По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 15.11.2013 N 695-п "О внесении изменений в Постановление администрации Рыбинского района от 16.10.2013 N 583-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 695-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА ОТ 16.10.2013 № 583-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РЫБИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Рыбинского района от 15.08.2013 № 457-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Рыбинского района, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации Рыбинского района от 16.10.2013 № 583-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" раздела 1. "Паспорт муниципальной программы" приложения к Постановлению изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы составит 1752925,802 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 566023,049 тыс. рублей;
2015 год - 596371,749 тыс. рублей;
2016 год - 590531,004 тыс. рублей.
Из них:
из средств краевого бюджета - 957550,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 303113,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 327469,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 326968,0 тыс. рублей;
из местного бюджета - 746293,002 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 250 711,249 тыс. рублей;
в 2015 году - 250711,249 тыс. рублей;
в 2016 году - 244 870,504 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 49082,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 12198,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 18191,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 18692,5 тыс. рублей
";

раздел 7 "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм" приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
"Муниципальная программа состоит из подпрограмм.
Наибольший удельный вес расходов приходится на подпрограмму "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014 - 2016 годы", расходы на ее реализацию составляют 1643746,902 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 542654,349 тыс. рублей, в 2015 году - 553466,649 тыс. рублей, в 2016 году - 547625,904 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы "Развитие кадрового потенциала отрасли на 2014 - 2016 годы" расходы составляют 795,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 265,0 тыс. рублей, в 2015 году - 265,0 тыс. рублей, в 2016 году - 265,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания на 2014 - 2016 годы" расходы составляют 108383,9 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 23103,7 тыс. рублей, в 2015 году - 42640,1 тыс. рублей, в 2016 году - 42640,1 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.";
раздел 9 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого и федерального бюджетов, районного бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприятий" приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
"На реализацию муниципальной программы расходы составят 1752925,802 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 49082,2 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 957550,6 тыс. рублей, за счет районного бюджета - 745293,002 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, приведена в приложении 3 к настоящей Программе.";
приложение № 3 к паспорту муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 4 к паспорту муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
приложение № 5 к паспорту муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, федерального бюджета и бюджета района.
Объем финансирования подпрограммы составит 1649587647 рублей, в том числе:
2014 год - 542654349 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 292208100 рублей, за счет бюджета района - 250446249 рублей;
2015 год - 553466649 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 303020400 рублей, за счет бюджета района - 250446249 рублей;
2016 год - 553466649 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 303020400 рублей, за счет бюджета района - 250446249 рублей
";

пункт 2.7 раздела 2 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" приложения 1 к муниципальной программе "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 1649587647 рублей, в том числе:
2014 год - 542654349 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 292208100 рублей, за счет местного бюджета - 250446249 рублей;
2015 год - 553466649 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 303020400 рублей, за счет местного бюджета - 250446249 рублей;
2016 год - 553466649 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 303020400 рублей, за счет местного бюджета - 250446249 рублей.";
приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4;
приложение № 2 к подпрограмме 2 "Развитие кадрового потенциала отрасли" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5;
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы 3 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" на 2014 - 2016 годы муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 108383900 рублей, в том числе:
2014 год - 23103700 рублей, в том числе краевой бюджет - 10905100 рублей, федеральный бюджет - 12198600 рублей;
2015 год - 42640100 рублей, в том числе краевой бюджет - 24449000, федеральный бюджет - 18191100 рублей;
2016 год - 42640100 рублей, в том числе краевой бюджет - 23947600 рублей, федеральный бюджет - 18692500 рублей
";

пункт 2.7 раздела 2 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)" подпрограммы 3 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" на 2014 - 2016 годы муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы" приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 108393900 рублей, в том числе:
2014 год - 23103700 рублей,
2015 год - 42640100 рублей,
2016 год - 42640100 рублей.";
приложение № 2 к подпрограмме 3 "Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
2. Постановление вступает в силу после опубликования в газете "Голос времени" и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014.

Глава
администрации района
А.М.КУПРИЯНОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 695-п
Приложение № 3
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
566023,049
596371,749
590531,004
1752925,802
в том числе:




краевой бюджет
303113,2
327469,4
326968,0
957550,6
районный бюджет
250711,249
250711,249
244870,504
746293,002
федеральный бюджет
12198,6
18191,1
18692,5
49082,2
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2014 - 2016 годы
Всего
542654,349
553466,649
547625,904
1643746,902
в том числе:




краевой бюджет
292208,1
303020,4
303020,4
898248,9
районный бюджет
250446,249
250446,249
244605,504
745498,002
федеральный бюджет
0
0
0
0
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала" на 2014 - 2016 годы
Всего
265,0
265,0
265,0
795,0
в том числе:




краевой бюджет




районный бюджет
265,0
265,0
265,0
795,0
федеральный бюджет




Подпрограмма 3
"Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" на 2014 - 2016 годы
Всего
23103,7
42640,1
42640,1
108383,9
в том числе:




краевой бюджет
10905,1
24449,0
23947,6
59301,7
федеральный бюджет
12198,6
18191,1
18692,5
49082,2





Приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 695-п
Приложение № 4
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус муниципальная программа, подпрограмма
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Муниципальная программа
"Развитие образования Рыбинского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
566023,049
596371,749
596371,749
1758766,547
в том числе по ГРБС
016
X
X
X
566023,049
596371,749
596371,749
1758766,547
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
542654,349
553466,649
553466,649
1649587,647
в том числе по ГРБС
016
X
X
X
542654,349
553466,649
553466,649
1649587,647
Подпрограмма 2
"Развитие кадрового потенциала" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
265,0
265,0
265,0
795,0
в том числе по ГРБС
016
X
X
X
265,0
265,0
265,0
795,0
Подпрограмма 3
"Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
23103,7
42640,1
42640,1
108383,9
в том числе по ГРБС
016
X
X
X
23103,7
42640,1
42640,1
108383,9





Приложение № 3
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 695-п
Приложение № 5
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования
Рыбинского района
на 2014 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1198
1219
1750
1770
1815
84477,2
108690,6
144507,9
146534,0
146534,0
Реализация основных общеобразовательных программ начального основного, среднего (полного) общего образования
3772
3763
3784
3809
3821
269 998,8
315 491,5
319302,4
326878,7
326878,7
Реализация программ дополнительного образования детей
1735
1949
1953
1960
1960
22 330,2
22 625,3
24396,3
24396,3
24396,3
Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений
38
38
38
38
38
4702,0
4 992,4
5152,4
5152,4
5152,4
Организация работ по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений
38
38
38
38
38
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Ведение бухгалтерского, налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, исполнение бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности
38
38
38
38
38
10191,8
11536,8
11536,8
12081,6
12081,6





Приложение № 4
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 695-п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 год
первый год планового периода 2015 год
второй год планового периода 2016 год
итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступного и качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории Рыбинского района, отдых и оздоровление детей в летний период
Задача 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период
Мероприятие 1: проведение мониторинга среди родительской общественности с целью выявления удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг по дошкольному образованию
УО




0
0
0
0
Доведение уровня удовлетворенности родителей качеством услуги по дошкольному образованию до 70%
Мероприятие 2: проведение выездных консультаций для родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения
УО




0
0
0
0
Ежегодно не менее 6 консультаций
Мероприятие 3: финансирование расходов, необходимых на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования
УО
016
07 01
0117588
111
23148,581
23976,838
23976,838
71102,257 - к. б.
Обеспечение качества образовательных услуг в 20 ДОУ
016
07 01
0117588
112
16,0
16,572
16,572
49,144 - к. б.
016
07 01
0117588
244
705,165
730,396
730,396
2165,957 - к. б.
016
07 01
0117588
611
31714,283
32845,294
32845,294
97404,871 - к. б.
016
07 01
0117588
612
262,771
275,9
275,9
814,571 - к. б.
Мероприятие 4: финансирование расходов, необходимых на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными школами
УО
016
07 02
0117564
612
1472,197
1529,612
1529,612
4531,421 - к. б.
Обеспечение качества образовательных услуг в 16 ОО
016
07 02
0117564
611
106366,509
110195,196
110195,196
326756,901 - к. б.
016
07 02
0117564
111
98784,589
102344,415
102344,415
303473,419 - к. б.
016
07 02
0117564
112
65,4
67,757
67,757
200,914 к. б. - к. б.
016
07 02
0117564
244
3680,42
3680,42
3680,42
11041,26 - к. б.
Мероприятие 5: организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий)
УО




0
0
0
0
Обеспечение доступных качественных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Мероприятие 6: создание и распространение моделей развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся
УО




0
0
0
0
Обеспечение доступных качественных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в 13 ОУ
Мероприятие 7: оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы базовых знаний и умений по общеобразовательным предметам
УО




0
0
0
0
Выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий в 16 ОУ
Мероприятие 8: мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов
УО




0
0
0
0
Выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий в 14 ОУ
Мероприятие 9: мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов (в том числе ЕГЭ)
УО




0
0
0
0
Выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий 11 ОУ
Мероприятие 10: организация и проведение опросов потребителей образовательных услуг
УО




0
0
0
0
Определение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг в 16 ОУ
Мероприятие 11: осуществление оценки деятельности руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций
УО




0
0
0
0
Обновление требований к условиям предоставления услуг начального, основного, среднего (полного) общего образования в 16 ОУ
Мероприятие 12: организация школьных лагерей с дневным пребыванием детей (оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей)
УО
016
07 07
0117582
244
1047,953
1100,35
1100,35
3248,653 - к. б.
Ежегодно не менее 1033 школьников будут оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием детей
016
07 07
0117582
612
1102,147
1157,15
1157,15
3416,447 - к. б.
УО
016
07 07
0118051
244
5,8
6,0
6,2
18,0 - р. б.
Мероприятие 13: организация отдыха детей в летний период (оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря)
УО
016
07 07
0117583
313
2230,6
2342,2
2342,2
6915,0 - к. б.
Не менее 200 школьников будут оздоровлены ежегодно в загородных лагерях
УО
016
07 07
0118051
313
530,0
520,0
525,0
1575,0 - р. б.
Мероприятие 14: районный стационарный палаточный лагерь "Школа безопасности"
УО
016
07 07
0118051
244
337,0
330,5
326,5
994,0 - р. б.
Не менее 200 школьников будут оздоровлены ежегодно в районном палаточном лагере "Школа безопасности"
Мероприятие 15: учебно-полевые сборы
УО
016
07 07
0118051
244
111,5
108,7
104,1
324,3 р.б.
Ежегодно не менее 60 юношей 10 классов школ района будут отрабатывать практическую часть курса ОВС в рамках предмета ОБЖ
Мероприятие 16: районный лагерь "Ритм"
УО
016
07 07
0118051
244
85,5
78,1
82,65
246,25 - р. б.
Ежегодно не менее 90 учащихся объединений МБОУ ДОД ЦДТ будут оздоровлены в лагере "Ритм"
Мероприятие 17: школьные образовательные лагеря, интенсивные школы, школы творческого развития, реализация проектов
УО
016
07 07
0118051
244
120,4
122,6
146,15
389,15 - р. б.
Не менее 380 школьников будут оздоровлены в школьных образовательных лагерях и школах творческого развития
Мероприятие 18: районная творческая мастерская "Город мастеров" на базе МКОУ "Новокамалинская СОШ № 2"
УО
016
07 07
0118051
244
0
30,6
0
30,6 - р. б.
Не менее 100 школьников района будут оздоровлены и получат навыки ДПИ в районной творческой мастерской
Мероприятие 19: акарицидная обработка территории лагерей
УО
016
07 07
0118051
244
23,2
16,9
22,8
62,9 - р. б.
Снижение риска укуса детей клещами
Задача 2: создание безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям надзорных органов
Мероприятие 1: финансирование дошкольных организаций на текущее содержание
УО
016
07 01
0118061
111
20984,014
20984,014
20984,014
62952,042 - р. б.
Снижение количества нарушений требований надзорных органов
016
07 01
0118061
112
15,6
15,6
15,6
46,8 - р. б.
016
07 01
0118061
244
19477,541
19477,541
19477,541
58432,623 - р. б.
016
07 01
0118061
611
42354,552
42354,552
40354,552
125063,656 - р. б.
016
07 01
0110810
244
5270,0
5270,0
5270,0
15810,0 - р. б.
Мероприятие 2: компенсация и доставка части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета без учета расходов на доставку
УО
016
10 04
0117556
244
108,9
114,3
114,3
337,5 - к. б.
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях на 1097 чел.
016
10 04
0117556
313
5338,0
5604,9
5604,9
16547,8 - к. б.
Мероприятие 3: осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях
УО
016
07 01
0117554
244
313,128
328,745
328,745
970,618 - к. б.

016
07 01
0117554
611
246,272
258,555
258,555
763,382 - к. б.
Мероприятие 4: финансирование расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
УО
016
07 01


0
0
0
0
Обеспечение роста заработной платы работникам ДОУ
Мероприятие 5: финансирование дошкольных организаций в соответствии с перспективными планами по устранению нарушений требований надзорных органов
УО
016
07 01
0118251
612
100,0
100,0
100,0
300,0 - р. б.
Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов
Мероприятие 6: финансирование мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности в общеобразовательных организациях
УО
016
07 02
0118151
612
195,0
195,0
195,0
585,0 - р. б
Приведение условий в 16 муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствие с требованиями пожарной безопасности
Мероприятие 7: содержание сети учреждений дополнительного образования детей
УО
016
07 02
0118061
611
24396,343
24396,343
24396,343
73189,029 - р. б.
Функционирование 2-х УДО
Мероприятие 8: создание условий для выполнения требований психолого-педагогического и программно-методического обеспечения образовательного процесса в ГКП
УО




0
0
0
0
509 детей охвачены дошкольным образованием в ГКП
Мероприятие 9: финансирование мероприятий перспективных планов в общеобразовательных организациях
УО
016
07 02
0118151
612
1530,0
1530,0
1530,0
4590,0 - р. б.
Приведение условий в 16 муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствие с требованиями Роспотребнадзора
016
07 02
0118151
244
150,0
150,0
150,0
450,0 - р. б.
Мероприятие 10: финансирование на создание условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
УО
016
07 02
0118151
612
180,0
180,0
180,0
540,0 - р. б.
Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 11: финансирование общеобразовательных учреждений на текущее содержание
УО
016
07 02
0118061
111
20953,239
20953,239
20953,239
62859,717 - р. б.
Обеспечение качества образовательных услуг в 16 ОО
016
07 02
0118061
112
23,4
23,4
23,4
70,2 - р. б.
016
07 02
0118061
244
33209,166
33209,165
33209,165
99627,496 - р. б.
016
07 02
0118061
611
54875,464
54875,465
51034,72
160785,649 - р. б.
Мероприятие 12: финансирование по обеспечению антитеррористической защищенности
УО
016
07 02
0118151
612
540,0
540,0
540,0
1620,0 - р. б.
Создание условий по обеспечению антитеррористической защищенности
016
07 02
0118151
244
405,0
405,0
405,0
1215,0 - р. б.
Мероприятие 13: обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
УО
016
10 03
0117566
244
7101,141
7425,48
7425,48
21952,101 - к. б.
Обеспечение доступных качественных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей в 16 ОУ
016
10 03
0117566
612
8632,059
9026,32
9026,32
26684,699 - к. б.
Задача 3: создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей
Мероприятие 1: обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах
УО
016
07 09
0118451
244
20,0
20,0
20,0
60,0 - р. б.
Не менее 80% воспитанников УДО имеют возможность участия в мероприятиях краевого уровня
Мероприятие 2: проведение координации и информационно-методического сопровождения работы с одаренными детьми
УО
016
07 09
0118451
244
138,0
138,0
138,0
414,0 - р. б.
Не менее 300 одаренных учащихся получают возможность участвовать в профильных лагерях
Мероприятие 3: проведение районного этапа Всероссийской олимпиады школьников
УО
016
07 09
0118451
244
5,0
5,0
5,0
15,0 - р. б.
Увеличение числа детей, получивших возможность участия в олимпиадах, до 80,5%
Мероприятие 4: проведение районных мероприятий, направленных на развитие интеллектуально одаренных детей
УО
016
07 09
0118451
244
10,0
10,0
10,0
30,0 - р. б.
Увеличение числа детей, получивших возможность участия в районных мероприятия, на 20%
Мероприятие 5: проведение районных мероприятий, направленных на развитие творчески одаренных детей
УО
016
07 09
0118451
244
20,0
20,0
20,0
60,0 - р. б.
Увеличение числа детей, получивших возможность участия в районных мероприятиях, на 20%
Мероприятие 6: проведение районных спортивных мероприятий
УО
016
07 09
0118451
244
25,0
25,0
25,0
75,0 - р. б.
Увеличение числа детей, получивших возможность участия в соревнованиях, на 10%
Мероприятие 7: церемония вручения премий главы района лучшим выпускникам образовательных учреждений
УО
016
07 09
0118451
244
50,0
50,0
50,0
150,0 - р. б.
Чествование победителей и призеров, лауреатов различных конкурсов, олимпиад, соревнований, а также золотых и серебряных медалистов
Другие мероприятия:
Мероприятие 1: функционирование управления образования
УО
016
07 09
0110021
111
4015,251
4015,251
4015,251
12045,753 - р. б.
Организация работы отделов управления образования
016
07 09
0110021
112
3,0
3,0
3,0
9,0 - р. б.
016
07 09
0110021
244
605,0
605,0
605,0
1815,0 - р. б.
Мероприятие 2: функционирование РРМЦ
УО
016
07 09
0118061
111
3637,435
3637,435
3637,435
10912,305 - р. б.
Организация работы РРМЦ в составе УО
016
07 09
0118061
112
2,0
2,0
2,0
6,0 - р. б.
016
07 09
0118061
244
206,101
206,101
206,101
618,303 - р. б.
Мероприятие 3: организация работы централизованной бухгалтерии с целью исполнения финансовой отчетности
УО
016
07 09
0118061
111
11262,419
11262,419
11262,419
33787,257 - р. б.
Отсутствие замечаний контролирующих органов
016
07 09
0118061
112
2,0
2,0
2,0
6,0 - р. б.
016
07 09
0118061
244
550,3
550,3
550,3
1650,9 - р. б.
Мероприятие 4: содержание хозяйственной группы
УО
016
07 09
0118061
111
1719,488
1719,488
1719,488
5158,464 - р. б.
Организация работы хозяйственной группы в составе УО
016
07 09
0118061
244
575,6
575,6
575,6
1726,8 - р. б.
Мероприятие 5: содержание ТПМПК
УО
016
07 09
0118061
111
1604,736
1604,736
1604,736
4814,208 - р. б.
Организация работы ТПМПК в составе УО
016
07 09
0118061
112
1,0
1,0
1,0
3,0 - р. б.
016
07 09
0118061
244
20,0
20,0
20,0
60,0 - р. б.
Мероприятие 6: содержание фильмотеки
УО
016
07 09
0118061
111
101,2
101,2
101,2
303,6 - р. б.
Организация работы фильмотеки в составе УО
Прочие мероприятия
ВСЕГО, в том числе:





542654,349
553466,649
547625,904
1643746,902

- за счет краевого бюджета





292208,1
303020,4
303020,4
898248,9

- за счет районного бюджета





250446,249
250446,249
244605,504
745498,002






Приложение № 5
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 695-п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Развитие кадрового
потенциала отрасли"
на 2014 - 2016 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: создание условий для развития и совершенствования кадрового потенциала
Задача 1. Содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения и закрепления молодых учителей, в том числе в возрасте до 30 лет
Мероприятие 1: организация целевого поступления выпускников школ в педагогические учебные заведения
УО




0
0
0
0
Ежегодно не менее 15 выпускников школ района поступают в педагогические учебные заведения
Мероприятие 2: выплата подъемных молодым специалистам
УО
016
07 09
0128551
122
100,0
100,0
100,0
300,0
Ежегодно привлечены специалисты для замещения педагогических вакансий
Мероприятие 3: арендная плата за жилье молодым специалистам
УО
016
07 09
0128551
244
120,0
120,0
120,0
360,0
Ежегодно привлечены специалисты для замещения педагогических вакансий
Задача 2. Обеспечить функционирование районной методической системы повышения квалификации педагогических кадров
Мероприятие 1: организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства
УО




0
0
0
0
Не менее 35% педагогических и руководящих работников вовлечены в конкурсное движение
Мероприятие 2: организационно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников в краевых и федеральных конкурсах
УО




0
0
0
0
Не менее 35% педагогических и руководящих работников вовлечены в конкурсное движение
Мероприятие 3: создание творческих групп педагогических работников, реализующих федеральные образовательные стандарты
УО




0
0
0
0
Не менее 70% педагогов участвуют в районной методической службе
Задача 3. Совершенствовать систему морального и материального стимулирования за качество предоставляемой образовательной услуги
Мероприятие 1: организационно-методическое и консультационное сопровождение педагогических работников в процедуре аттестации
УО




0
0
0
0
Отсутствие замечаний при экспертизе аттестационных документов
Мероприятие 2: выпуск районного сборника "Из опыта работы"
УО








Издан сборник
Мероприятие 3: проведение торжественного приема главы района, посвященного Международному дню учителя
УО
016
07 09
0128551
244
45,0
45,0
45,0
135,0
Не менее 30 педагогов, активно внедряющих инновационные технологии, участвуют в торжественном приеме
Мероприятие 4: проведение августовской конференции педагогических работников
УО








Не менее 30 педагогов, активно внедряющих инновационные технологии, поощрены на уровне управления образования
Прочие мероприятия
ВСЕГО, в том числе:





265,0
265,0
265,0
795,0

- за счет краевого бюджета





0
0
0
0

- за счет районного бюджета





265,0
265,0
265,0
265,0






Приложение № 6
к Постановлению
администрации района
от 15 ноября 2013 г. № 695-п
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Выполнение государственных
полномочий по поддержке
детей-сирот, расширение
практики применения
семейных форм воспитания"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ
ВОСПИТАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задачи: 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Рыбинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа;
3. Создать условия для организации системы психолого-педагогического сопровождения замещающих семей
Красноярского края от 02.11.2000 имеет номер 12-961, а не 12-91.
------------------------------------------------------------------
Реализация:
- Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-91 "О защите прав ребенка";
- Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. 21.12.2010 № 11-5496) "О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, не имеющих жилого помещения"
016
016
10 04
0135082
244
12198,6
18191,1
18692,5
49082,2
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края, с 78 человек в 2014 году и в пределах 50 человек в 2016 году
1.1. Разработки проектов районных нормативно-правовых актов по защите прав несовершеннолетних
ООиП




0
0
0
0
Участие в создании нормативно-правовой базы по защите прав несовершеннолетних
1.2. Обеспечение жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
- оформление сделок купли-продажи, мены, дарения жилья, автотранспорта, где совладельцами являются несовершеннолетние дети;
- обеспечение сохранности закрепленного жилья, комиссионное обследование его;
- организация работы по обеспечению жильем граждан данной категории (помощь в оформлении документов для постановки на учет краевой комиссией по предоставлению жилья; подбор и приобретение жилья на территории района; эффективное распределение приобретенных жилых помещений);
- обеспечение контроля за использованием и сохранностью имущества подопечных (прием ежегодных отчетов опекунов, попечителей, приемных родителей)
016
016
10 04
0137587
244
9366,0
22849,0
22347,6
54562,6
Защита имущественных прав и интересов несовершеннолетних. Ежегодное приобретение 20 квартир для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.3. Содержание отдела опеки и попечительства в рамках реализации Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
016
016
07 09
0137552
121
1241,606
1290,735
1290,735
3823,076
Организация работы отдела по поддержке детей-сирот в составе 3 чел.
016
016
07 09
0137522
244
297,494
309,265
309,265
916,024


------------------------------------------------------------------