объема услуги (работы) в отделении дневного пребывания: количество получателей социальной услуги
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
629
525
525
525
525
1508,23
1548,23
1548,23
1548,23
1548,23
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
629
525
525
525
525
1508,23
1548,23
1548,23
1548,23
1548,23
Наименование услуги и ее содержание:
Полустационарное социальное обслуживание в отделении дневного пребывания, в социальной гостинице муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района"
Показатель объема услуги (работы) в социальной гостинице:
койко/дни
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению Краснотуранского района"
268
236
236
236
236
877,25
877,33
877,33
877,33
877,33
Мероприятие 1.1. Оказание гражданам социальных услуг в отделении дневного пребывания, в социальной гостинице
268
236
236
236
236
877,25
877,33
877,33
877,33
877,33
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание на дому в муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района"
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
400
401
401
401
401
21949,92
26351,05
26351,05
26351,05
26351,05
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
400
401
401
401
401
21949,92
26351,05
26351,05
26351,05
26351,05
Наименование услуги и ее содержание:
Срочное социальное обслуживание в муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района"
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
4486
3050
3050
3050
3050
3365,94
3687,56
3687,56
3687,56
3687,56
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
4486
3050
3050
3050
3050
3365,94
3687,56
3687,56
3687,56
3687,56
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление социально-реабилитационных социальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района"
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
1210
1210
1210
1210
1210
3253,12
2839,50
2839,50
2839,50
2839,50
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
1210
1210
1210
1210
1210
3253,12
2839,50
2839,50
2839,50
2839,50
Наименование услуги и ее содержание:
Оказание социально-консультативной, юридической помощи в муниципальном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района"
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
40
60
60
60
60
1920,02
1742,19
1742,19
1742,19
1742,19
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
40
60
60
60
60
1920,02
1742,19
1742,19
1742,19
1742,19
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания
Показатель объема услуги (работы):
количество койко-мест
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
14
14
14
14
14
7499,7
9257,2
9511,2
9667,8
9736,4
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
14
14
14
14
14
7499,7
9257,2
9511,2
9667,8
9736,4
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы):
количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
1867
1307
1307
1307
1307
8423,0
11089,3
13882,2
15185,1
16047,4
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
1867
1307
1307
1307
1307
8423,0
11089,3
13882,2
15185,1
16047,4
ИТОГО:





53371,2
69054,9
72763,4
72763,4
72763,4


------------------------------------------------------------------