По датам

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Канского района Красноярского края от 20.05.2013 N 355-пг "О внесении изменений в Постановление администрации Канского района от 29.10.2012 N 921-пг "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие коммунального комплекса в Канском районе" на 2013 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 г. № 355-пг

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КАНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.10.2012 № 921-ПГ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В КАНСКОМ РАЙОНЕ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

На основании Решения Канского районного Совета депутатов от 20.02.2013 № 25-173 "О внесении изменений и дополнений в Решение Канского районного Совета депутатов от 18.12.2012 № 23-143 "О районном бюджете 2013 года и плановый период 2014 - 2015 годов" и руководствуясь статьями 38, 40 Устава Канского района, постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса в Канском районе на 2013 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации Канского района от 29.10.2012 № 921-пг "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие коммунального комплекса в Канском районе" на 2013 - 2015 годы", следующие изменения:
1.1. Приложение "Паспорт ведомственной целевой программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Внести изменения в приложение № 1 к ведомственной целевой программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в Канском районе на 2013 - 2015 годы" согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Внести изменения в приложение № 2 к ведомственной целевой программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в Канском районе на 2013 - 2015 годы" согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. Внести изменения в приложение № 3 к ведомственной целевой программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в Канском районе на 2013 - 2015 годы" согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.5. Внести изменения в приложение № 4 к ведомственной целевой программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в Канском районе на 2013 - 2015 годы" согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.6. Внести изменения в приложение № 5 к ведомственной целевой программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в Канском районе на 2013 - 2015 годы" согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.7. Внести изменения в приложение № 6 к ведомственной целевой программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в Канском районе на 2013 - 2015 годы" согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Канского района по экономике и вопросам жизнеобеспечения В.М. Гапоненко.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании "Вести Канского района" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий
полномочия Главы
администрации Канского района
В.М.ГАПОНЕНКО





Приложение № 1
к Постановлению
администрации Канского района
от 20 мая 2013 г. № 355-пг
"Приложение

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КАНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование "Развитие жилищно-коммунального комплекса в Канском районе
ведомственной на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
целевой
программы

Главный Администрация Канского района Красноярского края, МКУ
распорядитель, "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства
распорядитель и охраны окружающей среды администрации Канского района"
бюджетных (МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района")
средств

Цель и задачи Целью Программы является улучшение качества жизни
Программы населения.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления на территории Канского района;
- совершенствование системы обращения с биологическими
отходами;
- формирование экологической культуры населения;
- усовершенствование системы водопотребления;
- усовершенствование системы водоотведения;
- повышение надежности систем теплоснабжения;
- повышение уровня энергосбережения;
- ремонт жилого фонда МО Канский район;
- поддержка предприятий ЖКХ;
- снижение рисков и смягчение последствий ЧС;
- выполнение полномочий поселений;
- осуществление норм безопасности перевозки школьников

Общий объем Общий объем финансирования Программы составит 173604,0
финансирования тыс. рублей, в том числе:
с разбивкой по в 2013 году - 40325,7 тыс. рублей;
годам с учетом в 2014 году - 30246,0 тыс. рублей;
всех уровней в 2015 году - 30815,4 тыс. рублей
бюджетной
системы


2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи

Основной целью Программы является улучшение качества жизни населения.
Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Канского района.
2. Совершенствование системы водоотведения в населенных пунктах Канского района.
3. Совершенствование системы обращения с биологическими отходами.
4. Формирование экологической культуры населения.
5. Усовершенствование системы водопотребления.
6. Усовершенствование системы водоотведения.
7. Повышение надежности систем теплоснабжения.
8. Повышение уровня энергосбережения.
9. Ремонт жилого фонда МО Канский район.
10. Поддержка предприятий ЖКХ.
11. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС.
12. Выполнение полномочий поселений.
13. Осуществление норм безопасности перевозки школьников.

2.2. Расходные обязательства
и формирование доходов

Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013 - 2015 годы составляет 101387,1 тыс. рублей.
Из средств районного бюджета на реализацию Программы выделяется 68211,4 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 40325,7 тыс. рублей.
В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 30246,0 тыс. рублей.
В 2015 году весь объем расходных обязательств составляет 30815,4 тыс. рублей.
Расходные обязательства администрации Канского района и формирование доходов представлены в приложении № 1 к Программе.

2.3. Планируемые результаты деятельности

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении № 2 к Программе.

2.4. Распределение расходов по целям,
задачам и мероприятиям Программы

Распределение планируемых расходов администрации Канского района по целям, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении № 3 к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении № 4 к Программе."





Приложение № 2
к Постановлению
администрации Канского района
от 20 мая 2013 г. № 355-пг
"Приложение № 1
к Программе

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

тыс. рублей

№ Наименование 2011 2012 2013 2014 2015
п/п

Формирование доходов

1 Районный бюджет

2 Внебюджетные источники -
спонсорские средства

Итого доходов

Расходные обязательства (по
предметам ведения края с
указанием правового акта):

1 Оборудование контейнерных 762,8 1142,0
площадок

2 Приобретение контейнеров ТБО 486,0

3 Приобретение 3478,6 3455,7
спецавтотранспорта

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
3 ПСД биотермическая яма 185,1
(скотомогильник) в
с. Филимоново

4 Подготовка межевого плана и 10,0
постановка на гос. кадастр.
учет зем. участка
с. Филимоново (биотермическая
яма (скотомогильник)

5 Повторная экспертиза проекта 53,8
"Биотермическая яма
с. Филимоново"

6 Корректировка ПСД 70,0
"Биотермическая яма
с. Филимоново"

7 Софинансирование 50,0
строительства скотомогильника
в с. Филимоново

8 Корректировка ПСД на 180,0
строительство скотомогильника
в с. Астафьевка

9 Уборка особо охраняемых 5,0 5,0
территорий на территории
Анцирского сельсовета
("Эфедра", "Анцирские дачи",
"Соленый Ключ")

10 Ремонт водопровода с. Чечеул 194,4

11 Ремонт эксплуатационной 91,8
скважины с. Анцирь

12 Капитальный ремонт 100,0
водонапорной башни
п. Степняки

13 Утепление резервуара V = 25 99,9
м3 для водонапорной башни
п. Степняки

14 Глубинные насосы 264,2 172,6 239,9 251,9

15 Капитальный ремонт 2009,9
магистрального водопровода
Сотниково - Арефьевка
Канского группового
водопровода

16 Капитальный ремонт 1212,0
скважинного водозабора
Канского группового
водопровода

17 Строительство двух 600,0
подрусловых скважин для
Таеженского водозабора

18 Капитальный ремонт 657,7
трубопровода холодного
водоснабжения в д. Степняки
Канского района по ул. 40 лет
Победы (диаметром 76 мм)

19 Организация зоны санитарной 250,0
защиты вокруг скважины в
с. Крутая Горка (возведение
ограждения)

20 Капитальный ремонт 1352,5
водопроводной трассы
Тайна - Леонтьевка (диаметр
100 мм)

21 Капитальный ремонт насосной 870,0
станции в с. Анцирь

22 Капитальный ремонт насосной 380,0
станции в с. Сотниково

23 Капитальный ремонт насосной 270,0
станции в д. Тайна Канского
района

24 Капитальный ремонт насосной 270,0
станции в д. Белоярск

25 Капитальный ремонт насосной 270,0
станции в д. Леонтьевка

26 Капитальный ремонт насосной 270,0
станции в с. Астафьевка

27 Капитальный ремонт насосной 270,0
станции в д. Арефьевка

28 Капитальный ремонт насосной 270,0
станции в д. Круглово

29 Проектирование зон санитарной 2430,0
защиты

30 Организация зон санитарной 5490,0
защиты

31 Установка водоразборных 1000,0 420,0 450,0
колонок в поселениях

32 Капитальный ремонт участка 244,6
водопровода в с. Георгиевка
(перекресток ул. Юбилейная,
ул. Центральная) (диаметр 100
мм)

33 Прокладка водопроводных сетей 428,5
в п. Шахтинский (ул. Мира)
диаметром 100 мм

34 Капитальный ремонт 846,4
водонапорной башни в с. Тайна

35 Капитальный ремонт 743,0
водонапорной башни в
д. Арефьевка

36 Приобретение вантузов 187,5
диаметром 50 мм

37 Приобретение задвижки 30,0
диаметром 150 мм

38 Приобретение задвижки с эл. 40,0
приводом диаметром 200 мм

39 Внедрение водоочистки с 1450,0
поставкой оборудования в
систему водоснабжения в
с. Мокруша

40 Внедрение водоочистки с 1717,0
поставкой оборудования в
систему водоснабжения в
п. Степняки

41 Расходы на создание 4258,1 2570,0 150,0 150,0
безопасных и комфортных
условий функционирования
объектов муниципальной
собственности

42 Реализация неотложных 3446,7 100,0 150,0 150,0
мероприятий по повышению
эксплуатационной надежности
объектов жизнеобеспечения МО

43 Расходы на компенсацию 14932,3 17608,3 18114,2
(возмещение расходов по
компенсации) выпадающих
доходов организаций жилищно-
коммунального комплекса

44 Капитальный ремонт септика 1717,0
с. Бражное Канского района,
ул. Ушакова, 14

45 Проектирование локальных 1800,0
очистных сооружений в
с. Чечеул (реализация ДЦП
"Чистая вода Красноярского
края" на 2012 - 2017 годы
(Решение Канского районного
Совета депутатов от
25.04.2011 № 3-15 "Об
утверждении программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района на период
2011 - 2015 годы")

46 Приобретение 2287,7
спецавтотранспорта
(реализация ДЦП "Чистая вода
Красноярского края" на 2012 -
2017 годы (Решение Канского
районного Совета депутатов
от 25.04.2011 № 3-15 "Об
утверждении программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Канского района на период
2011 - 2015 годы")

47 Замена (ремонт) изоляции 65,0 99,0
теплотрассы с. Чечеул

48 Капитальный ремонт участков 83,9
теплосети к жилым домам по
ул. Новая с. Филимоново

49 Капитальный ремонт 190,5
теплотрассы с. Филимоново

50 Замена дымовых труб в 649,9
котельных: Рудяное,
Георгиевка, Таежное

51 Изготовление котла для 99,8
котельной в с. Мокруша

52 Изготовление котлов для 89,9 100,0
котельной в с. Сотниково

53 Приобретение котлов 1192,6 828,0
центрального отопления для
создания резервного фонда
Канского района

54 Приобретение труб (трубной 503,5 773,2 440,7
продукции) для создания
аварийного запаса

55 Приобретение скорлуп для нужд 220,9
ЖКХ

56 Угловая решетка на 100,0
водогрейный котел
центрального отопления

56 Конвективные и экранные трубы 199,6
для котла центрального
отопления

58 Подключение водозаборной 78,8
скважины Канского группового
водопровода

59 Укрепление защитной обваловки 41,8
скважинного водозабора
Канского группового
водопровода

60 Укрепление защитной обваловки 35,7
скважины Таеженского
водозабора

61 Подключение водозаборной 84,0
скважины Таеженского
водозабора

62 Вентилятор (для системы 11,2
центрального отопления)

63 Электроматериалы (кабель) 24,8

64 Генератор 47,2

65 Кабель 97,9

66 Лента конвейерная 180,4

67 Приобретение стеклопластика и 98,0
теплоизоляции

68 Капитальный ремонт котла № 6 3030,8
ДКВР-10/13 в котельной
с. Чечеул

69 Капитальный ремонт 1225,7
теплотрассы в с. Рудяное
Канского района

70 Капитальный ремонт 774,3
теплотрассы в с. Астафьевка
Канского района

71 Капитальный ремонт 1102,5
теплотрассы в с. Анцирь
Канского района

72 Замена ламп накаливания на 675,0 675,0
энергосберегающие лампы в
бюджетных и казенных
учреждениях, замена уличных
фонарей на энергосберегающие
фонари уличного освещения

73 Утепление зданий фасадов, 3750,0 3750,0
чердачных покрытий, замена
окон на энергосберегающие
стеклопакеты в бюджетных и
казенных учреждениях

74 Реконструкция системы 3450,0 3450,0
отопления с заменой
радиаторов и наладкой
гидравлики в бюджетных и
казенных учреждениях

75 Ремонт жилого фонда МО 109,6 857,2 288,9 433,3 650,0
Канский район

76 Финансирование части расходов 321,1
теплоснабжающих и
энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и
(или) реализацию тепловой или
эл. энергии

77 Возмещение расходов 121,4
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство и (или)
реализацию услуг
водоснабжения и водоотведения

78 Услуги по технической 7,0
инвентаризации (справка БТИ)

79 Приобретение клея для 1,0
теплоизоляционных скорлуп

80 Сбор исходных данных для 61,1
обследования существующей
системы теплоснабжения в
с. Сотниково

81 Разработка ТЭР для 97,1
строительства новой системы
теплоснабжения в с. Сотниково

82 Организация утилизации и 130,0
переработки отходов

83 ПСД Канского группового 2000,0
водопровода

84 Расходы на содержание 2243,6 2807,8 3054,5 3227,1 3420,7
Управления

85 Приобретение оборудования для 158,5 300,0 400,0
снижения рисков и смягчения
последствий ЧС

86 Полномочия по ЖКУ 472,7 471,8 548,1 578,9 613,7

87 Полномочия жилкомиссии 697,6 615,8 655,2 691,9 733,5

88 Устройство автобусных 5913,9
остановок по поселениям

89 Установка дорожных знаков в 280,0 280,0
рамках ДРЦП "Повышение
безопасности дорожного
движения в Канском районе на
2012 - 2014 годы"

ИТОГО по району 27880,0 35357,6 40325,7 30246,0 30815,4
"





Приложение № 3
к Постановлению
администрации Канского района
от 20 мая 2013 г. № 355-пг
"Приложение № 2
к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


№ п/п Цели, задачи, Единица Вес показателя Источник 2011 2012 2013 2014 2015
показатели измерения результативности информации
результатов

Цель - улучшение качества жизни населения

1.1 Усовершенствование человек 0,08 До 01.04 года, 3678 8412 7369 11335
системы обращения с следующего за
отходами отчетным,
производства и представить ОТЧЕТ
потребления на об исполнении
территории Канского ПРОГРАММЫ,
района представляемый в
финуправление

1.2 Усовершенствование человек 0,08 До 01.04 года, 5404
системы обращения с следующего за
биологическими отчетным,
отходами представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

1.3 Формирование человек 0,05 27511 27511 27511
экологической
культуры населения

1.4 Усовершенствование человек 0,1 До 01.04 года, 10987 10500 10798 11354 11983
системы следующего за
водопотребления отчетным,
представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

1.5 Усовершенствование человек 0,09 До 01.04 года, 7300 4500 8327 9465
системы следующего за
водоотведения отчетным,
представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

1.6 Повышение человек 0,09 До 01.04 года, 10600 10842 10589 10329 10528
надежности систем следующего за
теплоснабжения отчетным,
представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

1.7 Повышение уровня % экономии 0,08 До 01.04 года, До 12 До 12 До 12
энергосбережения эл. и следующего за
теплоэнергий отчетным,
представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

1.8 Ремонт жилого фонда ед. жилых 0,09 До 01.04 года, 1 6 1 2 4
МО Канский район помещений следующего за
отчетным,
представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

1.9 Поддержка ед. 0,08 До 01.04 года, 8 8
предприятий ЖКХ предприятий следующего за
ЖКХ отчетным,
представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

1.10 Снижение рисков и тыс. руб. 0,09 До 01.04 года, 158,5 300 400
смягчение следующего за
последствий ЧС отчетным,
представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

1.11 Выполнение ед. 0,08 Март - июнь года, 2 2 2 2 2
полномочий специалистов следующего за
поселений отчетным,
выступление перед
Советами
депутатов
сельсоветов
Канского района

1.12 Осуществление норм ед. 0,09 До 01.04 года, 13 13
безопасности сельсоветов следующего за
перевозки отчетным,
школьников представить ОТЧЕТ
об исполнении
ПРОГРАММЫ,
представляемый в
финуправление

Задача 1.1. Усовершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Канского
района

1.1.1 Оборудование ед. 0,02 В процессе 39 20
контейнерных реализации
площадок полномочий
органов местного
самоуправления в
соответствии с
Федеральным
законом от
06.10.2003
№ 131-ФЗ

1.1.2 Приобретение ед. 0,02 В процессе 2 1
спецавтотранспорта, реализации ДЦП
предназначенного "Обращение с
для сбора ТБО отходами на
территории
Красноярского
края" на 2012 -
2015 годы

1.1.3 Приобретение ед. 0,02 В процессе 135
контейнерного реализации ДЦП
оборудования, "Обращение с
предназначенного отходами на
для сбора ТБО территории
Красноярского
края" на 2012 -
2014 годы

1.1.4 Организация ед. 0,02 1
утилизации и
переработки отходов

Задача 1.2. Усовершенствование системы обращения с биологическими отходами

1.2.1 ПСД биотермической ед. 0,01 1
ямы
(скотомогильника) в
с. Филимоново

1.2.2 Повторная ед. 0,01 1
экспертиза проекта
"Биотермическая яма
с. Филимоново"

1.2.3 Корректировка ПСД ед. 0,01 1
"Биотермическая яма
с. Филимоново"

1.2.4 Подготовка межевого ед. 0,01 1
плана и постановка
на гос. кадастр.
учет зем. участка
с. Филимоново
(биотермическая яма
(скотомогильник)

1.2.5 Строительство ед. 0,03 В процессе 1
скотомогильника в реализации ДЦП
с. Филимоново "Утилизация и
уничтожение
биологических
отходов на
территории
Красноярского
края" на 2012 -
2014 годы

1.2.6 Корректировка ПСД ед. 0,01 В процессе 1
на строительство реализации
скотомогильника в полномочий
с. Астафьевка органов местного
самоуправления в
соответствии с
Федеральным
законом от
06.10.2003
№ 131-ФЗ

Задача 1.3. Формирование экологической культуры населения

1.3.1 Распространение ед. 0,01 4 4
информации по
населенным пунктам
экологического
содержания

1.3.2 Проведение ед. 0,02 4 4
экологических часов
в учебных
учреждениях района

1.3.3 Проведение ед. 0,01 4 4
семинаров с
работниками
сельских
администраций на
тему "Охрана
окружающей среды"

1.3.4 Уборка особо ед. 0,01 3 3
охраняемых
территорий на
территории
Анцирского
сельсовета
("Эфедра",
"Анцирские дачи",
"Соленый Ключ")

Задача 1.4. Усовершенствование системы водопотребления

1.4.1 Капитальный ремонт ед. 0,002 1
водонапорной башни
п. Степняки

1.4.2 Утепление ед. 0,002 1
резервуара V = 25
м3 для водонапорной
башни п. Степняки

1.4.3 Глубинные насосы ед. 0,004 9 4 8 8

1.4.4 Капитальный ремонт ед. 0,002 1
магистрального
водопровода
Сотниково -
Арефьевка Канского
группового
водопровода

1.4.5 Капитальный ремонт ед. 0,002 1
скважинного
водозабора Канского
группового
водопровода

1.4.6 Строительство двух ед. 0,002 2
подрусловых скважин
для Таеженского
водозабора

1.4.7 Капитальный ремонт м 0,002 В процессе 300
трубопровода реализации ДЦП
холодного "Чистая вода
водоснабжения в Красноярского
д. Степняки края" на 2012 -
Канского района по 2017 годы
ул. 40 лет Победы
(диаметром 76 мм)

1.4.8 Организация зоны шт. 0,002 1
санитарной защиты
вокруг скважины в
с. Крутая Горка
(возведение
ограждения)

1.4.9 Капитальный ремонт м 0,002 В процессе 1000
водопроводной реализации ДЦП
трассы Тайна - "Чистая вода
Леонтьевка (диаметр Красноярского
100 мм) края" на 2012 -
2017 годы

1.4.9 Капитальный ремонт шт. 0,002 1
насосной станции в
с. Анцирь

1.4.10 Капитальный ремонт шт. 0,004 1
насосной станции в
с. Сотниково

1.4.11 Капитальный ремонт шт. 0,002 1
насосной станции в
д. Тайна Канского
района

1.4.12 Капитальный ремонт шт. 0,002 1
насосной станции в
д. Белоярск

1.4.13 Капитальный ремонт шт. 0,002 1
насосной станции в
д. Леонтьевка

1.4.14 Капитальный ремонт шт. 0,002 1
насосной станции в
с. Астафьевка

1.4.15 Капитальный ремонт шт. 0,002 1
насосной станции в
д. Арефьевка

1.4.16 Капитальный ремонт шт. 0,002 1
насосной станции в
д. Круглово

1.4.17 Проектирование зон шт. 0,002 9
санитарной защиты

1.4.18 Организация зон шт. 0,002 9
санитарной защиты

1.4.19 Установка шт. 0,004 50 30 20
водоразборных
колонок в
поселениях

1.4.20 Капитальный ремонт м 0,002 В процессе 100
участка водопровода реализации ДЦП
в с. Георгиевка "Чистая вода
(перекресток Красноярского
ул. Юбилейная, края" на 2012 -
ул. Центральная) 2017 годы
(диаметр 100 мм)

1.4.21 Прокладка м 0,002 В процессе 190
водопроводных сетей реализации ДЦП
в п. Шахтинский "Чистая вода
(ул. Мира) Красноярского
диаметром 100 мм края" на 2012 -
2017 годы

1.4.22 Капитальный ремонт ед. 0,002 1
водонапорной башни
в с. Тайна

1.4.23 Капитальный ремонт ед. 0,002 1
водонапорной башни
в д. Арефьевка

1.4.24 Приобретение шт. 0,002 25
вантузов диаметром
50 мм

1.4.25 Приобретение шт. 0,002 1
задвижки диаметром
150 мм

1.4.26 Приобретение шт. 0,002 1
задвижки с эл.
приводом диаметром
200 мм

1.4.27 Внедрение ед. 0,002 1
водоочистки с
поставкой
оборудования в
систему
водоснабжения в
с. Мокруша

1.4.28 Внедрение ед. 0,002 1
водоочистки с
поставкой
оборудования в
систему
водоснабжения в
п. Степняки

1.4.29 Ремонт водопровода ед. 0,002 1
в с. Чечеул

1.4.30 Ремонт ед. 0,002 1
эксплуатационной
скважины с. Анцирь

1.4.31 ПСД Канского ед. 0,002 1
группового
водопровода

1.4.32 Расходы на создание 0,002
безопасных и
комфортных условий
функционирования
объектов
муниципальной
собственности

1.4.33 Реализация 0,002
неотложных
мероприятий по
повышению
эксплуатационной
надежности объектов
жизнеобеспечения МО

1.4.34 Подключение ед. 0,002 1
водозаборной
скважины Канского
группового
водопровода

1.4.35 Укрепление защитной ед. 0,002 1
обваловки
скважинного
водозабора Канского
группового
водопровода

1.4.36 Укрепление защитной ед. 0,002 1
обваловки
скважинного
водозабора
Таеженского
водопровода

1.4.37 Подключение ед. 0,002 1
водозаборной
скважины
Таеженского
водозабора

Задача 1.5. Усовершенствование системы водоотведения

1.5.1 Капитальный ремонт м3 0,03 300
септика с. Бражное
Канского района,
ул. Ушакова, 14

1.5.2 Проектирование ед. 0,03 1
локальных очистных
сооружений (ЛОС) в
с. Чечеул

1.5.3 Приобретение ед. 0,03 3
спецавтотранспорта

Задача 1.6. Повышение надежности систем теплоснабжения

1.6.1 Замена изоляции ед. 0,004 1 1
теплотрассы
с. Чечеул

1.6.2 Капитальный ремонт ед. 0,004 1
участков теплосети
к жилым домам по
ул. Новая
с. Филимоново

1.6.3 Капитальный ремонт ед. 0,004 1
теплотрассы в
с. Филимоново

1.6.4 Замена дымовых труб шт. 0,004 3
в котельных:
Рудяное,
Георгиевка, Таежное

1.6.5 Изготовление котла ед. 0,004 1
для котельной в
с. Мокруша

1.6.6 Изготовление котлов ед. 0,004 2 2
для котельной в
с. Сотниково

1.6.7 Приобретение ед. 0,004 5 3 8 8
отопительных котлов
создания резервного
фонда Канского
района

1.6.8 Приобретение труб т 0,004 14,7 11,7 10,7 10 10
(трубной продукции)
для создания
аварийного запаса

1.6.9 Приобретение м 0,005 469
скорлуп для нужд
ЖКХ

1.6.10 Угловая решетка на ед. 0,004 1
водогрейный котел

1.6.11 Конвективные и ед. 0,004 1
экранные трубы для
котла центрального
отопления

1.6.12 Вентилятор для ед. 0,004 1
системы отопления

1.6.13 Генератор ед. 0,004 1

1.6.14 Кабель ед. 0,004 1

1.6.15 Лента конвейерная ед. 0,004 1

1.6.16 Капитальный ремонт ед. 0,005 1
котла № 6
ДКВР-10/13 в
котельной с. Чечеул

1.6.17 Капитальный ремонт м 0,004 520
теплотрассы в
с. Рудяное Канского
района

1.6.18 Капитальный ремонт м 0,004 310
теплотрассы в
с. Астафьевка
Канского района

1.6.19 Капитальный ремонт м 0,004 490
теплотрассы в
с. Анцирь Канского
района

1.6.20 Приобретение клея л 0,004 8
для
теплоизоляционных
скорлуп

1.6.21 Сбор исходных ед. 0,004 1
данных для
обследования
существующей
системы
теплоснабжения в
с. Сотниково

1.6.22 Разработка технико- ед. 0,004 1
экономического
решения для
строительства новой
системы
теплоснабжения в
с. Сотниково

Задача 1.7. Повышение уровня энергосбережения

1.7.1 Замена ламп фонарей, шт. 0,03 В рамках 75 75
накаливания на реализации ДЦП
энергосберегающие "Энергосбережение
лампы в бюджетных и и повышение
казенных энергетической
учреждениях, замена эффективности в
уличных фонарей на Канском районе"
энергосберегающие на 2013 - 2015
фонари уличного годы
освещения

1.7.2 Утепление зданий ед. школьных 0,02 В рамках 5 4
фасадов, чердачных учреждений реализации ДЦП
покрытий, замена "Энергосбережение
окон на и повышение
энергосберегающие энергетической
стеклопакеты в эффективности в
бюджетных и Канском районе"
казенных на 2013 - 2015
учреждениях годы

1.7.3 Реконструкция ед. школьных 0,03 В рамках 5 4
системы отопления с учреждений реализации ДЦП
заменой радиаторов "Энергосбережение
и наладкой и повышение
гидравлики в энергетической
бюджетных и эффективности в
казенных Канском районе"
учреждениях на 2013 - 2015
годы

Задача 1.8. Ремонт жилого фонда МО Канский район

1.8.1 Ремонт жилого фонда ед. домов 0,09 1 4 2 3 5
МО Канский район

Задача 1.9. Поддержка предприятий ЖКХ

1.9.1 Финансирование ед. 0,03 7
части расходов предприятий
теплоснабжающих и ЖКХ
энергосбытовых
организаций,
осуществляющих
производство и
(или) реализацию
тепловой или эл.
энергии

1.9.2 Возмещение расходов ед. 0,02 7
организаций предприятий
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство и
(или) реализацию
услуг водоснабжения
и водоотведения

1.9.3 Расходы на ед. 0,03 7 7 7
компенсацию предприятий
(возмещение
расходов по
компенсации)
выпадающих доходов
организаций ЖКК

Задача 1.10. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС

1.10.1 Снижение рисков и 0,045
смягчение
последствий ЧС

1.10.2 Приобретение 0,045
оборудования для
снижения рисков и
смягчения
последствий ЧС

Задача 1.11. Выполнение полномочий поселений

1.11.1 Полномочия по ЖКУ 0,03

1.11.2 Полномочия по 0,03
жилкомиссии

1.11.3 Установка дорожных ед. 0,02 70
знаков

Задача 1.12. Осуществление норм безопасности перевозки школьников

1.12.1 Устройство ед. 0,045 55
автобусных
остановок по
поселениям

1.12.2 Услуги по ед. 0,045 1
технической
инвентаризации
(справка БТИ)
"





Приложение № 4
к Постановлению
администрации Канского района
от 20 мая 2013 г. № 355-пг
"Приложение № 3
к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КАНСКОМ РАЙОНЕ"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ


Цели, задачи, Срок Объем финансирования из краевого бюджета,
мероприятия выполнения, тыс. рублей
год
всего 2011 2012 2013 2014 2015

Цель: улучшение 2011 - 2015 61516,2 21231,2 7109,4 20584,2 5558,1 7033,3
качества жизни
населения

Задача 1.1. 2011 - 2015 7342,9 0,0 477,3 0,0 3432,8 3432,8
Усовершенствование
системы сбора и
вывоза ТБО в
населенных пунктах
Канского района

Мероприятия: 1.1.2. 2011 - 2015 6865,6 3432,8 3432,8
Приобретение
спецавтотранспорта,
предназначенного
для сбора ТБО

1.1.3. Приобретение 2011 - 2015 477,3 477,3
контейнерного
оборудования,
предназначенного
для сбора ТБО

Задача 1.4. 1760,8 0,0 0,0 0,0 425,3 1335,5
Усовершенствование
системы
водопотребления

Мероприятия: 2011 - 2015 1335,5 1335,5
1.4.22. Капитальный
ремонт
водопроводной
трассы Тайна -
Леонтьевка (диаметр
100 мм)

1.4.37. Прокладка 2011 - 2015 425,3 425,3
водопроводных сетей
в п. Шахтинский по
ул. Мира

Задача 1.5. 3965,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 2265,0
Усовершенствование
системы
водоотведения

Мероприятия: 1.5.1. 2011 - 2015 1700,0 1700,0
Капитальный ремонт
септика с. Бражное
Канского района,
ул. Ушакова, 14

1.5.5. Приобретение 2011 - 2015 2265,0 2265,0
спецавтотранспорта

Задача 1.9. 442,1 0,0 442,1 0,0 0,0 0,0
Поддержка
предприятий ЖКХ

1.9.1. 2011 - 2015 320,8 320,8
Финансирование
части расходов
теплоснабжающих и
энергосбытовых
организаций,
осуществляющих
производство и
(или) реализацию
тепловой или эл.
энергии

1.9.2. 2011 - 2015 121,3 121,3
Финансирование
субсидии на
возмещение части
расходов
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство и
(или) реализацию
услуг водоснабжения
и водоотведения

Осуществление 2011 - 2015 5358,6 2888,6 0,0 2470,0 0,0 0,0
социально значимых
расходов,
направленных на
создание безопасных
и комфортных
условий для
функционирования и
развития сети
бюджетных
учреждений

Реализация 2011 - 2015 9599,7 3409,7 6190,0 0,0 0,0 0,0
неотложных
мероприятий по
повышению
эксплуатационной
надежности объектов
жизнеобеспечения МО

Расходы на 2011 - 2015 33047,2 14932,9 18114,2
компенсацию
(возмещение
расходов по
компенсации)
выпадающих доходов
организаций
жилищно-
коммунального
комплекса

Итого по целям 2011 - 2015 61516,2 21231,2 7109,4 20584,2 5558,1 7033,3

Сумма 2011 - 2015
нераспределенных
расходов

Всего по 2011 - 2015 61516,2 21231,2 7109,4 20584,2 5558,1 7033,3
ведомственной
программе
"





Приложение № 5
к Постановлению
администрации Канского района
от 20 мая 2013 г. № 355-пг
"Приложение № 4
к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В КАНСКОМ РАЙОНЕ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ


Источники и Объем финансирования, тыс. рублей
направления
финансирования всего 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 164624,7 27880,0 35357,6 40325,7 30246,0 30815,4

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 61516,3 21231,2 7109,4 20584,2 5558,1 7033,3

из них внебюджетные
источники

бюджеты 103108,4 6648,8 28248,2 19741,5 24687,9 23782,1
муниципальных
образований

из них:

капитальные
вложения

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

из них внебюджетные
источники

бюджеты
муниципальных
образований
"





Приложение № 6
к Постановлению
администрации Канского района
от 20 мая 2013 г. № 355-пг
"Приложение № 5
к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора Всего 2013 2014 2015
государственного управления

Сумма средств районного бюджета, 101387,1 40325,7 30246,0 30815,4
всего

в том числе:

200 Расходы 67232,9 30255,6 18398,8 18578,5

210 Оплата труда и начисления на 12185,5 3837,5 4052,4 4295,6
оплату труда

211 Заработная плата 9333,7 2939,4 3104,0 3290,3

212 Прочие выплаты 33,0 10,4 11,0 11,6

213 Начисления на оплату труда 2818,8 887,7 937,4 993,7

220 Приобретение услуг 36933,2 8303,9 14346,4 14282,9

221 Услуги связи 152,9 48,0 50,9 54,0

222 Транспортные услуги 11,1 3,5 3,7 3,9

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию имущества 24105,6 5847,5 9800,3 8457,8

226 Прочие услуги 12663,6 2404,9 4491,5 5767,2

240 Безвозмездные и безвозвратные 18114,2 18114,2 0,0 0,0
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные 18114,2 18114,2 0,0 0,0
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов 34154,2 10070,1 11847,2 12236,9

310 Увеличение стоимости основных 31472,8 9572,0 10807,3 11093,5
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных 2681,4 498,1 1039,9 1143,4
запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам
"





Приложение № 7
к Постановлению
администрации Канского района
от 20 мая 2013 г. № 355-пг
"Приложение № 6
к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ
ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

тыс. рублей

Коды классификации операций Всего 2013 2014 2015
сектора государственного
управления

Задача 1.1. Усовершенствование
системы сбора и вывоза ТБО в
населенных пунктах Канского
района

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 8839,1 0,0 4241,4 4597,7
активов

310 Увеличение стоимости основных 8839,1 0,0 4241,4 4597,7
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 8839,1 0,0 4241,4 4597,7

Задача 1.2. Усовершенствование
системы захоронения (утилизации)
биологических отходов в
населенных пунктах Канского
района

в том числе:

200 Расходы 130,0 130,0 0,0 0,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг 130,0 130,0 0,0 0,0

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию 130,0 130,0 0,0 0,0
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 50,0 50,0 0,0 0,0
активов

310 Увеличение стоимости основных 50,0 50,0 0,0 0,0
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 180,0 180,0 0,0 0,0

Задача 1.3. Формирование
экологической культуры населения

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 10,0 0,0 5,0 5,0
активов

310 Увеличение стоимости основных
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости 10,0 0,0 5,0 5,0
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 10,0 0,0 5,0 5,0

Задача 1.4. Усовершенствование
системы водопотребления

в том числе:

200 Расходы 20154,2 5413,0 5211,0 9530,2

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг 20154,2 5413,0 5211,0 9530,2

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию 10234,2 3413,0 2781,0 4040,2
имущества

226 Прочие услуги 9920,0 2000,0 2430,0 5490,0

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 6214,9 2450,1 3062,9 701,9
активов

310 Увеличение стоимости основных 6214,9 2450,1 3062,9 701,9
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 26369,1 7863,1 8273,9 10232,1

Задача 1.5. Усовершенствование
системы водоотведения

в том числе:

200 Расходы 3517,0 0,0 3517,0 0,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг 3517,0 0,0 3517,0 0,0

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию 1717,0 0,0 1717,0 0,0
имущества

226 Прочие услуги 1800,0 0,0 1800,0 0,0

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 2287,7 0,0 0,0 2287,7
активов

310 Увеличение стоимости основных 2287,7 0,0 0,0 2287,7
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 5804,7 0,0 3517,0 2287,7

Задача 1.6. Повышение надежности
систем теплоснабжения

в том числе:

200 Расходы 3260,7 2158,2 1102,5 0,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг 3260,7 2158,2 1102,5 0,0

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию 3260,7 2000,0 1102,5 0,0
имущества

226 Прочие услуги 158,2 158,2 0,0 0,0

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 1269,7 1269,7 0,0 0,0
активов

310 Увеличение стоимости основных 828,0 828,0 0,0 0,0
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости 441,7 441,7 0,0 0,0
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 4530,4 3427,9 1102,5 0,0

Задача 1.7. Повышения уровня
энергосбережения

в том числе:

200 Расходы 7500,0 0,0 3750,0 3750,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг 7500,0 0,0 3750,0 3750,0

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию 7500,0 0,0 3750,0 3750,0
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 8250,0 0,0 4125,0 4125,0
активов

310 Увеличение стоимости основных 6900,0 0,0 3450,0 3450,0
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости 1350,0 0,0 675,0 675,0
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 15750,0 0,0 7875,0 7875,0

Задача 1.8. Ремонт жилого фонда

в том числе:

200 Расходы 1372,2 288,9 433,3 650,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг 1372,2 288,9 433,3 650,0

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию 1372,2 288,9 433,3 650,0
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых
активов

310 Увеличение стоимости основных
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 1372,2 288,9 433,3 650,0

Задача 1.9. Поддержка предприятий
ЖКХ

в том числе:

200 Расходы 18114,2 18114,2 0,0 0,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные 18114,2 18114,2 0,0 0,0
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные 18114,2 18114,2 0,0 0,0
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых
активов

310 Увеличение стоимости основных
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 18114,2 18114,2 0,0 0,0

Расходы на содержание аппарата
управления

в том числе:

200 Расходы 9488,1 2987,2 3155,8 3345,1

210 Оплата труда и начисления на 8489,1 2673,4 2823,2 2992,5
оплату труда

211 Заработная плата 6512,7 2051,0 2165,9 2295,8

212 Прочие выплаты 9,6 3,0 3,2 3,4

213 Начисления на оплату труда 1966,8 619,4 654,1 693,3

220 Приобретение услуг 999,0 313,8 332,6 352,6

221 Услуги связи 152,9 48,0 50,9 54,0

222 Транспортные услуги 11,1 3,5 3,7 3,9

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию 49,6 15,6 16,5 17,5
имущества

226 Прочие услуги 785,4 246,7 261,5 277,2

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 214,2 67,3 71,3 75,6
активов

310 Увеличение стоимости основных 159,2 50,0 53,0 56,2
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости 55,0 17,3 18,3 19,4
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 9702,3 3054,5 3227,1 3420,7

Задача 1.10. Снижение рисков и
смягчение последствий ЧС

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 700,0 300,0 400,0
активов

310 Увеличение стоимости основных
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости 700,0 300,0 400,0
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 700,0 0,0 300,0 400,0

Задача 1.11. Выполнение
полномочий поселений

в том числе:

200 Расходы 3696,6 1164,1 1229,3 1303,2

210 Оплата труда и начисления на 3696,6 1164,1 1229,3 1303,2
оплату труда

211 Заработная плата 2821,1 888,4 938,2 994,5

212 Прочие выплаты 23,5 7,4 7,8 8,3

213 Начисления на оплату труда 852,0 268,3 283,3 300,4

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 404,7 319,2 41,5 44,0
активов

310 Увеличение стоимости основных 280,0 280,0 0,0 0,0
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости 124,7 39,2 41,5 44,0
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 4101,3 1483,3 1270,8 1347,2

Задача 1.12. Осуществление норм
безопасности перевозки школьников

в том числе:

200 Расходы

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование
имуществом

225 Услуги по содержанию
имущества

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

262 Пособия по социальной помощи
населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 5913,90 5913,9 0,0 0,0
активов

310 Увеличение стоимости основных 5913,90 5913,9 0,0 0,0
средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

ИТОГО по задаче 5913,90 5913,9 0,0 0,0

ВСЕГО 101387,1 40325,7 30246,0 30815,4
"


------------------------------------------------------------------