По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 15.11.2013 N 700-п "О внесении изменений в Постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 N 582-п "Об утверждении муниципальной программы Рыбинского района "Система социальной защиты населения администрации Рыбинского района на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 700-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.10.2013 № 582-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО РАЙОНА "СИСТЕМА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Рыбинского района от 15.08 2013 № 457-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Рыбинского района, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 № 582-п "Об утверждении муниципальной программы Рыбинского района "Система социальной защиты населения администрации Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
в разделе 1 приложения к Постановлению строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
из средств краевого, федерального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. 591381,800 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 197320,600 тыс. руб.;
в 2015 году - 204945,400 тыс. руб.;
в 2016 году - 189115,800 тыс. руб.,
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 69482,200 тыс. рублей:
в 2014 году - 22495,300 тыс. руб.;
в 2015 году - 23379,100 тыс. руб.;
в 2016 году - 23607,800 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 521899,600 тыс. руб.:
в 2014 году - 174825,300 тыс. руб.;
в 2015 году - 181566,300 тыс. руб.;
в 2016 году - 165508,000 тыс. руб.
";

раздел 8 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе за счет бюджетов муниципальных образований края" приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 год составит 591381,800 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 197320,600 тыс. рублей;
в 2015 году - 204945,400 тыс. рублей;
в 2016 году - 189115,800 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 69482,200 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 22495,300 тыс. рублей;
в 2015 году - 23379,100 тыс. рублей;
в 2016 году - 23607,800 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 521899,600 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 174825,300 тыс. рублей;
в 2015 году - 181566,300 тыс. рублей;
в 2016 году - 165508,000 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.";
приложения № 1, 2 и 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
в разделе 1 приложения 4.1 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств краевого и федерального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 62028,600 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 19966,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 20989,300 тыс. руб.;
в 2016 году - 21073,300 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 962,600 тыс. рублей:
в 2014 году - 305,400 тыс. руб.;
в 2015 году - 320,600 тыс. руб.;
в 2016 году - 336,600 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 61066,000 тыс. рублей:
в 2014 году - 19660,600 тыс. руб.;
в 2015 году - 20668,700 тыс. руб.;
в 2016 году - 20736,700 тыс. руб.
";

пункт 2.7 раздела 2 приложения 4.1 изложить в новой редакции:
"Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 62028,600 тыс. руб. в том числе:
в 2014 году - 19966,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 20989,300 тыс. руб.;
в 2016 году - 21073,300 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета - 962,600 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 305,400 тыс. руб.;
в 2015 году - 320,600 тыс. руб.;
в 2016 году - 336,600 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 61066,000 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 19660,600 тыс. руб.;
в 2015 году - 20668,700 тыс. руб.;
в 2016 году - 20736,700 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению", Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.";
приложение № 2 к подпрограмме 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности", реализуемой в рамках муниципальной программы Рыбинского района "Система социальной защиты населения на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
в разделе 1 приложения 4.2 строку "Объем и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств из краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 75176,000 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 34084,900 тыс. руб.;
в 2015 году - 28608,700 тыс. руб.;
в 2016 году - 12482,400 тыс. руб.
";

пункт 2.7 раздела 2 приложения 4.2 изложить в следующей редакции:
"Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 75176,000 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 34084,900 тыс. рублей;
в 2015 году - 28608,700 тыс. рублей;
в 2016 году - 12482,400 тыс. рублей.
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.";
приложение № 2 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей", реализуемой в рамках муниципальной программы Рыбинского района "Система социальной защиты населения Рыбинского района на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
в разделе 1 приложения 4.3 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
из средств краевого и федерального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 285461,900 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 88992,800 тыс. руб.;
в 2015 году - 98128,200 тыс. руб.;
в 2016 году - 98340,900 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 68519,600 тыс. рублей:
в 2014 году - 22189,900 тыс. руб.;
в 2015 году - 23058,500 тыс. руб.;
в 2016 году - 23271,200 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 216942,300 тыс. рублей:
в 2014 году - 66802,900 тыс. руб.;
в 2015 году - 75069,700 тыс. руб.;
в 2016 году - 75069,700 тыс. руб.
";

пункт 2.7 раздела 2 приложения 4.3 изложить в следующей редакции:
"Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 285461,900 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 88992,800 тыс. руб.;
в 2015 году - 98128,200 тыс. руб.;
в 2016 году - 98340,900 тыс. руб.;
из них: из средств федерального бюджета - 68519,600 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 22189,900 тыс. руб.;
в 2015 году - 23058,500 тыс. руб.;
в 2016 году - 23271,200 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 216942,300 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 66802,900 тыс. руб.;
в 2015 году - 75069,700 тыс. руб.;
в 2016 году - 75069,700 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.";
приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", реализуемой в рамках муниципальной программы Рыбинского района "Система социальной защиты населения Рыбинского района на 2014 - 2016 годы", изложить в новой редакции согласно приложению № 4;
дополнить муниципальную программу приложением 4.4 согласно приложению № 5;
в разделе 1 приложения 4.5 к муниципальной программе Рыбинского района "Система социальной защиты населения Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 35273,400 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 11479,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 11897,200 тыс. руб.;
в 2016 году - 11897,200 тыс. руб.
";

раздел 2 приложения 4.5 дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 35273,400 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 11479,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 11897,200 тыс. руб.;
в 2016 году - 11897,200 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности управления социальной защиты населения Рыбинского района, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету Рыбинского района в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения.";
приложение № 2 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы", реализуемой в рамках муниципальной программы, изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
2. Постановление вступает в силу после опубликования в газете "Голос времени" и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014.

Глава администрации
А.М.КУПРИЯНОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 700-п

Приложение № 1
к муниципальной программе
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА "СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Статус муниципальной программы, подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2014 год
первый год планового периода
2015 год
второй год планового периода
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
Система социальной защиты населения Рыбинского района на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
197320,600
204945,400
189115,800
591381,800
в том числе по ГРБС








управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района
149
X
X
X
197320,600
204945,400
189115,800
591381,800
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч инвалидов, степени их социальной защищенности
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
19966,000
20989,300
21073,300
62028,600
в том числе по ГРБС








управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района
149
X
X
X
19966,000
20989,300
21073,300
62028,600
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
34084,900
28608,700
12482,400
75176,000
в том числе по ГРБС








управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района
149
X
X
X
34084,900
28608,700
12482,400
75176,000
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
88992,800
98128,200
98340,900
285461,900
в том числе по ГРБС








управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района
149
X
X
X
88992,800
98128,200
98340,900
285461,900
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
42797,900
45322,000
45322,000
133441,900
в том числе по ГРБС








управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района
149
X
X
X
42797,900
45322,000
45322,000
133441,900
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
11479,000
11897,200
11897,200
35273,400
в том числе по ГРБС








управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района
149
X
X
X
11479,000
11897,200
11897,200
35273,400





Приложение № 2
к муниципальной программе
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО
РАЙОНА "СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЫБИНСКОГО
РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
И БЮДЖЕТА РЫБИНСКОГО РАЙОНА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Муниципальная программа
Система социальной защиты населения Рыбинского района на 2014 - 2016 годы
Всего
197320,600
204945,400
189115,800
591381,800
в том числе:




федеральный бюджет
22495,300
23379,100
23607,800
69482,200
краевой бюджет
174825,300
181566,300
165508,000
521899,600
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего
19966,000
20989,300
21073,300
62028,600
в том числе:




федеральный бюджет
305,400
320,600
336,600
962,600
краевой бюджет
19660,600
20668,700
20736,700
61066,000
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего
34084,900
28608,700
12482,400
75176,000
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
34084,900
28608,700
12482,400
75176,000
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
88992,800
98128,200
98340,900
285461,900
в том числе:




федеральный бюджет
22189,900
23058,500
23271,200
68519,600
краевой бюджет
66802,900
75069,700
75069,700
216942,300
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего
42797,900
45322,000
45322,000
133441,900
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
42797,900
45322,000
45322,000
133441,900
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
11479,000
11897,200
11897,200
35273,400
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
11479,000
11897,200
11897,200
35273,400





Приложение № 3
к муниципальной программе
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы):
количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
200
200
200
200
200
1186,700
1390,700
1459,900
1473,200
1473,200
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
200
200
200
200
200
1186,700
1390,700
1459,900
1473,200
1473,200
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому
Показатель объема услуги (работы):
количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
482
490
490
490
490
2859,800
5515,400
9798,200
12075,400
12075,400
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
482
490
490
490
490
2859,800
5515,400
9798,200
12075,400
12075,400
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме срочного социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы):
количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
4000
4000
4000
4000
4000
20872,900
24408,000
25621,900
25855,500
25855,500
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
4000
4000
4000
4000
4000
20872,900
24408,000
25621,900
25855,500
25855,500
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-реабилитационных услуг
Показатель объема услуги (работы):
количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
800
800
800
800
800
4746,500
5563,000
5917,900
5917,900
5917,900
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
800
800
800
800
800
4746,500
5563,000
5917,900
5917,900
5917,900





Приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 700-п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Повышение качества
жизни отдельных
категорий граждан,
в т.ч. инвалидов, степени
их социальной защищенности",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, В Т.Ч. ИНВАЛИДОВ, СТЕПЕНИ
ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и муниципального района/города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
149
149



19966,000
20989,300
21073,300
62028,600

Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
149
149



19966,000
20989,300
21073,300
62028,600

1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
149
149
1003
0210211
313
244
8363,600
150,000
8784,900
160,000
8784,900
160,000
25933,400
470,000
1859 ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
149
149
1003
0210212
313
244
7229,300
130,000
7593,300
140,000
7593,300
140,000
22415,900
410,000
3235 ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")
149
149
1003
0210181
313
244
1534,500
27,200
1612,200
28,500
1612,200
28,500
4758,900
84,200
343 ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"
149
149
1003
0210221
313
244
205,300
3,600
215,600
3,800
215,600
3,800
636,500
11,200
9 ежегодно
1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению"
149
149
1003
0210391
313
244
546,700
9,700
574,000
10,200
574,000
10,200
1694,700
30,100
92 ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
149
149
1003
0210431
313
244
6,680
0,120
7,020
0,080
7,020
0,080
20,720
0,280
2 ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
149
149
1003
0210432
313
244
20,000
0,300
21,000
0,300
21,000
0,300
62,000
0,900
1 ежегодно
1.8. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению"
149
149
1003
0210392
313
0
0
0
0
0
1.9. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
149
149
1003
0215220
313
244
294,600
3,000
309,700
3,100
325,500
3,300
929,800
9,400
25 ежегодно
1.10. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
149
149
1003
0210285
313
244
15,080
0,220
15,720
0,280
15,720
0,280
46,520
0,780
1 ежегодно
1.11. Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
149
149
1003
0210286
313
244
47,550
0,850
49,920
0,880
49,920
0,880
147,390
2,610
7 ежегодно
1.12. Создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")










1.13. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
149
149
1003
0210288
313
244
423,000
7,500
444,200
7,900
444,200
7,900
1311,400
23,300
31 ежегодно
1.14. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
149
149
1003
0215280
313
244
7,650
0,150
7,650
0,150
7,650
0,150
22,950
0,450
7 ежегодно
1.15. Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
149
149
1003
0212696
313
244
547,000
10,000
547,000
10,000
547,000
10,000
1641,000
30,000
220 ежегодно
1.16. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своем составе трудоспособных членов семьи, с учетом расходов на доставку
149
149
1003
0212699
313
244
375,700
6,700
434,200
7,700
500,900
9,000
1310,800
23,400
45 ежегодно
В том числе










УСЗН администрации Рыбинского района





19966,000
20989,300
21073,300
62028,600






Приложение № 3
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 700-п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Социальная поддержка семей,
имеющих детей",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края, муниципального района/города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
149
149



34084,900
28608,700
12482,400
75176,000
Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих на них право и обратившихся за их получением, 100%
1. Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством
149
149



34053,000
28573,900
12447,600
75074,500

1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")
149
149
1003
0220171
313
244
10300,800
40,000
10804,300
45,000
10804,300
45,000
31909,400
130,000
2040 ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
149
149
1003
0220272
313
244
1031,900
18,300
1083,500
19,200
1083,500
19,200
3198,900
56,700
640 ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие, - инвалиды) (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
149
149
1003
0220273
313
244
386,700
6,800
406,000
7,200
406,000
7,200
1198,700
21,200
18 ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
149
149
1003
0220274
313
244
1,275
0,025
1,275
0,025
1,275
0,025
3,825
0,075
1 ежегодно
1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") с учетом расходов на доставку и пересылку
149
149
1003
0220275
313
244
73,400
1,300
73,400
1,300
73,400
1,300
220,200
3,900
2 ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
149
149
1003
0220276
313
244
6,000
0,100
6,300
0,100
6,300
0,100
18,600
0,300
20 ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")





-
-
-
-
-
1.8. Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом государственной программы "Развитие образования Красноярского края на 2014 - 2016 годы")
149
149
1003
0227561
313
244
21800,400
386,000
15846,300
280,000
0,00
37646,700
666,000
620 ежегодно
2. Задача. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей
149
149



31,900
34,800
34,800
101,500

2.1. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года
№ 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")
149
149
1003
0220461
313
244
31,400
0,500
34,300
0,500
34,300
0,500
100,000
1,500
70 ежегодно
В том числе










УСЗН администрации Рыбинского района





34084,900
28608,700
12482,400
75176,000






Приложение № 4
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 700-п
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение социальной
поддержки граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
149
149



88992,800
98128,200
98340,900
285461,900
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории края и имеющих право на их получение, увеличится до 98,6% в 2016 году

Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
149
149



88992,800
98128,200
98340,900
285461,900

1.1. Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
149
149
1003
0230191
313
244
33886,300
600,000
38205,200
670,000
38205,200
670,000
110296,700
1940,000
5215 ежегодно
1.2. Предоставление. доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)")
149
149
1003
0230231
313
244
11691,400
200,000
13088,300
230,000
13088,300
230,000
37868,000
660,0
446 ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
149
149
1003
0230192
313
244
20075,200
350,000
22486,200
390,000
22486,200
390,000
65047,600
1130,000
1205 ежегодно
1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
149
149
1003
0235250
313
244
21909,900
280,000
22758,500
300,000
22971,200
300,000
67639,600
880,000
2183 ежегодно
В том числе










УСЗН администрации Рыбинского района





88992,800
98128,200
98340,900
285461,900






Приложение № 5
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 700-п
Приложение № 4.4
к муниципальной программе
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 4
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Система социальной защиты населения Рыбинского района на 2014 - 2016 годы"
Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района
Цель подпрограммы муниципальной программы
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
Задачи подпрограммы муниципальной программы
обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) - 108 чел.;
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году, не более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения, не менее 99%
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 133441,900 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 42797,900 тыс. руб.;
в 2015 году - 45322,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 45322,000 тыс. руб.;
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 133441,900 тыс. рублей:
в 2014 году - 42797,900 тыс. руб.;
в 2015 году - 45322,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 45322,000 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района;
контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки населения и представляет собой деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы социального обслуживания определяется в первую очередь потребностями граждан в социальных услугах.
В Рыбинском районе, как и во всем Красноярском крае, наблюдается устойчивый рост в составе населения численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).
В районе более 9164 чел. граждан пожилого возраста, 26% от общей численности населения района, нуждаются в поддержке государства и состоят на учете в органах социальной защиты населения, из них одиноко проживающих - 2690 чел. граждан и 1643 чел. граждан - в одиноко проживающих супружеских парах.
Выявленная тенденция увеличения количества пожилых граждан требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает на необходимость создания эффективного функционирования развитой системы социальной защиты населения, способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям края, применяя инновационные технологии.
Вместе с тем на учете в органах социальной защиты населения состоят:
4585 семей, имеющих 7005 чел. детей в возрасте до 18 лет,
из которых 25 чел. семей, 70 чел. детей состоят на учете как находящиеся в социально опасном положении;
2446 чел. инвалидов, что составляет 6,5% от населения района,
в общей численности инвалидов:
147 человек - дети-инвалиды;
237 человек - инвалиды молодого возраста (18 - 35 лет);
28 человек - инвалиды по слуху;
113 человек - инвалиды по зрению;
210 человек - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, использующие кресла-коляски.
Социальное обслуживание населения в районе осуществляется муниципальным учреждением социального обслуживания.
На сегодняшний день в районе действует МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Рыбинского района.
Учреждение сформировано с учетом нуждаемости населения района.
Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей и инвалидов является развитие надомных и полустационарных форм предоставления социальных услуг (стационарозамещающих технологий) как социально и экономически более эффективных для помощи пожилым на дому, расширение сферы применения мобильных бригад социального обслуживания.
Ежегодно услугами нестационарного социального обслуживания пользуется около 7120 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе около 490 человек пользуются услугами отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, около 1000 граждан пользуются услугами социально реабилитационного отделения, около 3500 граждан пользуются услугами отделения срочного социального обслуживания, около 200 человек пользуются услугами социальной гостиницы учреждения. При этом около 20% от их числа - одинокие граждане и одинокие супружеские пары.
Планомерно ведется работа по развитию надомных форм социального обслуживания в районе, одной из которых является деятельность отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Данные отделения осуществляет свою работу по направлению - предоставление социальных услуг и адресной помощи пожилым людям и инвалидам, проживающим в малых и отдаленных населенных пунктах. С целью создания условий для реализации принципа доступности социального обслуживания для граждан, проживающих в отдаленных труднодоступных населенных пунктах, с учетом специфики региона, которая заключается, прежде всего, в неравномерности распределения населения по территории района, а также в сложных условиях транспортной доступности, в районе создана служба социальных участковых, работа которых организована в соответствии с принципом "доступности участкового в течение одного дня".
Участковые специалисты по социальной работе, являясь штатными работниками отделения срочного социального обслуживания социального учреждения, имеют рабочие места по месту своего жительства в удаленных населенных пунктах. За 2012 год услуги специалистов по социальной работе получили 3708 человек.
Возрастающая потребность населения в разнообразных качественных социальных услугах требует привлечения в сферу социального обслуживания негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. Создание конкурентных условий, обеспечение открытости для потребителя информации о деятельности учреждения будут способствовать формированию здоровых рыночных отношений, при которых оказывать некачественные услуги будет невыгодно.
К числу существенных недостатков системы социального обслуживания населения, не обеспечивающих предоставление социальных услуг, удовлетворяющих потребности граждан, и сдерживающих эффективное функционирование учреждения, относится несоответствие современным требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, нормам пожарной и физической безопасности:
технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений социального обслуживания;
уровня материально-технической оснащенности части учреждения.
Обеспечение доступности и качества социальных услуг, охрана жизни и здоровья людей, создание и обеспечение безопасных условий нахождения в учреждениях социального обслуживания входит в число приоритетных задач отрасли.
Необходимость решения существующих проблем в системе социального обслуживания населения района предопределяют направления и содержание мероприятий настоящей подпрограммы. Улучшение качества и доступности предоставления услуг в учреждении социального обслуживания в значительной степени будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни и благосостояния жителей Рыбинского района.
В рамках данной подпрограммы учитываются и прогнозируемые параметры развития системы социального обслуживания населения до 2020 года. Прогноз развития системы социального обслуживания в рамках данной подпрограммы сформирован с учетом изменения спроса населения на услуги социального обслуживания в прогнозируемый период (2013 - 2020 гг.) исходя из тенденций изменения параметров материального, социального и физического неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, инвалидности, состояния психического здоровья граждан.
Добиться позитивных сдвигов в этих направлениях возможно в том числе в рамках профилактических мероприятий по преодолению физиологической и психологической уязвимости населения, включаемых в соответствующие муниципальные программы Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является:
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг.
К компетенции управления социальной защиты населения как исполнителя - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Положением об управлении социальной защиты населения, утвержденном Постановлением администрации Рыбинского района от 07.07.2010 № 250-п "Об утверждении Положения Рыбинского района", относится предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами края, правовыми актами Правительства края.
При реализации подпрограммы УСЗН осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач, в том числе:
качества социальных услуг, оказываемых жителям района муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания;
привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Решение задач настоящей подпрограммы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания в соответствии Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения".
Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН администрации Рыбинского района.
Критериями выбора исполнителя учреждения, оказывающего социальные услуги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях улучшения их жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, являются:
перечень услуг, предоставляемых учреждением;
категория обслуживаемых граждан (граждане пожилого возраста и инвалиды, отдельные категории граждан, попавшие в трудную жизненную ситуацию, лица, оказавшиеся без определенного места жительства и занятий, женщины, находящиеся в кризисной ситуации);
проектная мощность учреждения (пропускная способность);
место расположения учреждения (район);
потенциальная численность граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг (работ).

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района.
Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения администрации Рыбинского района, являющимся главным распорядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений целевого показателя.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе - доля граждан, получивших услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, составит 100%;
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг не ниже 99%;
расширить формы стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому: домашнее визитирование, удаленное сопровождение в рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реабилитации инвалидов (РИАС);
создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на муниципальном уровне, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 133441,900 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 42797,900 тыс. рублей;
в 2015 году - 45322,000 тыс. рублей;
в 2016 году - 45322,000 тыс. рублей.
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края, муниципальными учреждениями социального обслуживания населения мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения".





Приложение № 1
к подпрограмме 4
"Повышение качества
и доступности социальных
услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ"

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Первый год планового периода (2015 год)
Второй год планового периода (2016 год)
Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
1
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров)
ед.
Социальный паспорт муниципального образования, отчетные формы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
107
107
108
108
108
2
Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году
%
ведомственная отчетность
0
0
не более 0,1
не более 0,1
не более 0,1
3
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения
%
Результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках "Декады качества"
100
100
не менее 99
не менее 99
не менее 99





Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Повышение качества
и доступности социальных
услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
149
149



42797,900
45322,000
45322,000
133441,900
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг - не менее 99%
1. Задача. Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием
149
149



2966,900
2966,900
2966,900
8900,700

1.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
149
149
1002
0240151
611
2966,900
2966,900
2966,900
8900,700
10828 чел.
2. Задача. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг
149
149



39831,000
42355,100
42355,100
124541,200

1.2. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
149
149
1002
0240151
611
39831,000
42355,100
42355,100
124541,200
Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждения социального обслуживания к 2016 году - 15338,0 рублей
В том числе










УСЗН Рыбинского района





42797,900
45322,000
45322,000
133441,900






Приложение № 6
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 700-п
Приложение № 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение реализации
муниципальной программы",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Рыбинского района
"Система социальной
защиты населения
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию
149
149








1. Задача. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Рыбинского района
149
149



11479,000
11897,200
11897,200
35273,400
Исполнение расходных обязательств по социальной поддержке 13,1 тыс. граждан
1.1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005
№ 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")
149
149
1006
0257513
121
244
9486,400
1992,600
9816,936
2080,264
9816,936
2080,264
29120,272
6153,128

В том числе










УСЗН администрации Рыбинского района





11479,000
11897,200
11897,200
35273,400



------------------------------------------------------------------