По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 29.10.2013 N 1011 "Об утверждении муниципальной программы Ужурского района "Развитие культуры района" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2013 г. № 1011

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154, от 23.01.2014 № 54,
от 23.04.2014 № 334, от 26.05.2014 № 426)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации", Уставом Ужурского района Красноярского края постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Ужурского района "Развитие культуры района" на 2014 - 2016 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам (Туктарова Т.Ю.).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в специальном выпуске газеты "Сибирский хлебороб".

Глава
администрации района
Ю.П.КАЗАНЦЕВ





Приложение
к Постановлению
администрации района
от 29 октября 2013 г. № 1011

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
УЖУРСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154, от 23.01.2014 № 54,
от 23.04.2014 № 334, от 26.05.2014 № 426)

1. ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Ужурского района "Развитие культуры района" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 12.08.2013 № 724;
Распоряжение администрации Ужурского района Красноярского края от 23.09.2013 № 117
Ответственный исполнитель Программы
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района
Соисполнители Программы
Администрация Ужурского района,
Отдел сельского хозяйства администрации Ужурского района
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
1. "Сохранение культурного наследия";
2. "Поддержка искусства и народного творчества";
3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Цели Программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ужурского района
Задачи Программы
1. "Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района";
2. "Обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни";
3. "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе"
Этапы и сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год
Целевые показатели и показатели результативности Программы
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;
2. Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек;
3. Количество учащихся в детской школе искусств.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности и целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему паспорту
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы - 92576,4 тыс. рублей.
2014 год - 39628,0 тыс. рублей;
2015 год - 26534,4 тыс. рублей;
2016 год - 26414,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 556,0 тыс. рублей.
2014 год - 432,0 тыс. рублей;
2015 год - 61,6 тыс. рублей;
2016 год - 61,6 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 92020,4 тыс. рублей.
2014 год - 39195,2 тыс. рублей;
2015 год - 26472,8 тыс. рублей;
2016 год - 26352,4 тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации Ужурского района Красноярского края от 26.05.2014 № 426)
Перечень объектов капитального строительства
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на капитальное строительство

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
УЖУРСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА И АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Деятельность учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры Ужурского района направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации граждан.
В отрасли "культура" в Ужурском районе основную координационную деятельность осуществляет отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района.
Сеть учреждений культуры представляют следующие учреждения: 41 единица клубных учреждений, из них - 19 СК, 19 СДК, 2 автоклуба, 1 РДК; централизованная библиотечная система включает в себя 27 единиц библиотек (25 филиалов, 1 центральная, 1 центральная детская), детская школа искусств; Златоруновский поселковый музей.
На территории Ужурского района находится 293 единицы объектов культурного наследия, из них 1 памятник архитектуры (Церковь Петра и Павла, г. Ужур), 3 единицы памятников истории (Братская могила, д. Баит, Братская могила, г. Ужур, Могила Я.А. Кныша, г. Ужур), 231 единица памятников археологии, 58 единиц выявленных объектов культурного наследия (памятники, связанные с событиями ВОВ).
Общая численность работающих в отрасли "культура" составляет 329 человек, в том числе с профессиональным образованием 126 человек, из них по профилю 81 человек.
В целях формирования современной информационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музей оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. В настоящее время библиотеки Ужурского района являются не просто "книгохранилищами", а современными информационными учреждениями, которые предоставляют не только традиционные носители информации, но и доступ к различным электронным базам КонсультантПлюс, Бизнес-Инкубатор, а также формируют собственные электронные базы: краеведческую базу полнотекстовых электронных документов, электронный каталог, которые позволят всем пользователям получить наиболее полную и точную информацию по любому интересующему вопросу. На сегодняшний день 14,8% библиотек подключены к сети Интернет, общий фонд библиотек составляет более 336 тыс. экземпляров. С приобретением программы "АИС-музей" в учреждении организовано предоставление сведений в Государственный каталог Музейного фонда РФ. На сегодняшний день число предметов основного фонда составляет 1272 ед.
Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства Ужурского района. Повышению доступности для граждан культурных благ и услуг способствуют многочисленные культурные акции, выездные мероприятия ведущих учреждений культуры и любительских творческих коллективов района, организация внестационарного обслуживания жителей.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 429,74%.
Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, декоративно-прикладного и театрального искусства. Число учащихся в детской школе составляет 194 ед. В учреждениях культурно-досугового типа работает 332 клубных формирования. Кроме того, на базе учреждений культуры всех типов проводятся детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки и иные мероприятия для детей, работают творческие студии.
В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли. В целях привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов ежегодно проводится районная церемония присуждения профессиональной премии имени Заслуженного работника культуры РФ Г.В. Копсова "Признание". В рамках перевода на новые системы оплаты труда обеспечено увеличение размеров оплаты труда работникам культуры.
Одним из приоритетных направлений культурной политики Ужурского района является сохранение культурного и исторического наследия. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских.
Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем, в том числе материально-техническая база учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры характеризуется высокой степенью износа, большинство учреждений требует оснащения современным оборудованием, средствами безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом. Невысокая заработная плата, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.
Выходом из сложившейся ситуации является модернизация материально-технической базы учреждений, оснащение их современным оборудованием. В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры, библиотеки и музеи Ужурского района необходимо оснащать компьютерной техникой и программным обеспечением. Участие в конкурсах на реализацию социокультурных проектов позволит оснастить автотранспортом и современным оборудованием учреждения культуры, выполняющие роль опорных пунктов культурного развития для ближайших территорий (библиотек и межпоселенческих учреждений клубного типа), позволяет активно развивать мобильные формы обслуживания, гастрольную деятельность, кинопоказ. В числе основных задач остается привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов, в связи с чем был осуществлен перевод на новую систему оплаты труда.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ужурского района как места постоянного жительства.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в крае и за его пределами, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли "культура" могут привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.
Правовые риски - изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном и местном уровне могут привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
УЖУРСКОГО РАЙОНА

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Ужурского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и Ужурского района:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре";
Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" (утвержден Распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);
Решение Ужурского Совета депутатов от 14.12.2011 № 24-158р "Об утверждении программы социально-экономического развития Ужурского района на 2011 - 2010 годы";
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ужурском районе" (утвержден Постановлением администрации Ужурского района от 06.08.2013 № 713).
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);
создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, приобщения к культуре и искусству всех групп населения;
активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);
развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;
формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей рост и развитие отрасли;
инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;
сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:
сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов района;
возрождение и развитие, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных коллективов.
Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения района.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района.
Задача 2. Обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе.
Для решения задач предлагается три подпрограммы, реализация которых будет способствовать проведению реформ в отрасли "культура", что позволит сформировать благоприятную социально-культурную среду, обеспечивающую высокое качество жизни населения Ужурского района, расширить доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал как можно большего количества жителей и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, активизировать включение Ужурского района в краевой и общероссийский культурный процесс.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ
И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
УЖУРСКОГО РАЙОНА
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154)

В результате реализации Программы:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, возрастет с 437,72% в 2013 году до 454,13 в 2016 году;
количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек с 2014 года по 2016 год, составит 21450 экземпляров;
количество учащихся в детской школе искусств ежегодно будет составлять не менее 204 человек.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для достижения цели и решения задач Программы предлагается реализация трех подпрограмм.
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия".
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района.
В рамках данной подпрограммы решаются следующие задачи:
- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества".
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни
В рамках данной подпрограммы решаются следующие задачи:
- стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности;
- развитие кинообслуживания населения Ужурского района.
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий;
развитие гастрольной деятельности;
создание условий для кинопоказа.
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Программы и прочие мероприятия".
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе.
В рамках данной подпрограммы решаются следующие задачи:
- повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культура;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасль "культура", развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли "культура";
- воспроизводство кадрового потенциала отрасли "культура";
- обеспечение эффективного управления в отрасли "культура".
Ожидаемые результаты:
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";
повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового потенциала;
создание условий для привлечения в отрасль "культура" высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов;
увеличение количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышение эффективности управления отраслью "культура", расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;
создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.


7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРА,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Основные меры правового регулирования в сфере культура, направленные на достижение и (или) конечных результатов представлены в приложении № 1 к Программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ С УКАЗАНИЕМ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам Программы приведено в приложении № 2.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И (ИЛИ) МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация отдельных мероприятий Программы и участие муниципальных образований района в реализации программных мероприятий не предусмотрены.

11. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию Программы Ужурского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной сметы, приведена в приложении № 3.

12. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ,
В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В рамках реализации Программы планируется оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образовательным учреждением в области культуры. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении № 4.

13. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА (МЕТОДИКИ) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА, В СЛУЧАЕ
ЕСЛИ ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА

Программа не предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района.
В рамках Программы реализуется три подпрограммы: "Сохранение культурного наследия", "Поддержка искусства и народного творчества", "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия". Структура подпрограмм приведена в приложениях 5, 6, 7.





Приложение № 1
к паспорту Программы

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ,
ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154)

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ужурского района
1
Целевой показатель 1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры
%
x
Формы государственного статистического наблюдения № 7-нк, 8-нк, к-2
429,74
437,72
446,98
453,78
454,13
2
Целевой показатель 2. Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек
экземпляров
x
Форма государственного статистического наблюдения № 6-нк
14130
7100
7100
7150
7200
3
Целевой показатель 4. Количество учащихся в детской школе искусств
человек
x
Форма государственного статистического наблюдения № 1-дмш
172
194
204
204
204
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района
1
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
x
x






1.1
Целевой показатель 1. Количество пользователей общедоступных библиотек
человек
0,07
Форма государственного статистического наблюдения № 6-нк
14984
14984
15200
15300
15310
1.2
Целевой показатель 2. Среднее число книговыдач в общедоступных библиотеках
тысяча экземпляров
0,08
Форма государственного статистического наблюдения № 6-нк
483,0
483,0
485,0
485,2
485,3
1.3
Целевой показатель 3. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
0,07
Форма государственного статистического наблюдения № 8-нк
94,4
100
100
100
100
1.4
Целевой показатель 4. Количество посещений музейного учреждения
человек
0,07
Форма государственного статистического наблюдения № 8-нк
1100
5870
5870
5875
5880
Задача 2. Обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни
2
Подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества"
x
x






2.1
Целевой показатель 1. Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа
единиц
0,08
Форма государственного статистического наблюдения № 7-нк
332
332
332
333
334
2.2
Целевой показатель 2. Численность участников в клубных формированиях
человек
0,08
Форма государственного статистического наблюдения № 7-нк
3996
3996
3996
4006
4020
2.3
Целевой показатель 3. Увеличение численности посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа
человек
0,09
Форма государственного статистического наблюдения № 7-нк
134539
135620
136700
137040
137050
2.4
Целевой показатель 4. Количество видеоустановок
единиц
0,05
Форма государственного статистического наблюдения № к-2
5
5
7
8
9
2.5
Целевой показатель 5. Количество посещений видеоустановок
человек
0,07
Форма государственного статистического наблюдения № к-2
4300
4300
6500
7800
7900
Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе
3
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
x
x






3.1
Целевой показатель 1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
0,08
Формы государственного статистического наблюдения № 7-нк, 8-нк, 1-дмш
32,8
32,6
32,5
32,9
33,5
3.2
Целевой показатель 2. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
человек
0,09
Ведомственная отчетность
48
30
30
28
28
3.3
Целевой показатель 3. Число детей - участников оздоровительной кампании
человек
0,05
Ведомственная отчетность
1
1
3
3
3





Приложение № 2
к паспорту Программы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
первый год планового периода
второй год планового периода
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ужурского района
2
Целевой показатель 1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях проводимых учреждениями культуры
%
429,74
437,72
446,98
453,78
454,13
454,1
454,1
454,1
454,1
454,1
454,1
454,1
454,1
3
Целевой показатель 2. Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек
экземпляров
14130
7100
7100
7150
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
4
Целевой показатель 4. Количество учащихся в детской школе искусств
человек
172
194
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204





Приложение № 1
к Программе

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРА, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование нормативно правового акта
Предмет регулирования, основное содержание
Сроки принятия (год, квартал)
1
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "ЦБС Ужурского района", МАУК "Ужурский РДК", МБОУ ДОД "Ужурская ДШИ"
2013 год, IV квартал
2
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК "ЦБС Ужурского района", МАУК "Ужурский РДК", МБОУ ДОД "Ужурская ДШИ"
2013 год, IV квартал





Приложение № 2
к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 26.05.2014 № 426)

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
39195,2
26472,8
26352,4
92020,4
в том числе по ГРБС:
X
X
X
X




Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района

X
X
X
38491,2
25768,6
25648,0
89907,8
Администрация Ужурского района

X
X
X
254,0
254,2
254,4
762,6
Администрация Ужурского района (отдел сельского хозяйства)

X
X
X
450,0
450,0
450,0
1350,0
Подпрограмма 1
"Сохранение культурного наследия"
всего расходные обязательства по подпрограмме

X
X
X
12185,7
4565,0
4565,0
21315,7
в том числе по ГРБС:
X
X
X
X




Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района

X
X
X
12185,7
4565,0
4565,0
21315,7
Подпрограмма 2
"Поддержка искусства и народного творчества"
всего расходные обязательства по подпрограмме

X
X
X
13462,6
10098,8
10098,8
33660,2
в том числе по ГРБС:
X
X
X
X




Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района

X
X
X
13012,6
9648,8
9648,8
32310,2
Администрация Ужурского района (отдел сельского хозяйства)

X
X
X
450,0
450,0
450,0
1350,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства по подпрограмме

X
X
X
13546,9
11809,0
11688,6
37044,5
в том числе по ГРБС:
X
X
X
X




Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района

X
X
X
13292,9
11554,8
11434,2
36281,9
Администрация Ужурского района

X
X
X
254,0
254,2
254,4
762,6





Приложение № 3
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 26.05.2014 № 426)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры района" на 2014 - 2016 годы
Всего
39628,0
26534,4
26414,0
92576,4
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
432,8
61,6
61,6
556,0
местный бюджет
39195,2
26472,8
26352,4
92020,4
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 1
"Сохранение культурного наследия"
Всего
12185,7
4565,0
4565,0
21315,7
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




местный бюджет
12185,7
4565,0
4565,0
21315,7
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 2
"Поддержка искусства и народного творчества"
Всего
13462,6
10098,8
10098,8
33660,2
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




местный бюджет
13462,6
10098,8
10098,8
33660,2
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Всего
13979,7
11870,6
11750,2
37600,5
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
432,8
61,6
61,6
556,0
местный бюджет
13546,9
11809,0
11688,6
37044,5
внебюджетные источники




юридические лица









Приложение № 4
к Программе

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 23.04.2014 № 334)

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги: количество зарегистрированных пользователей
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
15000
15020
14270
14370
14380
32,1
32,6
44,5
44,5
44,5
Показатель объема услуги: количество зарегистрированных пользователей библиотеки в возрасте до 14 лет
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
6000
6100
5736
5785
5835
32,1
41,0
47,3
47,3
47,3
Показатель объема услуги: количество зарегистрированных пользователей библиотеки в возрасте до 15 - 24 лет
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
3050
3060
2630
2640
2650
13,4
20,6
23,7
23,7
23,7
Показатель объема услуги: количество посещений
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
145000
145050
145530
145730
145930
775,8
976,2
1125,6
1125,6
1125,6
Показатель объема услуги: количество документов, выданных из фонда библиотеки
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
472000
472050
449150
449350
449450
2116,4
2961,4
2445,0
2445,0
2445,0
Показатель объема услуги: количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
5900
5900
5900
5900
5900
31,6
45,3
45,8
45,8
45,8
Наименование работы и ее содержание: формирование, учет и хранение фонда библиотеки
Показатель объема работы: количество приобретенных печатных изданий
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
13000
13000
13000
13000
13000
-
-
-
-
-
Показатель объема работы: количество приобретенных электронных изданий
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
150
160
160
160
160
-
-
-
-
-
Показатель объема работы: количество изданий на печатных и электронных носителях (всего)
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
332000
335500
326810
327310
328310
-
-
-
-
-
Показатель объема работы: количество внесенных библиографических записей
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
13000
13000
13000
13000
13000
69,6
99,7
100,9
100,9
100,9
Показатель объема работы: количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах
Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС Ужурского района"
15000
15100
15100
15100
15100
80,3
115,8
117,2
117,2
117,2
Подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества"
Наименование услуги и ее содержание: организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории города Ужура и Ужурского района
Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий на бесплатной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
не менее 110
не менее 110
111
111
111
2050,0
2128,4
2139,4
2239,4
2239,4
Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий на платной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
не менее 80
не менее 80
110
110
110
-
-
-
-
-
Показатель объема услуги: количество проведенных кино-, видеопоказов на платной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
-
-
20
25
30
-
-
-
-
-
Показатель объема услуги: количество посетителей мероприятий на бесплатной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
не менее 30000
не менее 30000
30000
30000
30000
2050,0
2128,4
2139,4
2239,4
2239,4
Показатель объема услуги: количество посетителей мероприятий на платной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
не менее 3000
не менее 3000
15000
16000
17000
-
-
-
-
-
Показатель объема услуги: количество посетителей кино-, видеопоказов на платной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
-
-
600
700
800
-
-
-
-
-
Наименование услуги и ее содержание: организация работы клубных формирований
Показатель объема услуги: количество формирований на бесплатной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
не менее 14
не менее 14
25
26
27
1264,5
1600,0
1650,0
1700,0
1700,0
Показатель объема услуги: количество формирований на платной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
не менее 5
не менее 5
5
6
7
-
-
-
-
-
Показатель объема услуги: количество участников формирований на бесплатной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
не менее 230
не менее 230
300
312
324
1264,5
1600,0
1650,0
1700,0
1700,0
Показатель объема услуги: количество участников формирований на платной основе
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
не менее 50
не менее 50
60
72
84
-
-
-
-
-
Наименование работы и ее содержание: оказание методической помощи специалистам культурно-досуговых учреждений
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий
Обеспечение деятельности МАУК "Ужурский РДК"
12
12
12
12
12
500,0
600,0
583,4
600,0
600,0
Показатель объема работы: количество посетителей
Обеспечение деятельности "МАУК Ужурский РДК"
не менее 50
не менее 50
120
120
120
500,0
600,0
583,4
600,0
600,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств), дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (по различным видам искусств) и образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги (работы): количество учащихся в детской школе искусств
Обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Ужурская ДШИ"
194
204
204
204
204
5341,1
5133,3
5565,2
5565,2
5565,2
Наименование работы и ее содержание: организация и осуществление творческой и выставочной деятельности учащихся и педагогов
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий
Обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Ужурская ДШИ"
-
-
34
40
40
-
-
120,0
120,0
120,0
Показатель объема работы: количество посетивших мероприятия зрителей
Обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Ужурская ДШИ"
-
-
1360
1600
1600
-
-
120,0
120,0
120,0
Показатель объема работы: количество участий в районных мероприятиях
Обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Ужурская ДШИ"
-
-
5
5
5
-
-
44,8
44,8
44,8





Приложение № 5
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УЖУРСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154,
от 23.04.2014 № 334)

1. ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия"
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Ужурского района "Развитие культуры района" на 2014 - 2016 годы
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Ужурского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района
Цель и задачи подпрограммы
Цель - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района.
Задачи:
- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела
Целевые индикаторы
Количество пользователей общедоступных библиотек;
среднее число книговыдачи в общедоступных библиотеках;
доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
увеличение посещаемости музейного учреждения
(в ред. Постановления администрации Ужурского района Красноярского края от 11.12.2013 № 1154)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета - 21315,7 тыс. рублей,
2014 год - 12185,7 тыс. рублей;
2015 год - 4565,0 тыс. рублей;
2016 год - 4565,0 тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации Ужурского района Красноярского края от 23.04.2014 № 334)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Ужурского района (Отдел культуры, спорта и молодежной политики), Контрольно-счетная комиссия Ужурского района

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕРАЙОННОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на решение задачи "Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района" Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие.

2.1. Развитие библиотечного дела

Библиотека является ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 27 библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 46,2%, совокупный книжный фонд библиотек района насчитывает свыше 335,5 тыс. экземпляров.
В связи с тем, что в 2012 году увеличилось поступление новых изданий, произошло увеличение посещаемости библиотек района на 8814 единиц.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество рабочих мест для читателей, создается собственная электронная база данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению. Около 65,2% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений детских библиотек составляет более 85,3 тыс. человек, детям выдается более 279,6 тыс. книг в год.
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием, проведении капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей. Кроме того, идет необратимый процесс списания книжных фондов по причине их морального и физического устаревания.
Несмотря на принимаемые меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек по-прежнему остается достаточно сложной. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем, только 4,7% сотрудников библиотек района имеют высшее библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствуют их закреплению в библиотечной отрасли.

2.2. Развитие музейного дела

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.
На основании рекомендаций министерства культуры Красноярского края необходимо провести работу по передаче полномочий по управлению Златоруновским поселковым музеем на районный уровень. Также необходимо провести регистрацию музейных предметов и музейных коллекций в музейном фонде и внести их в общий реестр музейных предметов фонда РФ.
Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на состоянии безопасности и сохранности музейных фондов, уровне научно-исследовательской и научно-просветительной деятельности. Поселковый музей не обеспечен техническими средствами охраны и пожаротушения, нуждается в обновлении и построении новых современных стационарных экспозиций. Музей слабо оснащен специализированным фондовым и экспозиционно-выставочным оборудованием, компьютерной техникой. Замедлен процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций. Основная составляющая музейных предметов требует реставрации.
Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музеев, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга. В связи с этим необходимо ввести дополнительные штатные единицы в музей (хранитель фондов, экскурсовод, системный администратор).

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ужурском районе", утвержденного Постановлением администрации Ужурского района от 06.08.2013 № 713.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество пользователей общедоступных библиотек;
среднее число книговыдач в общедоступных библиотеках;
увеличение численности работников в учреждении музейного типа;
доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
увеличение посещаемости музейного учреждения.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В процессе реализации подпрограммы Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Текущее управление реализацией программы осуществляет Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района осуществляет:
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации программы.
Отчеты о реализации подпрограммы представляются Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района одновременно в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Ужурского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в отдел экономики и прогнозирования до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ужурского района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия Ужурского района.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154)

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество пользователей общедоступных библиотек составит всего 45810 человек, в том числе по годам: в 2014 году - 15200 человек, в 2015 году - 15300 человек, в 2016 году - 15310 человек;
среднее число книговыдач в общедоступных библиотеках составит всего: в 2014 году - 485,0 тыс. экземпляров, в 2015 году - 485,2 тыс. экземпляров, в 2016 году - 485,3 тыс. экземпляров;
количество представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составит: в 2014 году - 1320 единиц, в 2015 году - 1330 единиц, в 2016 году - 1340 единиц;
количество посетителей музейного учреждения составит всего 17625 человек, в том числе по годам: в 2014 году - 5870 человек, в 2015 году - 5875 человек, в 2016 году - 5880 человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 23.04.2014 № 334)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21315,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 12185,7 тыс. рублей;
2015 год - 4565,0 тыс. рублей;
2016 год - 4565,0 тыс. рублей.





Приложение № 1
к подпрограмме
"Сохранение культурного наследия"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154)

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района
1
Целевой показатель 1. Количество пользователей общедоступных библиотек
человек
Форма государственного статистического наблюдения № 6-нк
14984
14984
15200
15300
15310
2
Целевой показатель 2. Среднее число книговыдач в общедоступных библиотеках
тысяча экземпляров
Форма государственного статистического наблюдения № 6-нк
483,0
483,0
485,0
485,2
485,3
3
Целевой показатель 3. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Форма государственного статистического наблюдения № 8-нк
94,4
100
100
100
100
4
Целевой показатель 4. Количество посещений музейного учреждения

Форма государственного статистического наблюдения № 8-нк
1100
5870
5870
5875
5880





Приложение № 2
к подпрограмме
"Сохранение культурного наследия"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 23.04.2014 № 334)

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ужурского района
Задача 1. Развитие библиотечного дела
Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы МБУК "Ужурская ЦБС"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0918201
610
80,0
80,0
80,0
240,0
2 шкафа каталожных для отдела комплектования на очередной финансовый год, приобретение специализированной мебели на плановый период
Мероприятие 2. Комплектование литературой фондов МБУК "Ужурская ЦБС" и оформление подписки периодической печати
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0918202
610
400,0
500,0
500,0
1400,0
Приобретение изданий на бумажных и иных носителях - 1000 экземпляров в год, подписка периодической печати на 2-е полугодие 2014 года и 1-е полугодие 2015 года и т.д.
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0918219
610
3950,0
3950,0
3950,0
11850,0
Оказание муниципальных услуг
Мероприятие 4. Осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0918801
610
7611,7


7611,7
Оказание муниципальных услуг
Итого по задаче 1
12041,7
4530,0
4530,0
21101,7

Задача 2. Развитие музейного дела
Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы МБУК "Златоруновский поселковый музей"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0918203
240

35,0
35,0
70
Видеопроектор и экран на очередной финансовый год, приобретение специализированной мебели на плановый период
Мероприятие 2. Организация услуги "Хранитель фондов" МБУК "Златоруновский поселковый музей"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0918236
240
144,0


144,0
Внесение в электронный каталог всех музейных предметов
Итого по задаче 2
144,0
35,0
35,0
214,0

Итого по подпрограмме
12185,7
4565,0
4565,0
21315,7

В том числе





Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района
12185,7
4565,0
4565,0
21315,7






Приложение № 6
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖКА ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154,
от 23.04.2014 № 334, от 26.05.2014 № 426)

1. ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества"
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Ужурского района "Развитие культуры района" на 2014 - 2016 годы
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Ужурского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района
Цель и задачи подпрограммы
Цель - обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Задачи:
- стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности;
- развитие кинообслуживания населения Ужурского района
Целевые индикаторы
Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа; численность участников в клубных формированиях;
увеличение численности посетителей на платных мероприятиях, учреждений культурно-досугового типа;
количество видеоустановок;
количество посещений видеоустановок
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета - 33660,2 тыс. рублей,
2014 год - 13462,6 тыс. рублей;
2015 год - 10098,8 тыс. рублей;
2016 год - 10098,8 тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации Ужурского района Красноярского края от 23.04.2014 № 334)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Ужурского района (Отдел культуры, спорта и молодежной политики), Контрольно-счетная комиссия Ужурского района

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕРАЙОННОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни" Программы.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

2.1. Стимулирование народного творчества и развитие
культурно-досуговой деятельности

В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур.
Организацию культурно-досуговой деятельности в Ужурском районе осуществляют 39 клубных учреждений. На базе этих учреждений осуществляют свою деятельность 332 клубных формирования, которые посещают 3996 человек.
Проведение культурно-массовых мероприятий будет способствовать сохранению и развитию народного творчества, развитию инновационных направлений, созданию благоприятной культурной среды, способствующей всестороннему развитию личности, поддержке талантливых жителей района, сохранению национальных традиций.
Для предоставления качественных услуг необходимо укрепление материально-технической базы учреждений культуры клубного типа (приобретение звукосветооборудования, мебели). Для проведения масштабных мероприятий районного и краевого уровня необходимо провести оснащение МАУК "Ужурский РДК" материально-техническими ресурсами (модернизация зрительного зала).
Для повышения уровня самодеятельного творчества необходимо развивать гастрольную деятельность коллективов художественной самодеятельности, для этого необходимо приобретение автобуса для МАУК "Ужурский РДК".
Анализ деятельности учреждений культуры клубного типа и условия функционирования клубной системы района позволяют выделить основные проблемы: слабая материально-техническая база и плохое состояние зданий сельских клубов - все это отрицательно влияет на эффективность работы учреждений культуры клубного типа. Администрации поселений не в достаточной степени оснащают клубные учреждения, которые нуждаются в капитальном ремонте. Морально устаревшее оборудование, недостаточная компьютеризация клубных учреждений.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

2.2. Развитие кинообслуживания населения Ужурского района

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение роли кинематографа в интеллектуальном, творческом и духовном развитии населения.
В настоящее время в районе практически отсутствует система кинопоказа. Однако на сегодняшний день ситуация с кинообслуживанием населения района начала улучшаться, прослеживается тенденция роста киносети, в 2012 году кинопоказ на территории района осуществляли 5 видеоустановок. Учреждения культурно-досугового типа оснащаются видеопроекционным оборудованием.
Для развития кинопоказа Ужурского района также необходимо приобретение автотранспорта, что позволит активно развивать мобильные формы кинообслуживания населения.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности;
развитие кинообслуживания населения Ужурского района.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ужурском районе", утвержденного Постановлением администрации Ужурского района от 06.08.2013 № 713.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа
численность участников в клубных формированиях;
увеличение численности посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа;
количество видеоустановок;
количество посещений видеоустановок.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В процессе реализации подпрограммы Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Текущее управление реализацией программы осуществляет Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района осуществляет:
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации программы.
Отчеты о реализации подпрограммы представляются Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района одновременно в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Ужурского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в отдел экономики и прогнозирования до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ужурского района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия Ужурского района.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа к 2016 году составит 334 единицы, в том числе по годам: в 2014 году - 332 единицы, в 2015 году - 333 единицы, в 2016 году - 334 единицы;
количество участников в клубных формированиях составит: в 2014 году - 3996 человек, в 2015 году - 4006 человек, в 2016 году - 4020 человек;
численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа составит всего 410790 человек, в том числе по годам: в 2014 году - 136700 человек, в 2015 году - 137040 человек, в 2016 году - 137050 человек;
количество видеоустановок к 2016 году составит 9 единиц, в том числе по годам: в 2014 году - 7 единиц, в 2015 году - 8 единиц, в 2016 году - 9 единиц;
количество посещений видеоустановок составит всего 22200 человек, в том числе по годам: в 2014 году - 6500 человек, в 2015 году - 7800 человек, в 2016 году - 7900 человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию гастрольной деятельности;
созданию условий для кинопоказа.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 23.04.2014 № 334)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33660,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 13462,6 тыс. рублей;
2015 год - 10098,8 тыс. рублей;
2016 год - 10098,8 тыс. рублей.





Приложение № 1
к подпрограмме
"Поддержка искусства
и народного творчества"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Целевой показатель 1. Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа
единиц
Форма государственного статистического наблюдения № 7-нк
332
332
332
333
334
2
Целевой показатель 2. Численность участников в клубных формированиях
человек
Форма государственного статистического наблюдения № 7-нк
3996
3996
3996
4006
4020
3
Целевой показатель 3. Увеличение численности посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа
человек
Форма государственного статистического наблюдения № 7-нк
134539
135620
136700
137040
137050
4
Целевой показатель 4. Количество видеоустановок
единиц
Форма государственного статистического наблюдения № к-2
5
5
7
8
9
5
Целевой показатель 5. Количество посещений видеоустановок
человек
Форма государственного статистического наблюдения № к-2
4300
4300
6500
7800
7900





Приложение № 2
к подпрограмме
"Поддержка искусства
и народного творчества"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 26.05.2014 № 426)

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ужурского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности
Мероприятие 1. Проведение мероприятий районного значения, проведение празднования мероприятия, посвященного 90-летию Ужурского района, издательская деятельность
Отдел культуры, спорта и молодежной политики




2735,0
735,0
735,0
4205,0
Проведение 6 мероприятий районного значения в год, празднование 90-летия Ужурского района в 2014 году. Издание поэтического альманаха, посвященного 90-летию Ужурского района, на очередной финансовый год, альманаха поэтов Ужурского района на плановый период
080
0801
0928204
240
1003,7



080
0801
0928204
610
115,0



080
0801
0928204
620
1616,3



Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0928205
240
357,0
200,0
200,0
757,0
Приобретение звукового и светового оборудования, мебели (РДК - наружная система видеонаблюдения и столы, ЦКС Ужурского района - музыкальные центры, микрофоны, детский игровой инвентарь, мебель, светоэффекты)
Мероприятие 3. Софинансирование субсидии на поддержку социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0928981
240
90,0
50,0
50,0
190,0
Улучшение материально-технического состояния отрасли "культура" (проект РДК - "Кинодрайв", проект Солгонский СДК - "Солгонская старина", проект ЦБС - "Центр информации", Белорощенский СДК, Малоимышский СДК)
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0928219
620
8745,6
9078,8
9078,8
26903,2
Оказание муниципальных услуг
Мероприятие 5. Осуществление части полномочий по организации досуга и обеспечение услугами организацией культуры
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0928802
620
1500,0


1500,0
Оказание муниципальных услуг
Итого по задаче 1
13427,6
10063,8
10063,8
33555,2

Задача 2. Развитие кинообслуживания населения Ужурского района
Мероприятие 1. Приобретение оборудования для оснащения видеозалов в районе
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0928206
240
35,0
35,0
35,0
105,0
Приобретение видеопроектора и экрана в Приреченский СДК на очередной финансовый год, Локшинский СДК и Ильинский СДК на плановый период
Итого по задаче 2
35,0
35,0
35,0
105,0

Итого по подпрограмме
13462,6
10098,8
10098,8
33660,2

В том числе





Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района
13012,6
9648,8
9648,8
32310,2

Отдел сельского хозяйства администрации Ужурского района
450,0
450,0
450,0
1350,0






Приложение № 7
к Программе

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154,
от 23.01.2014 № 54, от 23.04.2014 № 334,
от 26.05.2014 № 426)

1. ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Ужурского района
"Развитие культуры района" на 2014 - 2016 годы
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Ужурского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района
Цель и задачи подпрограммы
Цель - создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе.
Задачи:
- повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культура;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли "культура";
- воспроизводство кадрового потенциала отрасли "культура";
- обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
Целевые индикаторы
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
число детей - участников оздоровительной кампании
(в ред. Постановления администрации Ужурского района Красноярского края от 11.12.2013 № 1154)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 37600,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 13979,7 тыс. рублей;
2015 год - 11870,6 тыс. рублей;
2016 год - 11750,2 тыс. рублей.
(в ред. Постановления администрации Ужурского района Красноярского края от 26.05.2014 № 426)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Ужурского района (Отдел культуры, спорта и молодежной политики),
Контрольно-счетная комиссия Ужурского района

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕРАЙОННОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе" Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам, современным нуждам потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли "культура", обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.
Реалии сегодняшнего дня требуют внедрения новых технологий и программ обучения, создания системы обновления творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований, поддержания системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы культуры и искусства.
На территории района функционирует детская школа искусств.
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании.
Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности).
Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли "культура".
Подготовку специалистов для социально-культурной сферы района, наряду с базовыми учебными заведениями отрасли "культура", обеспечивает система дополнительного профессионального образования. Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры обеспечивает повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки.
Также для специалистов муниципальных учреждений культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения района.
В крае имеется положительный опыт в области стимулирования творческих работников, наиболее квалифицированных и ответственных работников культуры, в том числе через выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи, а также ежемесячных социальных выплат творческим работникам учреждений культуры, отнесенных к числу особо ценных объектов культурного наследия Красноярского края. Кроме того, в крае осуществляется перевод на новую систему оплаты труда.
Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.
Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий, продолжить выплаты денежных поощрений.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.
Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в районе невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь, библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
В районе прилагаются значительные усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в районе. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
В ремонте и реконструкции нуждается большая часть зданий и сооружений учреждений культуры.
В целях поддержки муниципальных учреждений культуры планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на поддержку детских школ искусств, детских клубных формирований, информатизацию учреждений культуры, комплектование библиотечных фондов, а также на оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта и реконструкции, строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности, в сельской местности.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культура;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасль "культура", развитие информационных ресурсов;
развитие инфраструктуры отрасли "культура";
воспроизводство кадрового потенциала отрасли "культура";
обеспечение эффективного управления в отрасли "культура".
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
число детей - участников оздоровительной кампании;
своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В процессе реализации подпрограммы Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Текущее управление реализацией программы осуществляет Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района осуществляет:
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации программы.
Отчеты о реализации подпрограммы представляются Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района одновременно в отдел экономики и прогнозирования и финансовое управление администрации Ужурского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в отдел экономики и прогнозирования до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ужурского района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета осуществляет Контрольно-счетная комиссия Ужурского района.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составит всего 8546 человек, в том числе по годам: в 2014 году - 2805 человек, в 2015 году - 2845 человек, в 2016 году - 2896 человек.
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях, составит всего 86 человек, в том числе по годам: в 2014 году - 30 человек, в 2015 году - 28 человек, в 2016 году - 28 человек.
число детей - участников оздоровительной кампании составит всего 9 человек, в том числе по годам: в 2014 году - 3 человека, в 2015 году - 3 человека, в 2016 году - 3 человека.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";
повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;
созданию условий для привлечения в отрасль "культура" высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
повышению социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;
расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли "культура", развитию информационных ресурсов;
улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов;
увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;
укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечению безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышению эффективности управления отраслью "культура", расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;
созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижению ее целей и задач.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 26.05.2014 № 426)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 37600,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 13979,7 тыс. рублей;
2015 год - 11870,6 тыс. рублей;
2016 год - 11750,2 тыс. рублей.





Приложение № 1
к подпрограмме
"Обеспечение условий
реализации программы
и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 11.12.2013 № 1154)

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе
1
Целевой показатель 1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
Формы государственного статистического наблюдения № 7-нк, 8-нк, 1-дмш
32,8
32,6
32,5
32,9
33,5
2
Целевой показатель 2. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
человек
Ведомственная отчетность
48
30
30
28
28
3
Целевой показатель 3. Число детей - участников оздоровительной кампании
человек
Ведомственная отчетность
1
1
3
3
3





Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение условий
реализации программы
и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Ужурского района
Красноярского края от 26.05.2014 № 426)

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ужурском районе
Задача 1. Повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культура
Мероприятие 1. Поддержка одаренных детей
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0702
0938205
610
62,0
62,0
62,0
186,0
Организация летнего отдыха 3 одаренных детей. Участие 2 одаренных детей в фестивалях краевого или международного уровня
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД "Ужурская ДШИ"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0702
0938206
610
80,0
80,0
80,0
240,0
Приобретение музыкальных инструментов (домра, испанская гитара в текущем периоде)
Мероприятие 3. Софинансирование субсидии на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0702
0938982
610
50,0


50,0
Улучшение материально-технического состояния отрасли (приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования, мебели, сценических костюмов, оплата услуг по повышению квалификации преподавателей)
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0702
0938219
610
5850,0
5850,0
5850,0
17550,0
Оказание муниципальных услуг
Итого по задаче 1
6042,0
5992,0
5992,0
18026,0

Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов
Мероприятие 1. Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога





155,5


155,5
Улучшение материально-технического состояния отрасли (приобретение программного обеспечения для ведения электронного каталога МБУК "ЦБС "Ужурского района", МБУК "Златоруновский поселковый музей)
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0937485
610
75,5



Администрация Златоруновского сельсовета
090
0801
0937485
540
80,0
Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на оснащение муниципальных музея и библиотек Ужурского района программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога





45,0
45,0

90,0
Улучшение материально-технического состояния отрасли (приобретение программного обеспечения для ведения электронного каталога МБУК "ЦБС "Ужурского района", МБУК "Златоруновский поселковый музей)
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0938985
610
29,0



Администрация Златоруновского сельсовета
090
0801
0938985
540
16,0



Мероприятие 3. Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описи дел муниципальных архивов края
Администрация Ужурского района
140
0113
0937478
240
28,0


28,0
Приобретение программного комплекса
Мероприятие 4. Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения и участия в мероприятиях в режиме online
Администрация Ужурского района
140
0113
0937479
240
1,8


1,8
Приобретение веб-камер
Мероприятие 5. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Администрация Ужурского района
140
0113
0937519
240
59,8
61,6
61,6
183,0

Мероприятие 6. Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных образований края на оцифровку (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описи дел
Администрация Ужурского района
140
0113
0938978
240
4,0
4,2
4,4
12,6
Приобретение программного комплекса
Итого по задаче 2
294,1
110,8
66,0
470,9

Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли "культура"
Мероприятие 1. Комплектование книжных фондов муниципальных образований Красноярского края
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0937488
610
187,7


187,7
Улучшение материально-технического состояния отрасли (приобретение изданий на бумажных и иных носителях)
Мероприятие 1. Софинансирование краевой субсидии на комплектование книжных фондов библиотек Ужурского района
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0938988
610
56,3
65,6

121,9
Улучшение материально-технического состояния отрасли (приобретение изданий на бумажных и иных носителях - 1200 экземпляров на текущий год и плановый период)
Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на комплектование книжных фондов библиотек Ужурского района
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0938944
610
0,2
0,2
0,2
0,6
Улучшение материально-технического состояния отрасли (приобретение изданий на бумажных и иных носителях - 900 экземпляров на текущий год и плановый период)
Мероприятие 3. Софинансирование субсидии на поддержку детских клубных формирований
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0938983
240
20,0


20,0
Улучшение материально-технического состояния отрасли (приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования, мебели, сценических костюмов, оплата проезда, проживания участников детских клубных формирований в конкурсах, фестивалях)
Мероприятие 4. Софинансирование субсидии на оснащение специальным оборудованием муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0938987
240
20,0


20,0
Улучшение материально-технического состояния отрасли (приобретение специального оборудования и мебели)
Мероприятие 5. Создание комфортных и безопасных условий учреждений и работников культуры, в том числе проведение обследований технического состояния зданий учреждения культуры
Отдел культуры, спорта и молодежной политики




850,0


850,0
Благоустройство прилегающей территории МАУК "Ужурский РДК", капитальный ремонт служебного жилья для специалиста МБОУ ДОД "Ужурская ДШИ"
080
0801
0938207
620
700,0
080
0702
0938207
610
150
Мероприятие 5. Исполнение предписаний контрольно-надзорных органов
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0801
0938235
620
300,0


300,0
Оснащение эвакуационным оборудованием
Итого по задаче 3
1434,2
65,8
0,2
1500,2

Задача 4. Воспроизводство кадрового потенциала отрасли "культура"
Мероприятие 1. Повышение профессиональной компетентности специалистов отрасли "культура"
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0804
0938208
240
40,0
30,0
20,0
90,0
Организация обучения и повышения квалификации специалистов отрасли "культура" в краевых семинарах
Итого по задаче 4
40,0
30,0
20,0
90

Задача 5. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Отдел культуры, спорта и молодежной политики




2949,4
2452,0
2452,0
7853,4
Реализация мероприятий культурной политики на территории района
080
0804
0938004
240
416,4
080
0804
0938004
120
2533,0
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
Отдел культуры, спорта и молодежной политики




2970,0
2970,0
2970,0
8910,0
Сопровождение бухгалтерского учета согласно заключенным соглашениям
080
0804
0938007
240
345,7
080
0804
0938007
110
2624,3
Мероприятие 3. Организация и проведение официальных приемов и церемоний, а также решение внештатных управленческих вопросов
Отдел культуры, спорта и молодежной политики
080
0804
0938209
240
250,0
250,0
250,0
750,0
Повышение положительного имиджа муниципального образования
Итого по задаче 5
6169,4
5672,0
5672,0
17513,4

Итого по подпрограмме
13979,7
11870,6
11750,2
37600,5

В том числе





Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ужурского района
13725,7
11616,4
11495,8
36837,9

Администрация Ужурского района
254,0
254,2
254,4
762,6



------------------------------------------------------------------