По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 09.12.2013 N 430-в "Об утверждении производственной программы для муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" "



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 9 декабря 2013 г. № 430-в

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК "КОММУНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ" (Г. НОРИЛЬСК, ИНН 2457029066)
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 29.01.2014 № 19-в)

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (г. Норильск, ИНН 2457029066) (прилагается).
(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 29.01.2014 № 19-в)
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (г. Норильск, ИНН 2457029066).
(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 29.01.2014 № 19-в)

Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ





Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 9 декабря 2013 г. № 430-в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 29.01.2014 № 19-в)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2014 по 31.12.2014.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы"
(г. Норильск, ИНН 2457029066)
(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 29.01.2014 № 19-в)
Местонахождение регулируемой организации
663318, Красноярский край, г. Норильск,
ул. Московская, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал,
тыс. м3
III квартал,
тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего,
тыс. м3
Водоотведение
8001,89
8001,90
8001,90
8001,90
32007,59
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Водоотведение



1. Капитальный ремонт канализационных сетей
32050,08
0,00
32050,08
2. Капитальный ремонт механо-технологического оборудования
13239,26
0,00
13239,26
3. Капитальный ремонт электрооборудования
4712,64
0,00
4712,64
4. Капитальный ремонт зданий очистных сооружений
23247,20
0,00
23247,20
Итого:
76249,18
0,00
76249,18
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2014 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Водоотведение





1.
7225,70
28930,90
24678,76
15413,82
76249,18
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
61,1
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
0,00
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:


очистка сточных вод
кВт.ч/м3
0,164
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
0,226
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование ресурса
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Водоотведение
9441,37
8993,83
7822,14
7807,69
34065,04
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение





1. Капитальный ремонт канализационных сетей, 1208 м п.
19879,00
0,00
0,00
0,00
19879,00
2. Ремонт зданий и сооружений
18414,00
0,00
0,00
0,00
18414,00
3. Капитальный ремонт механо-технологического оборудования
18066,10
0,00
0,00
0,00
18066,10
4. Капитальный ремонт электрооборудования
5416,10
0,00
0,00
0,00
5416,10
Итого:
61775,20
0,00
0,00
0,00
61775,20
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Водоотведение





1. Установка оборудования мягкого пуска электродвигателей
0,00
0,00
710,85
0,00
710,85
Итого:
0,00
0,00
710,85
0,00
710,85
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
64,86
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
0,00
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:


очистка сточных вод
кВт.ч/м3
0,183
транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
0,133
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Водоотведение
тыс. руб.
482050,10
Итого:
тыс. руб.
482050,10
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
С 01.01.2014 по 30.06.2014, тыс. руб.
С 01.07.2014 по 31.12.2014, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Водоотведение
292349,00
307997,08
600346,08
Итого:
292349,00
307997,08
600346,08


------------------------------------------------------------------