По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Балахтинского района Красноярского края от 31.12.2013 N 1461 "О внесении изменений в Постановление администрации Балахтинского района от 29.10.2013 N 1202 "Об утверждении муниципальной программы Балахтинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1461

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.10.2013 № 1202
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАХТИНСКОГО
РАЙОНА "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 29.2, ст. 29.3 Устава Балахтинского района, постановляю:
1. В Постановление администрации Балахтинского района от 29.10.2013 № 1202 "Об утверждении муниципальной программы Балахтинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Сельская новь" и разместить на официальном сайте Балахтинского района.
3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района, начальника отдела Заказчика Ахаева П.В.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в газете "Сельская новь".

Глава
администрации района
Л.И.СТАРЦЕВ





Приложение
к Постановлению
администрации Балахтинского района
от 31 декабря 2013 г. № 1461

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа)
Основания для разработки муниципальной программы
Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса";
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
Постановление администрации Балахтинского района от 02.09.2013 № 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формировании и реализации";
Распоряжение администрации Балахтинского района от 20.09.2013 № 270 "Об утверждении муниципальных программ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел Заказчика администрации Балахтинского района (далее - заказчик)
Соисполнители муниципальной программы
1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района.
2. МБУ "Управление по строительству и хозяйственному обслуживанию".
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балахтинского района
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Подпрограммы:
1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы.
2. "Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы.
3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы.
Мероприятия:
1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Цели муниципальной программы
Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задачи муниципальной программы
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;
4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Балахтинском районе
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации: 2014 - 2016 годы
1 этап - 2014 год;
2 этап - 2015 год;
3 этап - 2016 год
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
Целевые показатели:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 79,68% в 2016 году.
Показатели результативности:
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 14,7%;
- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 1%;
- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, до 6%;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 29,4%;
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 30,0%;
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 100 км сетей до 5,0 ед.;
- увеличение доли сточных вод в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 5%;
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе, до 81,3%;
- доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 99%;
- увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, с учетом технической возможности установки приборов учета), до 100%
Информация по ресурсному обеспечению программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2016 годах за счет всех источников финансирования составит 64214,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета 62165,60 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 3027,6 тыс. рублей;
2015 год - 31069,0 тыс. рублей;
2016 год - 28069,0 тыс. рублей;
- бюджетов муниципальных образований - 2049,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 750,0 тыс. рублей;
2015 год - 650,0 тыс. рублей;
2016 год - 649,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛАХТИНСКОГО
РАЙОНА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Балахтинского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Балахтинского района, являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 70 - 80%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- потери энергоресурсов на всех стадиях - от производства до потребления, доходят до 20% вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и вследствие этого незначительная инвестиционная привлекательность объектов;
- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 80%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры - до 79,68% в 2016 году.
На территории района за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:
холодная вода - 400,7 тыс. м3;
горячая вода - 45,1 тыс. м3;
водоотведение - 19,8 тыс. м3;
тепловая энергия - 23,9 тыс. Гкал;
электрическая энергия - 60,969 млн кВт/час.
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Балахтинского района на текущий момент составляет 13,3% (отопление, водоснабжение, водоотведение) (планируется увеличение данного показателя до 14% в 2016 году).
Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.
Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения:
- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 16 теплоисточниками суммарной мощностью 38,6 Гкал/час, вырабатывающих 67,4 тыс. Гкал тепловой энергии.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствует предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котельных составляет 30 - 60% вместо нормативного 75 - 80%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района.
Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:
- низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;
- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;
- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 6,82 км (29,1%) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено в том числе субъективными причинами - высоким уровнем грунтовых вод применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 11,03%, что эквивалентно 736 т условного топлива в год.
Задачи ближайшей перспективы:
- поэтапное приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;
- использование современных теплоизоляционных материалов;
- обеспечение надежности работы систем теплоснабжения и экономия топливно-энергетических ресурсов;
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
- разработка схем теплоснабжения;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

Основными источниками водоснабжения населения Балахтинского района являются поверхностные и подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 18,1 тыс. человек (81%).
Из нецентрализованных водоисточников (трубчатых и шахтных колодцев, каптажей родников) используют воду 3,0 тыс. человек (13,6%). Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим нормативам.
Основной удельный вес неудовлетворительных проб воды из водоисточников, по микробиологическим показателям из поверхностных водозаборов.
Проблема снабжения населения Балахтинского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологической безопасности окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество жизни.
Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития района и улучшению демографической ситуации.
Канализационных очистных сооружении, осуществляющих очистку сточных вод в населенных пунктах района, нет, очистные сооружения бывшего сырзавода в п. Балахта требуют реконструкции, после этого возможно их использование для очистки сточных вод в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства.

2.4. Электроснабжение

Обеспечение электрической энергией населения Балахтинского района и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения. Объем реализуемой на территории Балахтинского района электрической энергии составляет более 60 млн. кВт.ч.

2.5. Газоснабжение

На территории Балахтинского района для бытовых нужд населения края используется сжиженный углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа на территорию района осуществляется автомобильным транспортом. По территории района доставка газа производится также автотранспортом.

2.6. Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда Балахтинского района составляет 522,6 тыс. м2, из них 78 многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки).
Из указанного количества многоквартирных домов в более чем 47 домах, что составляет свыше 60% от всего районного жилищного фонда, истек нормативный срок эксплуатации и требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний день.
Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории Балахтинского района, была введена в эксплуатацию в 70 - 80-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
Соответственно, главным приоритетом является повышение комфортности условий проживания населения, модернизация, капитальный ремонт и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности всех систем жилищно-коммунального комплекса.
Цели программы соответствуют:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической цели жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Балахтинского района;
2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;
4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, Балахтинского района.
Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района".
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Коммунальный комплекс Балахтинского района характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, - до 80%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 20%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
отсутствие очистки питьевой воды и отсутствие очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.
Потребность в средствах Балахтинского района на капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составляет:
2014 год - 6060,0 тыс. рублей;
2015 год - 6060,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в коммунальной технике для эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в районе превышает фактическое ее наличие. Высок процент износа коммунальной техники.
При оценке неотложной потребности в спецавтотехнике приоритет отдан машинам для подвоза воды населению для водообеспечения потребителей, не подключенных к централизованной системе водоснабжения, и вакуумным машинам для оперативного обслуживания систем водоотведения и откачки сточных вод из септиков, в том числе в целях предотвращения возможного загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных пунктов.
Потребность в средствах Балахтинского района на приобретение коммунальной техники составляет:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 2020,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы.
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:
- реконструкция очистных сооружений п. Балахта,
- реконструкция системы водоснабжения в п. Балахта.
Системы водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального комплекса района характеризует:
высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 80,0%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
отсутствие очистки питьевой воды и очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Потребность в средствах бюджета Балахтинского района на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры составляет:
2015 год - 15150,0 тыс. рублей;
2016 год - 20200,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:
- реконструкция очистных сооружений п. Балахта,
- реконструкция системы водоснабжения в п. Балахта.
На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) осуществляется на основании разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы, полученной в установленном порядке.
Потребность в средствах на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры составляет:
2014 год - 1919 тыс. рублей.
Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.
В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по району составляет 88,0 процента.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 "О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг", Постановлением администрации Балахтинского района от 26.03.2013 № 312 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Балахтинского района".
Потребность в средствах на компенсацию части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг составляет:
2014 год - 3100 тыс. рублей;
2015 год - 3100 тыс. рублей;
2016 год - 3100 тыс. рублей.
Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 27 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 261-ФЗ) государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться в форме поддержки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Потребность в средствах бюджета Балахтинского района на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения составляет:
2014 - 2016 годы - 16500,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона 261-ФЗ и пунктом 3 статьи 4 Закона Красноярского края от 23.05.2013 № 4-1329 к полномочиям Правительства Красноярского края относится информационное обеспечение на территории края мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Потребность в средствах составляет:
2014 год - 00,0 тыс. рублей.
Мероприятие 3. Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов.
Реализация мероприятия направлена на социальную защиту низкодоходной категории граждан при установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов.
Потребность в средствах на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов, составляет:
2014 год - 000,0 тыс. рублей.
Мероприятие 4. Возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.
По состоянию на 01.03.2013 оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета по Балахтинскому району составляет 78%.
Также в качестве дополнительных оснований к введению в программу стимулов к установке общедомовых приборов учета являются изменения, внесенные в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (деле - 185-ФЗ), согласно которым основным из условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012, должно быть обеспечение к 01.01.2014 оснащения 100% многоквартирных домов общедомовыми приборами учета на территории муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки.
Потребность в средствах на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, составляет:
2014 год - 0,0 тыс. рублей.
Для обеспечения реализации муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы определен отдел Заказчика администрации Балахтинского района.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)

Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.
Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п "Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг".
Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п "О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" (вместе с "Порядком расчета размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг", "Перечнем и порядком подачи документов, представляемых гражданами и исполнителями коммунальных услуг для предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, требованиями к их оформлению и сроками их рассмотрения", "Порядком и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг").
Постановление администрации Балахтинского района от 26.03.2013 № 312 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Балахтинского района".

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ
И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ
БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации подпрограммы к 2016 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:
уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения Балахтинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахтинского района будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном многоквартирном доме.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы (приложение № 1 к муниципальной программе).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
снижения числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 100 км сетей: 2014 г. - до 6, 2015 г. - до 6,5; 2016 г. - до 5,0 ед.;
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014 году - до 79,78%, в 2015 году - до 79,73%, в 2016 году - до 79,68%);
снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 15,3%, в 2015 году - до 15,0%, в 2016 году - до 14,7%);
капитального ремонта 2,7 км инженерных сетей (тепловых сетей - 1,8 км; водопроводных сетей - 3 км; канализационных сетей - 0,6 км);
капитального ремонта 1 водонапорной башни;
приобретения 1 единицы коммунальной техники для обновления производственных баз организаций коммунального комплекса.
Подпрограмма 2 "Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы (приложение № 2 к муниципальной программе).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- реконструкция очистных сооружений п. Балахта,
- реконструкция системы водоснабжения в п. Балахта.
В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в:
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается в:
улучшении качества жизни населения Балахтинского района, в том числе:
увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе, с 18 тыс. человек в 2014 году до 18,2 тыс. человек 2016 году;
увеличение доли очищенных сточных вод от общего объема - 5% в 2016 году.
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы (приложение № 3 к муниципальной программе).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе:
- электрической энергии (с учетом технической возможности) до 100%;
- тепловой энергии (с учетом технической возможности) до 100%;
- воды (с учетом технической возможности) до 100%;
эффективное осуществление реализации полномочий органов исполнительной власти.
Для реализации мероприятий подпрограмм "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы, "Чистая вода Красноярского края" Балахтинский район на 2014 - 2016 годы, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы, по реализации в целом муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы определен отдел Заказчика администрации Балахтинского района.

Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
Балахтинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

Перечень
целевых показателей и показателей результативности
программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
1
Цель 1









Целевой показатель 1

x







...








1.1
Задача 1








1.1.1
Подпрограмма 1.1









(показатели)









...








1.1.2
Подпрограмма 1.2









(показатели)








...









1.2
Задача 2









Подпрограмма 2.1








1.2.1
(показатели)









Подпрограмма 2.2









(показатели)








...
...









Отдельное мероприятие









(показатели)









...









и т.д. по целям, задачам и мероприятиям









Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
Балахтинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
первый год планового периода
второй год планового периода
...
...
...
...
...
...
...
...
1
Цель














1.1
Целевой показатель














...















1.n
















и т.д. по целям















Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 3
к паспорту
муниципальной программы
Балахтинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

Перечень
объектов капитального строительства муниципальной
собственности Балахтинского района
(за счет всех источников финансирования)

№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства <*>
Остаток стоимости строительства в ценах контракта <**>
Объем капитальных вложений, тыс. рублей
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
по годам до ввода объекта
Главный распорядитель 1






1
Объект 1








в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет








бюджеты муниципальных образований








внебюджетные источники







2
Объект 2







...








Главный распорядитель 2






1
Объект 1








в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет








бюджеты муниципальных образований








внебюджетные источники







2
Объект 2







...









Итого








в том числе:








федеральный бюджет








краевой бюджет








бюджеты муниципальных образований








внебюджетные источники








--------------------------------
<*> Указывается подпрограмма и (или) программа развития районного муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта.
<**> По вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта.





Приложение № 1
к муниципальной программе
Балахтинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛАХТИНСКОГО
РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
администрация Балахтинского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Отдел заказчика администрации Балахтинского района (далее - заказчик)
Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Задачи программы:
- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;
- внедрение новых технологий, современной трубной продукции, на объектах коммунального комплекса;
- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Целевые индикаторы
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 14,7%; % в 2016 году;
- снижение износа коммунальной инфраструктуры до 79,68% в 2016 году;
- доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе до 99,9% в 2016 году
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17557,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 17165,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3027,6 тыс. рублей;
2015 год - 11069,0 тыс. рублей;
2016 год - 3069,0 тыс. рублей;
- бюджетов муниципальных образований - 392 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250,0 тыс. рублей;
2015 год - 111,0 тыс. рублей;
2016 год - 31,0 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Балахтинского района, отдел заказчика администрации района, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости
принятия подпрограммы

2.1.1. Объективные показатели, характеризующие
положение дел в коммунальной инфраструктуре
Балахтинского района

Коммунальный комплекс Балахтинского района характеризует:
значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 70 - 80%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
отсутствие очистки питьевой воды и отсутствие очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет не более 59%. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 20%. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях края.
Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.
В настоящее время из более 141,8 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения требуют замены 45,2 км, из них 6,82 км тепловых, 37,2 км водопроводных и 1,2 км канализационных сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет более 80%, потери ресурсов - 15%.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия

Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий по оценкам специалистов составляет более 172 млн. рублей ежегодно.
Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительно и составляет в настоящее время порядка 2,9% от потребности.
Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.

2.1.3. Анализ ситуации в районе

В настоящее время проблемой района остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 16 котельных, из них 14 теплоисточников мощностью менее 3 Гкал/ч (87,5%), которые обеспечивают реализацию потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного труда.
Основными источниками водоснабжения населения являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.
Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 81%, нецентрализованными водоисточниками пользуется 13,6% потребителей. Доля жителей, пользующихся привозной водой, составляет 5,4%.
Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 97% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.
Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию и осуществляющие очистку сточных вод в населенных пунктах района, отсутствуют (исключая с. Кожаны).

2.1.4. Анализ причин возникновения проблем, связанных
с состоянием коммунальной инфраструктуры района

Основные причины возникновения проблем - морально и физически устаревшее оборудование. Оборудование является энергоемким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчетов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций недолговечны.
В районе решена проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений резервными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения.
Исторически формирование инженерных систем в поселениях района осуществлялось по отраслевому принципу, когда при вводе производственных объектов формировалась социальная инфраструктура, обеспечиваемая локальными источниками теплоснабжения, водоснабжения, в редких случаях водоотведения.
Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

2.1.5. Перечень и характеристика решаемых задач

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения района, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.
Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки.

2.1.6. Промежуточные и конечные социально-экономические
результаты решения проблемы

Объем бюджетных финансовых средств, предусмотренных для реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры района на период 2009 - 2012 годов, составил 18,6 млн. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 18,42 млн. рублей.
Реализован проект по строительству модульной котельной в поселке Балахта мощностью 6,88 Гкал/час с оптимизацией инженерных сетей и закрытием аварийных и высокозатратных котельных малой мощности.
В результате реализации мероприятий программы 2010 - 2012 годов на начало 2013 года достигнуты целевые показатели:
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 14,7%;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2012 году до 84,80%;
снижение удельного расхода топлива до 0,210 т у.т.
В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 63-п (далее - программа 2013 - 2015 годов), в районе заменено и реконструировано:
1,7 км инженерных сетей с использованием современных полимерных и теплоизоляционных материалов, 1 водонапорная башня.
Приобретена 1 единица спецавтотехники.
Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 2014 - 2016 годах в рамках мероприятий подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов. Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
и показатели результативности

2.2.1. Целью подпрограммы являются:
повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса района;
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, до 99,9% в 2016 году.
2.2.3. Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация Балахтинского района, исполняющая функции обеспечения условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
2.2.5. Целевым индикатором подпрограммы является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, который характеризуют следующие значения:
2014 год - до 79,78%;
2015 год - до 79,73%;
2016 год - до 79,68%.
2.2.6. Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие значения:

Наименование показателя результативности
Единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
%
до 14,8
до 14,7
до 14,7
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%
до 85,0
до 85,1
до 85,1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 подпрограммы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Реализация программы обеспечивается привлечением средств краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы и софинансированием в размере 1% из районного бюджета.
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является отдел Заказчика администрации Балахтинского района.
2.3.3. Для участия в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013 - 2015 годы до 20 марта текущего года администрация Балахтинского района направляет в министерство документы, подтверждающие выполнение условий участия в программе.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Балахтинского района.
Отдел Заказчика администрации Балахтинского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел Заказчика администрации Балахтинского района осуществляет:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.
2.4.3. Отдел Заказчика администрации Балахтинского района ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в министерство информацию об исполнении подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к подпрограмме, и по итогам года до 15 января очередного финансового года информацию и отчет об исполнении подпрограммы по форме согласно приложениям № 3 и 4 к подпрограмме.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации
мероприятий подпрограммы

2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:
обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
повышения качества и надежности предоставления услуг теплоснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения;
устойчивого снабжения населения и предприятий энергоресурсами;
реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;
снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;
снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям.
2.5.4. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 14,8%, в 2015 году - до 14,7%, в 2016 году - до 14,7%);
увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (в 2014 году - до 85,0%, в 2015 году - до 85,1%, в 2016 году - до 85,1%);
реконструкции и капитального ремонта 4,2 км инженерных сетей (тепловых сетей - 0,6 км; водопроводных сетей - 3 км; канализационных сетей - 0,6 км);
капитального ремонта 1 водонапорной башни. Потребность в средствах Балахтинского района на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры:
2014 год - 6060,0 тыс. рублей;
2015 год - 6060,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
приобретения 1 единицы спецтехники. Потребность в средствах на приобретение коммунальной техники составляет:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 2020,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
компенсации части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг составит:
2014 год - 3027,6 тыс. рублей;
2015 год - 3100 тыс. рублей;
2016 год - 3100 тыс. рублей.
2.5.5. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 3 года составит 494,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет экономии энергоресурсов - 281,5 тыс. рублей;
от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по очистке воды и стоков, а также снижения аварийности на инженерных сетях - 213,20 тыс. рублей в долгосрочном периоде.
2.5.6. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы определен без учета снижения платы природопользователей за негативное воздействие на окружающую среду и характеризуется следующими величинами:

Наименование показателя
Единицы измерения
Объем экономии к концу 2016 года
Суммарная экономия воды
куб. м
6000,0
тыс. руб.
120,0
Суммарная экономия тепловой энергии
Гкал
97,0
тыс. руб.
116,0
Суммарная экономия топлива
т
53,0
тыс. руб.
45,5
Суммарная экономия от снижения затрат на устранение технологических инцидентов и (сбоев) и аварийных ситуаций
тыс. руб.
95,2
Снижение затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по очистке воды и стоков
тыс. руб.
118,0
Всего
тыс. руб.
494,7

2.6. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Кроме того, на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края, предусмотрено долевое участие бюджета Балахтинского района размере 392,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 250,0 тыс. рублей;
2015 год - 111,0 тыс. рублей;
2016 год - 31,0 тыс. рублей.

Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 1
подпрограммы
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016

Цели подпрограммы:
повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; повышение эффективности исполнения переданных государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Целевой индикатор 1: снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
%
отраслевой мониторинг
до 15
до 15
до 14,8
до 14,7
до 14,7

Целевой индикатор 2: увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
до 84,8
до 84,9
до 85,0
до 85,1
до 85,1

Целевой индикатор 3: доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе до
%
отраслевой мониторинг
99
85
99,9
99,9
99,9

Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 2
подпрограммы
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период 2014 - 2016
Цель подпрограммы:
повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг

Задачи программы:
- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
- обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;
- внедрение новых технологий, современной трубной продукции;
- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг





3277,6
11180
3100
17557,60

Мероприятие 1.1. Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является отдел Заказчика администрации Балахтинского района




0
6000,0,0
0,0
6000,0
Снижение потерь воды на 6 тыс. м3, потерь тепловой энергии на 97 Гкал. Улучшение экологической обстановки
Мероприятие 1.2. Софинансирование к субсидии на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований




250,0
60,0
0,0
310,0

Мероприятие 2.1. Реализация неотложных мероприятий субсидии на приобретение коммунальной техники






2000

2000
Снижение количества жалоб
Мероприятие 2.2. Софинансирование к субсидии на приобретение коммунальной техники






20

20

Мероприятие 2.1. Компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг





3027,6
3069
3069
9165,6
Усиление социальной защищенности граждан
Мероприятие 2.2. Софинансирование к компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг





0
31
31
62


Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник ОТДЕЛА заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 3
подпрограммы
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

Информация
об исполнении подпрограммы "Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
за период январь - _________ 20__ года
(ежемесячно с нарастающим итогом)

Государственный заказчик программы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

№ п/п
Наименование бюджетополучателей, мероприятий подпрограммы
Код статьи классификации операций сектора гос. управления
План на 20__ год, тыс. руб.
Профинансировано за январь - _____ 20__ г. тыс. руб.
Освоено за январь - _____ 20__ г. тыс. руб.
Достигнутые результаты от реализованных мероприятий подпрограммы (в натуральном выражении), эффект
1
2
3
4
5
6
7
1
Отдел Заказчика администрации Балахтинского района






Предоставление субсидии бюджету Балахтинского района на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
521



(достигнутый результат в натуральном выражении)

Мероприятие 1
Всего:




(достигнутый результат в натуральном выражении)

и т.д.






Итого по программе




(достигнутый эффект)

Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 4
подпрограммы
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

Отчет
об исполнении подпрограммы "Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы

Период реализации программы: 2014 - 2016 годы
Муниципальный заказчик программы: администрация Балахтинского района

тыс. рублей
№ п/п
Мероприятия подпрограммы, обеспечивающие выполнение задачи (в том числе в территориальном разрезе)
Код статьи классификации операций сектора государственного управления
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)
За период реализации с ____ по ____ годы
В том числе по годам
Достигнутые результаты от реализованных мероприятий подпрограммы (в натуральном выражении), эффект
20__ г.
20__ г.
предусмотрено постановлением Правительства края от N
профинансировано
освоено
предусмотрено постановлением Правительства края от N
профинансировано
освоено
предусмотрено постановлением Правительства края от N
профинансировано
освоено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Итого по программе












1
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод













мероприятие 1













мероприятие 2













и т.д.













Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 2
к муниципальной программе
Балахтинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
1. "Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Балахтинского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Отдел заказчика администрации Балахтинского района (далее - заказчик)
Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- целью подпрограммы является обеспечение населения Балахтинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, очистка сточных вод, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.
Задачи подпрограммы:
- реконструкция очистных сооружений п. Балахта,
- реконструкция системы водоснабжения в п. Балахта,
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения
Целевые индикаторы
- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 1,1% в 2014 году до 1% в 2016 году;
- снижение удельного веса проб воды, отбор которых из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 6,4% в 2014 году до 6,0% в 2016 году;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 31% в 2014 год до 29,4% в 2016 году;
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 100 км сетей с 6 ед. в 2014 год до 5 ед. в 2016 году;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 0% в 2014 году до 5% в 2016 году;
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения с 81,1% в 2014 году до 81,3% в 2016 году;
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения с 7,22% в 2014 году до 8,1% в 2016 году
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
35350,0 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 15150,0 тыс. руб.;
2016 год - 20200,0 тыс. руб.;
источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета
всего 35000,0 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 15000,0 тыс. руб.;
2016 год - 20000,0 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета
всего 350,0 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 150,0 тыс. руб.;
2016 год - 200,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Балахтинского района, отдел Заказчика администрации района, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка районной проблемы и обоснование
необходимости принятия подпрограммы

Обеспечение населения Балахтинского района чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики.
Возрастающие экологические требования предписывают необходимость повышения качества очистки сточных вод.
Основными источниками водоснабжения населения Балахтинского района являются: поверхностные и подземные водоисточники. обеспечивающие централизованным водоснабжением 18 тыс. человек (81%).
Из нецентрализованных водоисточников (трубчатых и шахтных колодцев, каптажей родников) используют воду 3,4 тыс. человек (13,6%). Доля жителей, пользующихся привозной водой, составляет 1,2 человека (5,4%).
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения края, свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим нормативам.
Основной удельный вес неудовлетворительных проб воды из водоисточников по гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям вносят подземные водоисточники, по микробиологическим показателям - поверхностные.
Доля проб воды подземных водоисточников, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила по:
санитарно-химическим показателям 1%;
микробиологическим показателям 6,4%.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.
Канализационные очистные сооружения на территории поселка Балахта, принадлежавшие ранее обанкротившемуся сырзаводу, бездействуют, ветшают и без проведения реконструкции не могут соответствовать требованиям действующего природоохранного законодательства.
Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число задач долгосрочного социально-экономического развития района, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, а также разработанной в соответствии с ней федеральной целевой программой "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092, решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой осуществляется посредством программно-целевого метода, к основополагающим принципам которого необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения крупных и средних городов, малых городов и отдельно сельских поселений.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
и показатели результативности

2.2.1. Целью подпрограммы является обеспечение населения Балахтинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, очистка сточных вод, установленным санитарно-эпидемиологическими Правилами.
2.2.2. Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующих задач:
модернизация систем водоснабжения поселка Балахта, реконструкция очистных сооружений поселка Балахта.
2.2.3. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
2.2.4. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы представлены в приложении 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Реализации подпрограммы планируется на средства краевого бюджета за счет предоставление субсидий району на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
предоставление субсидий району на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является отдел заказчика администрации Балахтинского района.
2.3.3. Требуемый объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2014 - 2016 годах:
на разработку проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения поселка Балахта, 1 млн. руб.;
на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения поселка Балахта - 20 млн. руб.;
на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры очистки сточных вод поселка Балахта - 0,9 млн. руб.;
на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения и очистки сточных вод - 15 млн. руб.
Средства софинансирования из краевого районного бюджета составят 0,4 млн. руб.
2.3.4. Для участия в программе администрация Балахтинского района до 1 февраля текущего года направляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края заявку и документы, подтверждающие выполнение условий участия в программе, определенных в подпрограмме Красноярского края "Чистая вода Красноярского края".

2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Отдел Заказчика администрации Балахтинского района осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга, определяет результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.
2.4.3. Отдел Заказчика администрации Балахтинского района ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края информацию об исполнении подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к настоящей подпрограмме, и по форме согласно приложению № 5 об исполнении подпрограммы по итогам года - до 15 января очередного финансового года.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
и экологических последствий от реализации
мероприятий подпрограммы

От реализации подпрограммных мероприятий в 2014 - 2016 годах ожидается достижение следующих результатов:
увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения в поселке Балахта на 5% в 2016 году.
Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в:
увеличении доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 0% в 2014 году до 5% в 2016 году;
формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, повышении эффективности их деятельности и повышением качества государственных услуг.

2.6. Система мероприятий

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

тыс. руб.
Источники и направления финансирования
2014
2015
2016
1
4
5
6
Всего
0
15150,0
20200,0
в том числе:



краевой бюджет
0
15000,0
20000,0
бюджеты муниципальных образований
0
150,0
200,0
внебюджетные источники



из них капитальные вложения



в том числе:



краевой бюджет



бюджеты муниципальных образований



внебюджетные источники




Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 1
к подпрограмме
"Чистая вода
Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016

Цель подпрограммы: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Целевой индикатор







1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям показателя
%
Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
1,1
1,1
1
1
1
2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
6,4
6,4
6,4
6,3
6,0
3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
Государственная статистическая отчетность
32
31,50
31,0
29,00
29,4
4
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
аварий на 1000 км
Государственная статистическая отчетность
60
60
60
55
50
5
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
Государственная статистическая отчетность
0
0
0
0
5
6
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
Государственная статистическая отчетность
80
80
80
81,1
81,3
7
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе
%
Государственная статистическая отчетность
7,2
7,21
7,21
7,23
8,1

Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 2
к подпрограмме
"Чистая вода
Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
Цель подпрограммы: обеспечение населения Балахтинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, очистка сточных вод, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами
Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселка Балахта





0
15150,0
20200,0
35350,0

Мероприятие 1.2. Субсидии на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод поселка Балахта
отдел Заказчика администрации





15000,0
20000,0
35000,0
Реконструкция водоснабжения п. Балахта; реконструкция очистных сооружений п. Балахта. Увеличение очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 5% от общего объема сточных вод. Увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением в п. Балахта на 5%
Софинансирование к субсидии на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселка Балахта






150,00
200,0
350,00

Мероприятие 2. Субсидии на разработку проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
отдел Заказчика администрации Балахтинского района




0


0
Разработка двух проектов на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения
Мероприятие 2.2. Софинансирование к субсидии на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод поселка Балахта





19,0


19,0


Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ






Приложение № 4
к подпрограмме
"Чистая вода Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы
Балахтинский район

Информация
об исполнении подпрограммы "Чистая вода Балахтинского
района" на 2014 - 2016 годы за период ___ 20__ года
(ежемесячно с нарастающим итогом)

Муниципальный заказчик программы: Администрация Балахтинского района.

№ п/п
Наименование бюджетополучателей, мероприятий программы
КЭСР (согласно бюджетной классификации)
План на 20__ год, тыс. руб.
Профинансировано за январь - _____ 20__ г., тыс. руб.
Освоено за январь - ____ 20__ г., тыс. руб.
Достигнутые результаты от реализованных мероприятий программы (в натуральном выражении), эффект
1
2
3
4
5
6
7

Отдел Заказчика администрации Балахтинского района




(достигнутый результат в натуральном выражении)
1
Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод п. Балахта
521



(достигнутый результат в натуральном выражении)
2
Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
521



(достигнутый результат в натуральном выражении)

Итого по программе




(достигнутый результат в натуральном выражении)

Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 5
к подпрограмме
"Чистая вода Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

Отчет
об исполнении подпрограммы "Чистая вода Балахтинского
района" на 2014 - 2016 годы за период 20__ года
(по итогам года до 15 января очередного финансового года)

Муниципальный заказчик программы: администрация Балахтинского района.

№ п/п
Мероприятия программы, обеспечивающие выполнение задачи (в том числе в территориальном разрезе)
Код статьи классификации операций сектора государственного управления
Главный распорядитель бюджетных средств
За период реализации с ____ по ____ год
В том числе по годам
Достигнутые результаты от реализованных мероприятий программы (в натуральном выражении), эффект
20__ г.
20__ г.
Предусмотрено постановлением Правительства края от ___ № ___, тыс. руб.
Профинансировано, тыс. руб.
освоено, тыс. руб.
Предусмотрено постановлением Правительства края от ____ № __, тыс. руб.
Профинансировано, тыс. руб.
освоено, тыс. руб.
Предусмотрено постановлением Правительства края от ______ № ___, тыс. руб.
Профинансировано, тыс. руб.
освоено, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Итого по подпрограмме











(достигнутый эффект)
1
Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод п. Балахта











(достигнутый эффект)

мероприятие 1











(достигнутый эффект)

мероприятие 2











(достигнутый эффект)

и т.д.












2
Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод













мероприятие 1











(достигнутый эффект)

мероприятие 2











(достигнутый эффект)

и т.д.













и т.д.













Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 3
к муниципальной программе
Балахтинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В БАЛАХТИНСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Заказчик подпрограммы
Администрация Балахтинского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Балахтинского района, отдел заказчика администрации района, ООО "ЖКХ", ООО ЖКХ "Приморье", ООО "КРЭК" (далее - предприятия ЖКХ), организации с участием государства или муниципального образования (далее - бюджетные учреждения), собственники жилых домов и квартир. Администрация Балахтинского района, отдел Заказчика администрации района
Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- повышение энергосбережения и энергоэффективности.
Снижение энергоемкости муниципального продукта по отношению к уровню 2013 года не менее чем на 9% к 2016 году.
Задачи подпрограммы:
- энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций
Целевые индикаторы
- доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе:
- электрической энергии;
- тепловой энергии;
- холодного водоснабжения
Перечень основных мероприятий
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Всего, 11307,0 тыс. руб.:
2014 г. - 500,0 тыс. руб.;
2015 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2016 г. - 5500,0 тыс. руб.;
краевой бюджет (далее - КБ), 10000,0 тыс. руб.:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 5000,0 тыс. руб.;
районный бюджет (далее - РБ), 1307,0 тыс. руб.:
2014 г. - 500,0 тыс. руб.;
2015 г. - 389,0 тыс. руб.;
2016 г. - 418,0 тыс. руб.
Контроль за исполнением подпрограммы
Администрация Балахтинского района, отдел заказчика администрации района, предприятия ЖКХ, бюджетные учреждения

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлены полномочия органов местного самоуправления по разработке и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установлены требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления.
По итогам 2012 года в районе действовало 58 источников теплоснабжения суммарной тепловой мощностью котлов 58,8 Гкал/час, 1 дизельная электростанция, 12 трансформаторных подстанций, 187 воздушных и кабельных линий. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на конец 2012 года составила 32,53 км, одиночная протяженность уличной водопроводной сети - 191,9,6 км.
Общая площадь жилищного фонда района в 2012 году составляет 515,1,36 тыс. кв. м.
Удельный вес благоустроенного жилья в районе невысок. Водопроводом оборудовано 30% общей площади жилья, канализацией - 7,5%, центральным отоплением - 15%, горячим водоснабжением - 7,5%.
По данным топливно-энергетического баланса (приложение № 1), в 2012 году объем реализованной электроэнергии всем категориям потребителей составил 57,365 млн. кВт.час.
Населению реализуется 37,6% электроэнергии от общего объема реализации, бюджетным учреждениям - 10,23%.
В 2012 году объем реализованной воды всем категориям потребителей составил 400,7 тыс. м3.
Населению реализуется 78,08% воды от общего объема реализации, бюджетным учреждениям - 21,91%.
Среднегодовой индекс средних тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей в 2010 году, - 137,41%, в 2011 году - 107,47%, в 2012 году - 111,8%, в 2013 году - 111,0%, в 2014 году - 111,6%.
Среднегодовой индекс средних тарифов на теплоэнергию, отпущенную различным категориям потребителей в 2010 году, 113,58%, в 2011 году - 107,48%, в 2012 году - 120,2%, в 2013 году - 111,00%, в 2014 году - 111,6%.
Среднегодовой индекс средних тарифов на водоснабжение для различных категорий потребителей в 2010 году - 77,4%, в 2011 году - 125,2%, в 2012 году - 105,9%, в 2013 году - 112%, в 2014 году - 111,2%.
Объем предоставляемых жилищно-коммунальных услуг имеет тенденцию к увеличению. Данная ситуация связана с неэкономичным расходом энергоресурсов и ростом тарифов.
Эффективная работа отрасли жилищно-коммунального хозяйства на данный момент возможна только после серьезной реконструкции или полной замены производственных фондов, возраст которых, как правило, более тридцати лет. Особенно остро стоит проблема финансового обеспечения подобных работ капитального характера, требующих значительных денежных вложений, при этом тарифные ставки далеки от реальных финансовых потребностей отрасли. Большой проблемой остается проблема задолженности по тарифам на услуги ЖКХ. Если тарифы будут и дальше расти, в отрасли может возникнуть хронический кризис неплатежей. Однако снижения тарифов, чего все более настоятельно требуют простые люди, в ближайшее время не предполагается, а это чревато ростом социальной напряженности.
Дальнейшее реформирование ЖКХ нужно продолжать. Решением проблем этой отрасли является внедрение инновационных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, которые позволят кардинально снизить аварийность и продлить срок службы основных фондов на десятилетия. Применяя новые технологии, можно также рассчитывать на снижение экологических рисков, прогнозировать сокращение затрат на дальнейшее техническое обслуживание инженерных систем, но в момент принятия решения о выборе материала, главным критерием в настоящий момент является низкая стоимость, а не качество и технические характеристики.
Основными направлениями реформирования ЖКХ являются: снижение энергопотерь за счет утепления зданий, модернизации инженерных систем с заменой старых на новые, регулируемые, введение 100% приборного учета ресурсопотребления, увеличение безопасности и комфортности жилья. При модернизации производятся следующие работы: обследование несущих конструкций, утепление зданий, замена окон, дверей в подъездах, установка новой системы тепло- и водоснабжения, устанавливается погодозависимая автоматически регулируемая система (закрытая) отопления с теплообменниками, с двухтрубной стояковой или горизонтальная системами разводки теплоносителя. Также заменяется старая электропроводка в доме на новую (медную), более усиленную. Передача информации от квартирных приборов должна быть беспроводной - по радиоканалам. Получаемая информация должна передаваться в расчетные центры и/или ТСЖ по всем видам приборов для определения платы за потребляемые ресурсы. Также в каждом доме должны быть установлены, помимо 100% квартирных приборов учета воды, тепла и электричества, и общедомовые приборы учета.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы:
- повышение энергосбережения и энергоэффективности.
Задачи подпрограммы:
снижение энергоемкости муниципального продукта по отношению к уровню 2013 года не менее чем на 9% к 2016 году.
Задачи:
снижение потребления электроэнергии по отношению к уровню 2013 года не менее чем на 1,5% к 2016 году;
снижение потребления теплоэнергии по отношению к уровню 2013 года не менее чем на 2% к 2016 году;
снижение потребления воды по отношению к уровню 2013 года не менее чем на 6% к 2016 году.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
- Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены приложением № 1.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.

4. ПОДПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Система подпрограммных мероприятий представлена приложением № 2.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ФИНАНСИРОВАНИЕ)

Ресурсное обеспечение подпрограммы (финансирование) представлено приложением № 2.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Критерии достижения планируемого результата подпрограммы по годам и итогам реализации подпрограммы в целом, согласно установленным целевым индикаторам и показателям, представлены в приложении № 1.
Ежегодное в течение 5 лет сокращение на 3% по отношению к уровню 2012 года объема потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Предполагается, что подпрограммные мероприятия финансируются за счет средств районного бюджета и за счет средств внебюджетных источников. Механизм реализации программы, объемы финансирования будут уточняться по мере вступления в силу закона Красноярского края об энергоресурсосбережении и после утверждения бюджета Красноярского края.
Муниципальная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться по следующим направлениям:
- содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- пропаганда использования энергосервисных договоров (контрактов);
- содействие в разработке и использовании объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;
- содействие в строительстве многоквартирных домов, имеющих высокий класс энергетической эффективности;
- поддержка муниципальных подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- реализация программ стимулирования производства и продажи товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность, для обеспечения их в количестве, удовлетворяющем спрос потребителей, при установлении запрета или ограничения производства и оборота аналогичных по цели использования товаров, результатом использования которых может стать непроизводительный расход энергетических ресурсов;
- содействие в осуществлении образовательной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и информационной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление государственного регулирования цен (тарифов), вправе устанавливать социальную норму потребления населением энергетических ресурсов, а также пониженные цены (тарифы), применяемые при расчетах за объем потребления энергетических ресурсов (услуг по их доставке), соответствующий социальной норме потребления, при условии обязательной компенсации организациям, осуществляющим поставки энергетических ресурсов, оказание услуг, соответствующей части затрат на их осуществление. Такая компенсация может обеспечиваться за счет установления для населения цен (тарифов), дифференцированных в отношении энергетических ресурсов, поставляемых населению в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления.
Государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также физическими лицами осуществляется федеральными органами исполнительной власти (федеральный государственный контроль), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль), уполномоченными на осуществление такого государственного контроля, в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации. Лица, виновные в нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, несут дисциплинарную, гражданскую, административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют: администрация района, отдел Заказчика администрации района, предприятия ЖКХ, бюджетные учреждения, собственники жилых домов и квартир.
Информационные и отчетные данные представляются предприятиями ЖКХ и бюджетными учреждениями в администрацию района ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Заместитель главы
администрации по вопросам
жизнедеятельности
Балахтинского района
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 1
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Красноярском крае"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 год
Текущий финансовый 2013 год
Очередной финансовый 2014 год
Первый год планового периода 2015 год
Второй год планового периода 2016 год

Цель подпрограммы:
повышение энергосбережения и энергоэффективности
1
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе:








электрической энергии
%
отраслевой мониторинг
100
100
100
100
100

тепловой энергии
%
отраслевой мониторинг
49,87
59,94
65,0
70,0
75,0

воды
%
отраслевой мониторинг
46,00
60,00
65,0
70,0
75,0
2
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т у.т.
Государственная статистическая отчетность
0
0
0
0
0
3
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края
%
Государственная статистическая отчетность
0
0
0
0
0
4
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
отраслевой мониторинг
0
0
0
0
0





Приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Красноярском крае"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
Цель подпрограммы:
формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задача 1. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций





500,0
5389,0
5418,0
11307,0












Мероприятие 1. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций
Бюджетные учреждения




0
10,0
10,0
20
Объективная картина энергопотребления, план мероприятий по энергосбережению. Оформление энергетического паспорта








Мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. Замена устаревших светильников наружного освещения на светильники с энергосберегающими лампами, ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Установка автоматизированной системы управления наружным освещением
Бюджетные учреждения




0
100,0
0,0
100,0
Снижение потребления электроэнергии не менее чем на 15% за пять лет (не менее 3% в год) и на 6% в последующие 4 годы




0
100,0
0,0
100,0
Мероприятие 3. Повышение тепловой защиты муниципальных зданий, строений, сооружений при капитальном и текущем ремонте, утепление теплового контура (в т.ч. утепление ограждающих конструкций и замена оконных систем по проведенным энергообследованиям в муниципальных зданиях и помещениях)
Бюджетные учреждения




0
5279,0
5408,0
10687,0
Снижение расходов топлива на обогрев зданий, строений, сооружений на 0,29%, или на 138 т у.т., ежегодно




500
5279,0
5408,0
10687,0






























В том числе










ГРБС 1 (краевой бюджет)





0
5000,0
5000,0
10000,0

ГРБС 2 (районный бюджет)





500,0
389
418,0
1307,0

ИТОГО:





500,0
5389,0
5418,0
11307,0






Приложение № 3

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА "РЕФОРМИРОВАНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
3777,6
31719,0
28718,0
64214.6
в том числе по ГРБС:










X
X
X






X
X
X




Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме

X
X
X
3277,6
11180
3100
17557,6









в том числе по ГРБС:

X
X
X






X
X
X






X
X
X




Подпрограмма 2
"Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме

X
X
X
0,0
15150
20200
35350
в том числе по ГРБС:

X
X
X






X
X
X






X
X
X




Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме

X
X
X
500
5389
5418
11307
в том числе по ГРБС:

X
X
X






X
X
X













Муниципальная подпрограмма
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства




3277,6



в том числе по ГРБС:


























Отдельное мероприятие подпрограммы
1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.
2. Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
всего расходные обязательства




3027,6



в том числе по ГРБС:






















250,0




Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник Отдела заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАХТИНСКОГО
РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО И РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
Всего
3777,6
31719,0
28718,0
64214,6
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
3027,6
31069,0
28069,0
62165,6
внебюджетные источники




районный бюджет
750,0
650,0
649,0
2049,0
юридические лица




Мероприятие программы

Всего




в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




районный бюджет




юридические лица




Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
Всего
3277,6
11180,0
3100,0
17557,6
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
3027,6
11069,0
3069,0
17165,6
внебюджетные источники




районный бюджет
250,0
111,0
31,0
392,0
юридические лица




Подпрограмма 2
"Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
Всего
00,0
15150,0
20200,0
35350,0
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
00,0
15000
20000
35000
внебюджетные источники




районный бюджет
0,00
150,0
200,0
350,0
юридические лица




Мероприятие программы

Всего




в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




районный бюджет




юридические лица




Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы
Всего
500,0
5389,0
5418,0
11307,0
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
00,0
5000,0
5000,0
10000,0
внебюджетные источники




районный бюджет
500,0
389,0
418,0
1307,0
юридические лица





Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 6
к программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Показатель объема услуги (работы)










Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 гг.





40,0
50,0
250,0
111,0
31,0
Основное мероприятие 1.1










Основное мероприятие 1.2










...










Подпрограмма 2 "Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 гг.





0,00
0,00
150,0
200,0
350,
Основное мероприятие 2.1










Основное мероприятие 2.2










Подпрограмма 3 "Повышение энергетической эффективности и энергоповышения в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 гг.





612,0
500,0
500,0
389,0
418,0
Отдельные мероприятия программы











Заместитель главы
администрации района по обеспечению
жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ


------------------------------------------------------------------